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泓域咨询MACRO/ 高效单晶硅棒投资建设项目立项申请高效单晶硅棒投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16188.09平方米(折合约24.27亩),其中:净用地面积16188.09平方米(红线范围折合约24.27亩)。项目规划总建筑面积26872.23平方米,其中:规划建设主体工程19941.81平方米,计容建筑面积26872.23平方米;预计建筑工程投资1970.42万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高效单晶硅棒,根据市场情况,预计年产值14416.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4499.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1970.421427.88185.414499.901.1工程费用万元1970.421427.8811094.651.1.1建筑工程费用万元1970.421970.4231.10%1.1.2设备购置及安装费万元1427.881427.8822.53%1.2工程建设其他费用万元1101.601101.6017.39%1.2.1无形资产万元568.13568.131.3预备费万元533.47533.471.3.1基本预备费万元270.95270.951.3.2涨价预备费万元262.52262.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元4499.904499.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1836.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11094.653848.057610.8011094.6511094.6511094.651.1应收账款万元3328.391331.362329.883328.393328.393328.391.2存货万元4992.591997.043494.814992.594992.594992.591.2.1原辅材料万元1497.78599.111048.441497.781497.781497.781.2.2燃料动力万元74.8929.9652.4274.8974.8974.891.2.3在产品万元2296.59918.641607.612296.592296.592296.591.2.4产成品万元1123.33449.33786.331123.331123.331123.331.3现金万元2773.661109.461941.562773.662773.662773.662流动负债万元9258.153703.266480.709258.159258.159258.152.1应付账款万元9258.153703.266480.709258.159258.159258.153流动资金万元1836.50734.601285.551836.501836.501836.504铺底流动资金万元612.16244.87428.52612.16612.16612.163、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6336.40万元,其中:固定资产投资4499.90万元,占项目总投资的71.02%;流动资金1836.50万元,占项目总投资的28.98%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1970.42万元,占项目总投资的31.10%;设备购置费1427.88万元,占项目总投资的22.53%;其它投资1101.60万元,占项目总投资的17.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4499.90+1836.50=6336.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6336.40140.81%140.81%100.00%2项目建设投资万元4499.90100.00%100.00%71.02%2.1工程费用万元3398.3075.52%75.52%53.63%2.1.1建筑工程费万元1970.4243.79%43.79%31.10%2.1.2设备购置及安装费万元1427.8831.73%31.73%22.53%2.2工程建设其他费用万元568.1312.63%12.63%8.97%2.2.1无形资产万元568.1312.63%12.63%8.97%2.3预备费万元533.4711.86%11.86%8.42%2.3.1基本预备费万元270.956.02%6.02%4.28%2.3.2涨价预备费万元262.525.83%5.83%4.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4499.90100.00%100.00%71.02%5建设期间费用万元6流动资金万元1836.5040.81%40.81%28.98%7铺底流动资金万元612.1713.60%13.60%9.66%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.69%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度185.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6945.966945.9619941.8119941.811608.471.1主要生产车间4167.584167.5811965.0911965.09997.251.2辅助生产车间2222.712222.716381.386381.38514.711.3其他生产车间555.68555.681156.621156.6296.512仓储工程1473.681473.684504.774504.77264.252.1成品贮存368.42368.421126.191126.1966.062.2原料仓储766.31766.312342.482342.48137.412.3辅助材料仓库338.95338.951036.101036.1060.783供配电工程78.6078.6078.6078.605.193.1供配电室78.6078.6078.6078.605.194给排水工程90.3990.3990.3990.394.644.1给排水90.3990.3990.3990.394.645服务性工程933.33933.33933.33933.3354.755.1办公用房394.45394.45394.45394.4530.225.2生活服务538.88538.88538.88538.8827.456消防及环保工程263.30263.30263.30263.3017.386.1消防环保工程263.30263.30263.30263.3017.387项目总图工程39.3039.3039.3039.30-20.947.1场地及道路硬化2480.78510.98510.987.2场区围墙510.982480.782480.787.3安全保卫室39.3039.3039.3039.308绿化工程1047.9936.68合计9824.5526872.2326872.231970.42(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费1427.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量1262149.39千瓦时,折合155.12吨标准煤。2、项目年总用水量11248.46立方米,折合0.96吨标准煤。3、“高效单晶硅棒投资建设项目投资建设项目”,年用电量1262149.39千瓦时,年总用水量11248.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.08吨标准煤/年。达产年综合节能量39.02吨标准煤/年,项目总节能率29.45%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“高效单晶硅棒投资建设项目”主要从事高效单晶硅棒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高效单晶硅棒投资建设项目选址于某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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