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泓域咨询MACRO/ 移动终端电子产品投资建设项目立项申请移动终端电子产品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56681.66平方米(折合约84.98亩),其中:净用地面积56681.66平方米(红线范围折合约84.98亩)。项目规划总建筑面积68584.81平方米,其中:规划建设主体工程49659.32平方米,计容建筑面积68584.81平方米;预计建筑工程投资6062.96万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为移动终端电子产品,根据市场情况,预计年产值19938.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16491.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6062.965593.17194.0616491.221.1工程费用万元6062.965593.1715062.141.1.1建筑工程费用万元6062.966062.9631.59%1.1.2设备购置及安装费万元5593.175593.1729.14%1.2工程建设其他费用万元4835.094835.0925.19%1.2.1无形资产万元2886.882886.881.3预备费万元1948.211948.211.3.1基本预备费万元1080.931080.931.3.2涨价预备费万元867.28867.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元16491.2216491.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2704.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15062.148152.2410680.8515062.1415062.1415062.141.1应收账款万元4518.642937.123614.914518.644518.644518.641.2存货万元6777.964405.685422.376777.966777.966777.961.2.1原辅材料万元2033.391321.701626.712033.392033.392033.391.2.2燃料动力万元101.6766.0981.34101.67101.67101.671.2.3在产品万元3117.862026.612494.293117.863117.863117.861.2.4产成品万元1525.04991.281220.031525.041525.041525.041.3现金万元3765.532447.603012.433765.533765.533765.532流动负债万元12357.718032.519886.1712357.7112357.7112357.712.1应付账款万元12357.718032.519886.1712357.7112357.7112357.713流动资金万元2704.431757.882163.542704.432704.432704.434铺底流动资金万元901.47585.96721.18901.47901.47901.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19195.65万元,其中:固定资产投资16491.22万元,占项目总投资的85.91%;流动资金2704.43万元,占项目总投资的14.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6062.96万元,占项目总投资的31.59%;设备购置费5593.17万元,占项目总投资的29.14%;其它投资4835.09万元,占项目总投资的25.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16491.22+2704.43=19195.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19195.65116.40%116.40%100.00%2项目建设投资万元16491.22100.00%100.00%85.91%2.1工程费用万元11656.1370.68%70.68%60.72%2.1.1建筑工程费万元6062.9636.76%36.76%31.59%2.1.2设备购置及安装费万元5593.1733.92%33.92%29.14%2.2工程建设其他费用万元2886.8817.51%17.51%15.04%2.2.1无形资产万元2886.8817.51%17.51%15.04%2.3预备费万元1948.2111.81%11.81%10.15%2.3.1基本预备费万元1080.936.55%6.55%5.63%2.3.2涨价预备费万元867.285.26%5.26%4.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16491.22100.00%100.00%85.91%5建设期间费用万元6流动资金万元2704.4316.40%16.40%14.09%7铺底流动资金万元901.485.47%5.47%4.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.60%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度194.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25887.7625887.7649659.3249659.324828.921.1主要生产车间15532.6615532.6629795.5929795.592993.931.2辅助生产车间8284.088284.0815890.9815890.981545.251.3其他生产车间2071.022071.022880.242880.24289.742仓储工程5492.455492.4512301.5712301.57869.982.1成品贮存1373.111373.113075.393075.39217.502.2原料仓储2856.072856.076396.826396.82452.392.3辅助材料仓库1263.261263.262829.362829.36200.103供配电工程292.93292.93292.93292.9323.313.1供配电室292.93292.93292.93292.9323.314给排水工程336.87336.87336.87336.8720.854.1给排水336.87336.87336.87336.8720.855服务性工程3478.553478.553478.553478.55246.015.1办公用房1542.061542.061542.061542.06144.495.2生活服务1936.491936.491936.491936.49111.746消防及环保工程981.32981.32981.32981.3278.076.1消防环保工程981.32981.32981.32981.3278.077项目总图工程146.47146.47146.47146.47-126.087.1场地及道路硬化9480.141968.161968.167.2场区围墙1968.169480.149480.147.3安全保卫室146.47146.47146.47146.478绿化工程3482.97121.90合计36616.3568584.8168584.816062.96(四)设备方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费5593.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量1001208.63千瓦时,折合123.05吨标准煤。2、项目年总用水量17342.13立方米,折合1.48吨标准煤。3、“移动终端电子产品投资建设项目投资建设项目”,年用电量1001208.63千瓦时,年总用水量17342.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.53吨标准煤/年。达产年综合节能量43.75吨标准煤/年,项目总节能率28.71%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划,符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“移动终端电子产品投资建设项目”主要从事移动终端电子产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性移动终端电子产品投资建设项目选址于某某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

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