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泓域咨询MACRO/ 非油炸粉丝投资建设项目立项申请非油炸粉丝投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53746.86平方米(折合约80.58亩),其中:净用地面积53746.86平方米(红线范围折合约80.58亩)。项目规划总建筑面积76858.01平方米,其中:规划建设主体工程52915.09平方米,计容建筑面积76858.01平方米;预计建筑工程投资5568.50万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为非油炸粉丝,根据市场情况,预计年产值47021.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14564.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5568.506881.51180.7514564.831.1工程费用万元5568.506881.5130279.291.1.1建筑工程费用万元5568.505568.5025.93%1.1.2设备购置及安装费万元6881.516881.5132.04%1.2工程建设其他费用万元2114.822114.829.85%1.2.1无形资产万元1051.541051.541.3预备费万元1063.281063.281.3.1基本预备费万元566.38566.381.3.2涨价预备费万元496.90496.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元14564.8314564.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6910.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30279.2913074.5223571.8030279.2930279.2930279.291.1应收账款万元9083.794087.706358.659083.799083.799083.791.2存货万元13625.686131.569537.9813625.6813625.6813625.681.2.1原辅材料万元4087.701839.472861.394087.704087.704087.701.2.2燃料动力万元204.3991.97143.07204.39204.39204.391.2.3在产品万元6267.812820.524387.476267.816267.816267.811.2.4产成品万元3065.781379.602146.043065.783065.783065.781.3现金万元7569.823406.425298.887569.827569.827569.822流动负债万元23369.2610516.1716358.4823369.2623369.2623369.262.1应付账款万元23369.2610516.1716358.4823369.2623369.2623369.263流动资金万元6910.033109.514837.026910.036910.036910.034铺底流动资金万元2303.321036.501612.342303.322303.322303.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21474.86万元,其中:固定资产投资14564.83万元,占项目总投资的67.82%;流动资金6910.03万元,占项目总投资的32.18%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5568.50万元,占项目总投资的25.93%;设备购置费6881.51万元,占项目总投资的32.04%;其它投资2114.82万元,占项目总投资的9.85%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14564.83+6910.03=21474.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21474.86147.44%147.44%100.00%2项目建设投资万元14564.83100.00%100.00%67.82%2.1工程费用万元12450.0185.48%85.48%57.97%2.1.1建筑工程费万元5568.5038.23%38.23%25.93%2.1.2设备购置及安装费万元6881.5147.25%47.25%32.04%2.2工程建设其他费用万元1051.547.22%7.22%4.90%2.2.1无形资产万元1051.547.22%7.22%4.90%2.3预备费万元1063.287.30%7.30%4.95%2.3.1基本预备费万元566.383.89%3.89%2.64%2.3.2涨价预备费万元496.903.41%3.41%2.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14564.83100.00%100.00%67.82%5建设期间费用万元6流动资金万元6910.0347.44%47.44%32.18%7铺底流动资金万元2303.3415.81%15.81%10.73%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.63%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度180.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28358.6728358.6752915.0952915.094217.171.1主要生产车间17015.2017015.2031749.0531749.052614.651.2辅助生产车间9074.779074.7716932.8316932.831349.491.3其他生产车间2268.692268.693069.083069.08253.032仓储工程6016.696016.6915562.9015562.90902.052.1成品贮存1504.171504.173890.723890.72225.512.2原料仓储3128.683128.688092.718092.71469.072.3辅助材料仓库1383.841383.843579.473579.47207.473供配电工程320.89320.89320.89320.8920.923.1供配电室320.89320.89320.89320.8920.924给排水工程369.02369.02369.02369.0218.724.1给排水369.02369.02369.02369.0218.725服务性工程3810.573810.573810.573810.57220.875.1办公用房1667.001667.001667.001667.0093.435.2生活服务2143.572143.572143.572143.57128.276消防及环保工程1074.981074.981074.981074.9870.106.1消防环保工程1074.981074.981074.981074.9870.107项目总图工程160.45160.45160.45160.45-1.467.1场地及道路硬化10798.502087.812087.817.2场区围墙2087.8110798.5010798.507.3安全保卫室160.45160.45160.45160.458绿化工程3432.23120.13合计40111.2876858.0176858.015568.50(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费6881.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量1186153.55千瓦时,折合145.78吨标准煤。2、项目年总用水量43745.29立方米,折合3.74吨标准煤。3、“非油炸粉丝投资建设项目投资建设项目”,年用电量1186153.55千瓦时,年总用水量43745.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.52吨标准煤/年。达产年综合节能量49.84吨标准煤/年,项目总节能率21.57%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划,符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“非油炸粉丝投资建设项目”主要从事非油炸粉丝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性非油炸粉丝投资建设项目选址于某某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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