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泓域咨询MACRO/ 钢丝绳投资建设项目立项申请钢丝绳投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人陆xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22511.25平方米(折合约33.75亩),其中:净用地面积22511.25平方米(红线范围折合约33.75亩)。项目规划总建筑面积25662.82平方米,其中:规划建设主体工程17529.65平方米,计容建筑面积25662.82平方米;预计建筑工程投资1835.99万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢丝绳,根据市场情况,预计年产值19707.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6642.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1835.992295.31196.816642.341.1工程费用万元1835.992295.3113400.931.1.1建筑工程费用万元1835.991835.9919.24%1.1.2设备购置及安装费万元2295.312295.3124.05%1.2工程建设其他费用万元2511.042511.0426.31%1.2.1无形资产万元1376.811376.811.3预备费万元1134.231134.231.3.1基本预备费万元585.31585.311.3.2涨价预备费万元548.92548.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元6642.346642.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2901.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13400.935431.289685.6913400.9313400.9313400.931.1应收账款万元4020.281608.112814.204020.284020.284020.281.2存货万元6030.422412.174221.296030.426030.426030.421.2.1原辅材料万元1809.13723.651266.391809.131809.131809.131.2.2燃料动力万元90.4636.1863.3290.4690.4690.461.2.3在产品万元2773.991109.601941.802773.992773.992773.991.2.4产成品万元1356.84542.74949.791356.841356.841356.841.3现金万元3350.231340.092345.163350.233350.233350.232流动负债万元10499.424199.777349.5910499.4210499.4210499.422.1应付账款万元10499.424199.777349.5910499.4210499.4210499.423流动资金万元2901.511160.602031.062901.512901.512901.514铺底流动资金万元967.16386.87677.02967.16967.16967.163、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9543.85万元,其中:固定资产投资6642.34万元,占项目总投资的69.60%;流动资金2901.51万元,占项目总投资的30.40%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1835.99万元,占项目总投资的19.24%;设备购置费2295.31万元,占项目总投资的24.05%;其它投资2511.04万元,占项目总投资的26.31%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6642.34+2901.51=9543.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9543.85143.68%143.68%100.00%2项目建设投资万元6642.34100.00%100.00%69.60%2.1工程费用万元4131.3062.20%62.20%43.29%2.1.1建筑工程费万元1835.9927.64%27.64%19.24%2.1.2设备购置及安装费万元2295.3134.56%34.56%24.05%2.2工程建设其他费用万元1376.8120.73%20.73%14.43%2.2.1无形资产万元1376.8120.73%20.73%14.43%2.3预备费万元1134.2317.08%17.08%11.88%2.3.1基本预备费万元585.318.81%8.81%6.13%2.3.2涨价预备费万元548.928.26%8.26%5.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6642.34100.00%100.00%69.60%5建设期间费用万元6流动资金万元2901.5143.68%43.68%30.40%7铺底流动资金万元967.1714.56%14.56%10.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.82%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度196.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9838.939838.9317529.6517529.651379.531.1主要生产车间5903.365903.3610517.7910517.79855.311.2辅助生产车间3148.463148.465609.495609.49441.451.3其他生产车间787.11787.111016.721016.7282.772仓储工程2087.472087.475286.565286.56302.572.1成品贮存521.87521.871321.641321.6475.642.2原料仓储1085.481085.482749.012749.01157.342.3辅助材料仓库480.12480.121215.911215.9169.593供配电工程111.33111.33111.33111.337.173.1供配电室111.33111.33111.33111.337.174给排水工程128.03128.03128.03128.036.414.1给排水128.03128.03128.03128.036.415服务性工程1322.061322.061322.061322.0675.675.1办公用房604.16604.16604.16604.1641.765.2生活服务717.90717.90717.90717.9036.546消防及环保工程372.96372.96372.96372.9624.016.1消防环保工程372.96372.96372.96372.9624.017项目总图工程55.6755.6755.6755.67-2.447.1场地及道路硬化3888.52737.97737.977.2场区围墙737.973888.523888.527.3安全保卫室55.6755.6755.6755.678绿化工程1230.4543.07合计13916.4525662.8225662.821835.99(四)设备方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费2295.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量582580.56千瓦时,折合71.60吨标准煤。2、项目年总用水量11252.64立方米,折合0.96吨标准煤。3、“钢丝绳投资建设项目投资建设项目”,年用电量582580.56千瓦时,年总用水量11252.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.56吨标准煤/年。达产年综合节能量29.64吨标准煤/年,项目总节能率25.04%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“钢丝绳投资建设项目”主要从事钢丝绳项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢丝绳投资建设项目选址于xx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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