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泓域咨询MACRO/ 铝单板幕墙投资建设项目立项申请铝单板幕墙投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47883.93平方米(折合约71.79亩),其中:净用地面积47883.93平方米(红线范围折合约71.79亩)。项目规划总建筑面积80445.00平方米,其中:规划建设主体工程62515.70平方米,计容建筑面积80445.00平方米;预计建筑工程投资6116.98万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝单板幕墙,根据市场情况,预计年产值17001.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12845.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6116.985497.07178.9312845.381.1工程费用万元6116.985497.0712561.841.1.1建筑工程费用万元6116.986116.9840.79%1.1.2设备购置及安装费万元5497.075497.0736.65%1.2工程建设其他费用万元1231.331231.338.21%1.2.1无形资产万元520.44520.441.3预备费万元710.89710.891.3.1基本预备费万元389.65389.651.3.2涨价预备费万元321.24321.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元12845.3812845.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2152.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12561.846306.247399.4912561.8412561.8412561.841.1应收账款万元3768.552072.702637.993768.553768.553768.551.2存货万元5652.833109.063956.985652.835652.835652.831.2.1原辅材料万元1695.85932.721187.091695.851695.851695.851.2.2燃料动力万元84.7946.6459.3584.7984.7984.791.2.3在产品万元2600.301430.171820.212600.302600.302600.301.2.4产成品万元1271.89699.54890.321271.891271.891271.891.3现金万元3140.461727.252198.323140.463140.463140.462流动负债万元10409.375725.157286.5610409.3710409.3710409.372.1应付账款万元10409.375725.157286.5610409.3710409.3710409.373流动资金万元2152.471183.861506.732152.472152.472152.474铺底流动资金万元717.48394.62502.24717.48717.48717.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14997.85万元,其中:固定资产投资12845.38万元,占项目总投资的85.65%;流动资金2152.47万元,占项目总投资的14.35%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6116.98万元,占项目总投资的40.79%;设备购置费5497.07万元,占项目总投资的36.65%;其它投资1231.33万元,占项目总投资的8.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12845.38+2152.47=14997.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14997.85116.76%116.76%100.00%2项目建设投资万元12845.38100.00%100.00%85.65%2.1工程费用万元11614.0590.41%90.41%77.44%2.1.1建筑工程费万元6116.9847.62%47.62%40.79%2.1.2设备购置及安装费万元5497.0742.79%42.79%36.65%2.2工程建设其他费用万元520.444.05%4.05%3.47%2.2.1无形资产万元520.444.05%4.05%3.47%2.3预备费万元710.895.53%5.53%4.74%2.3.1基本预备费万元389.653.03%3.03%2.60%2.3.2涨价预备费万元321.242.50%2.50%2.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12845.38100.00%100.00%85.65%5建设期间费用万元6流动资金万元2152.4716.76%16.76%14.35%7铺底流动资金万元717.495.59%5.59%4.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.12%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.35%,固定资产投资强度178.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22045.6922045.6962515.7062515.705229.011.1主要生产车间13227.4113227.4137509.4237509.423241.991.2辅助生产车间7054.627054.6220005.0220005.021673.281.3其他生产车间1763.661763.663625.913625.91313.742仓储工程4677.304677.3011654.0511654.05708.932.1成品贮存1169.331169.332913.512913.51177.232.2原料仓储2432.202432.206060.116060.11368.642.3辅助材料仓库1075.781075.782680.432680.43163.053供配电工程249.46249.46249.46249.4617.073.1供配电室249.46249.46249.46249.4617.074给排水工程286.87286.87286.87286.8715.274.1给排水286.87286.87286.87286.8715.275服务性工程2962.292962.292962.292962.29180.205.1办公用房1675.091675.091675.091675.0973.595.2生活服务1287.201287.201287.201287.2083.276消防及环保工程835.68835.68835.68835.6857.196.1消防环保工程835.68835.68835.68835.6857.197项目总图工程124.73124.73124.73124.73-201.667.1场地及道路硬化7928.431864.961864.967.2场区围墙1864.967928.437928.437.3安全保卫室124.73124.73124.73124.738绿化工程3170.54110.97合计31182.0280445.0080445.006116.98(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费5497.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量636119.39千瓦时,折合78.18吨标准煤。2、项目年总用水量12433.14立方米,折合1.06吨标准煤。3、“铝单板幕墙投资建设项目投资建设项目”,年用电量636119.39千瓦时,年总用水量12433.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.24吨标准煤/年。达产年综合节能量33.96吨标准煤/年,项目总节能率21.74%,能源利用效
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