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泓域咨询MACRO/ 饮品投资建设项目立项申请饮品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人杜xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50598.62平方米(折合约75.86亩),其中:净用地面积50598.62平方米(红线范围折合约75.86亩)。项目规划总建筑面积75391.94平方米,其中:规划建设主体工程46022.30平方米,计容建筑面积75391.94平方米;预计建筑工程投资5740.89万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为饮品,根据市场情况,预计年产值23182.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13002.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5740.896549.88171.4013002.401.1工程费用万元5740.896549.8815735.771.1.1建筑工程费用万元5740.895740.8935.30%1.1.2设备购置及安装费万元6549.886549.8840.28%1.2工程建设其他费用万元711.63711.634.38%1.2.1无形资产万元373.77373.771.3预备费万元337.86337.861.3.1基本预备费万元195.02195.021.3.2涨价预备费万元142.84142.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元13002.4013002.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3259.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15735.777333.0010744.2615735.7715735.7715735.771.1应收账款万元4720.731888.293540.554720.734720.734720.731.2存货万元7081.102832.445310.827081.107081.107081.101.2.1原辅材料万元2124.33849.731593.252124.332124.332124.331.2.2燃料动力万元106.2242.4979.66106.22106.22106.221.2.3在产品万元3257.311302.922442.983257.313257.313257.311.2.4产成品万元1593.25637.301194.941593.251593.251593.251.3现金万元3933.941573.582950.463933.943933.943933.942流动负债万元12476.134990.459357.1012476.1312476.1312476.132.1应付账款万元12476.134990.459357.1012476.1312476.1312476.133流动资金万元3259.641303.862444.733259.643259.643259.644铺底流动资金万元1086.54434.62814.911086.541086.541086.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16262.04万元,其中:固定资产投资13002.40万元,占项目总投资的79.96%;流动资金3259.64万元,占项目总投资的20.04%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5740.89万元,占项目总投资的35.30%;设备购置费6549.88万元,占项目总投资的40.28%;其它投资711.63万元,占项目总投资的4.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13002.40+3259.64=16262.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16262.04125.07%125.07%100.00%2项目建设投资万元13002.40100.00%100.00%79.96%2.1工程费用万元12290.7794.53%94.53%75.58%2.1.1建筑工程费万元5740.8944.15%44.15%35.30%2.1.2设备购置及安装费万元6549.8850.37%50.37%40.28%2.2工程建设其他费用万元373.772.87%2.87%2.30%2.2.1无形资产万元373.772.87%2.87%2.30%2.3预备费万元337.862.60%2.60%2.08%2.3.1基本预备费万元195.021.50%1.50%1.20%2.3.2涨价预备费万元142.841.10%1.10%0.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13002.40100.00%100.00%79.96%5建设期间费用万元6流动资金万元3259.6425.07%25.07%20.04%7铺底流动资金万元1086.558.36%8.36%6.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.44%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度171.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25198.6625198.6646022.3046022.303854.921.1主要生产车间15119.2015119.2027613.3827613.382390.051.2辅助生产车间8063.578063.5714727.1414727.141233.571.3其他生产车间2015.892015.892669.292669.29231.302仓储工程5346.255346.2519090.2719090.271162.942.1成品贮存1336.561336.564772.574772.57290.742.2原料仓储2780.052780.059926.949926.94604.732.3辅助材料仓库1229.641229.644390.764390.76267.483供配电工程285.13285.13285.13285.1319.543.1供配电室285.13285.13285.13285.1319.544给排水工程327.90327.90327.90327.9017.484.1给排水327.90327.90327.90327.9017.485服务性工程3385.963385.963385.963385.96206.275.1办公用房1947.081947.081947.081947.0896.705.2生活服务1438.881438.881438.881438.88117.446消防及环保工程955.20955.20955.20955.2065.466.1消防环保工程955.20955.20955.20955.2065.467项目总图工程142.57142.57142.57142.57297.927.1场地及道路硬化9844.791456.811456.817.2场区围墙1456.819844.799844.797.3安全保卫室142.57142.57142.57142.578绿化工程3324.50116.36合计35641.6775391.9475391.945740.89(四)设备方案项目计划购置设备共计171台(套),设备购置费6549.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量647917.46千瓦时,折合79.63吨标准煤。2、项目年总用水量22745.86立方米,折合1.94吨标准煤。3、“饮品投资建设项目投资建设项目”,年用电量647917.46千瓦时,年总用水量22745.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.57吨标准煤/年。达产年综合节能量21.68吨标准煤/年,项目总节能率25.60%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“饮品投资建设项目”主要从事饮品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性饮品投资建设项目选址于xxx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范园区环境保护规划

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