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文档简介
泓域咨询MACRO/ 针刺无纺布投资建设项目立项申请针刺无纺布投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7030.18平方米(折合约10.54亩),其中:净用地面积7030.18平方米(红线范围折合约10.54亩)。项目规划总建筑面积7100.48平方米,其中:规划建设主体工程5630.12平方米,计容建筑面积7100.48平方米;预计建筑工程投资634.73万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为针刺无纺布,根据市场情况,预计年产值5483.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1778.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元634.73574.98168.761778.731.1工程费用万元634.73574.984208.481.1.1建筑工程费用万元634.73634.7324.50%1.1.2设备购置及安装费万元574.98574.9822.20%1.2工程建设其他费用万元569.02569.0221.97%1.2.1无形资产万元257.99257.991.3预备费万元311.03311.031.3.1基本预备费万元175.34175.341.3.2涨价预备费万元135.69135.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元1778.731778.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金811.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4208.481737.672608.564208.484208.484208.481.1应收账款万元1262.54505.02883.781262.541262.541262.541.2存货万元1893.82757.531325.671893.821893.821893.821.2.1原辅材料万元568.15227.26397.70568.15568.15568.151.2.2燃料动力万元28.4111.3619.8928.4128.4128.411.2.3在产品万元871.16348.46609.81871.16871.16871.161.2.4产成品万元426.11170.44298.28426.11426.11426.111.3现金万元1052.12420.85736.481052.121052.121052.122流动负债万元3396.841358.742377.793396.843396.843396.842.1应付账款万元3396.841358.742377.793396.843396.843396.843流动资金万元811.64324.66568.15811.64811.64811.644铺底流动资金万元270.54108.22189.38270.54270.54270.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2590.37万元,其中:固定资产投资1778.73万元,占项目总投资的68.67%;流动资金811.64万元,占项目总投资的31.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资634.73万元,占项目总投资的24.50%;设备购置费574.98万元,占项目总投资的22.20%;其它投资569.02万元,占项目总投资的21.97%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1778.73+811.64=2590.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2590.37145.63%145.63%100.00%2项目建设投资万元1778.73100.00%100.00%68.67%2.1工程费用万元1209.7168.01%68.01%46.70%2.1.1建筑工程费万元634.7335.68%35.68%24.50%2.1.2设备购置及安装费万元574.9832.33%32.33%22.20%2.2工程建设其他费用万元257.9914.50%14.50%9.96%2.2.1无形资产万元257.9914.50%14.50%9.96%2.3预备费万元311.0317.49%17.49%12.01%2.3.1基本预备费万元175.349.86%9.86%6.77%2.3.2涨价预备费万元135.697.63%7.63%5.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1778.73100.00%100.00%68.67%5建设期间费用万元6流动资金万元811.6445.63%45.63%31.33%7铺底流动资金万元270.5515.21%15.21%10.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.46%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度168.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3054.773054.775630.125630.12553.621.1主要生产车间1832.861832.863378.073378.07343.241.2辅助生产车间977.53977.531801.641801.64177.161.3其他生产车间244.38244.38326.55326.5533.222仓储工程648.11648.11955.73955.7368.352.1成品贮存162.03162.03238.93238.9317.092.2原料仓储337.02337.02496.98496.9835.542.3辅助材料仓库149.07149.07219.82219.8215.723供配电工程34.5734.5734.5734.572.783.1供配电室34.5734.5734.5734.572.784给排水工程39.7539.7539.7539.752.494.1给排水39.7539.7539.7539.752.495服务性工程410.47410.47410.47410.4729.355.1办公用房216.03216.03216.03216.0317.275.2生活服务194.44194.44194.44194.4412.806消防及环保工程115.80115.80115.80115.809.326.1消防环保工程115.80115.80115.80115.809.327项目总图工程17.2817.2817.2817.28-43.897.1场地及道路硬化1094.59199.19199.197.2场区围墙199.191094.591094.597.3安全保卫室17.2817.2817.2817.288绿化工程363.2112.71合计4320.757100.487100.48634.73(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费574.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量1382733.80千瓦时,折合169.94吨标准煤。2、项目年总用水量1960.18立方米,折合0.17吨标准煤。3、“针刺无纺布投资建设项目投资建设项目”,年用电量1382733.80千瓦时,年总用水量1960.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.11吨标准煤/年。达产年综合节能量47.98吨标准煤/年,项目总节能率20.72%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园区发展规划,符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“针刺无纺布投资建设项目”主要从事针刺无纺布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性针刺无纺布投资建设项目选址于xx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合
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