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文档简介
泓域咨询MACRO/ 手机内置零件投资建设项目立项申请手机内置零件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41920.95平方米(折合约62.85亩),其中:净用地面积41920.95平方米(红线范围折合约62.85亩)。项目规划总建筑面积70427.20平方米,其中:规划建设主体工程43569.34平方米,计容建筑面积70427.20平方米;预计建筑工程投资6019.25万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为手机内置零件,根据市场情况,预计年产值35915.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12558.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6019.254267.18199.8212558.691.1工程费用万元6019.254267.1821618.011.1.1建筑工程费用万元6019.256019.2534.94%1.1.2设备购置及安装费万元4267.184267.1824.77%1.2工程建设其他费用万元2272.262272.2613.19%1.2.1无形资产万元913.71913.711.3预备费万元1358.551358.551.3.1基本预备费万元678.39678.391.3.2涨价预备费万元680.16680.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元12558.6912558.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4669.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21618.0114363.7416724.9921618.0121618.0121618.011.1应收账款万元6485.403891.244864.056485.406485.406485.401.2存货万元9728.105836.867296.089728.109728.109728.101.2.1原辅材料万元2918.431751.062188.822918.432918.432918.431.2.2燃料动力万元145.9287.55109.44145.92145.92145.921.2.3在产品万元4474.932684.963356.194474.934474.934474.931.2.4产成品万元2188.821313.291641.622188.822188.822188.821.3现金万元5404.503242.704053.385404.505404.505404.502流动负债万元16948.3810169.0312711.2816948.3816948.3816948.382.1应付账款万元16948.3810169.0312711.2816948.3816948.3816948.383流动资金万元4669.632801.783502.224669.634669.634669.634铺底流动资金万元1556.53933.931167.411556.531556.531556.533、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17228.32万元,其中:固定资产投资12558.69万元,占项目总投资的72.90%;流动资金4669.63万元,占项目总投资的27.10%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6019.25万元,占项目总投资的34.94%;设备购置费4267.18万元,占项目总投资的24.77%;其它投资2272.26万元,占项目总投资的13.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12558.69+4669.63=17228.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17228.32137.18%137.18%100.00%2项目建设投资万元12558.69100.00%100.00%72.90%2.1工程费用万元10286.4381.91%81.91%59.71%2.1.1建筑工程费万元6019.2547.93%47.93%34.94%2.1.2设备购置及安装费万元4267.1833.98%33.98%24.77%2.2工程建设其他费用万元913.717.28%7.28%5.30%2.2.1无形资产万元913.717.28%7.28%5.30%2.3预备费万元1358.5510.82%10.82%7.89%2.3.1基本预备费万元678.395.40%5.40%3.94%2.3.2涨价预备费万元680.165.42%5.42%3.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12558.69100.00%100.00%72.90%5建设期间费用万元6流动资金万元4669.6337.18%37.18%27.10%7铺底流动资金万元1556.5412.39%12.39%9.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.89%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度199.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20121.3120121.3143569.3443569.344096.151.1主要生产车间12072.7912072.7926141.6026141.602539.611.2辅助生产车间6438.826438.8213942.1913942.191310.771.3其他生产车间1609.701609.702527.022527.02245.772仓储工程4269.024269.0217457.6117457.611193.652.1成品贮存1067.261067.264364.404364.40298.412.2原料仓储2219.892219.899077.969077.96620.702.3辅助材料仓库981.87981.874015.254015.25274.543供配电工程227.68227.68227.68227.6817.513.1供配电室227.68227.68227.68227.6817.514给排水工程261.83261.83261.83261.8315.664.1给排水261.83261.83261.83261.8315.665服务性工程2703.712703.712703.712703.71184.865.1办公用房1459.461459.461459.461459.4675.185.2生活服务1244.251244.251244.251244.2592.276消防及环保工程762.73762.73762.73762.7358.676.1消防环保工程762.73762.73762.73762.7358.677项目总图工程113.84113.84113.84113.84365.297.1场地及道路硬化7347.951647.781647.787.2场区围墙1647.787347.957347.957.3安全保卫室113.84113.84113.84113.848绿化工程2498.7987.46合计28460.1370427.2070427.206019.25(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费4267.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量729283.46千瓦时,折合89.63吨标准煤。2、项目年总用水量37693.59立方米,折合3.22吨标准煤。3、“手机内置零件投资建设项目投资建设项目”,年用电量729283.46千瓦时,年总用水量37693.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.85吨标准煤/年。达产年综合节能量32.62吨标准煤/年,项目总节能率22.69%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济技术开发区发展规划,符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“手机内置零件投资建设项目”主要从事手机内置零件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性手机内置零件投资建设项目选址于xx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设
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