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泓域咨询MACRO/ 煤制气项目简介及立项备案申请煤制气项目简介及立项备案申请一、项目建设背景以煤为原料经过加压气化后,脱硫提纯制得的含有可燃组分的气体。根据加工方法、煤气性质和用途分为:煤气化得到的是水煤气、半水煤气、空气煤气(或称发生炉煤气),这些煤气的发热值较低,故又统称为低热值煤气;煤干馏法中焦化得到的气体称为焦炉煤气,属于中热值煤气,可供城市作民用燃料。煤气中的一氧化碳和氢气是重要的化工原料,可用于合成氨、合成甲醇等。为此,将用作化工原料的煤气称为合成气,它也可用天然气、轻质油和重质油制得。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11832.58平方米(折合约17.74亩),其中:净用地面积11832.58平方米(红线范围折合约17.74亩)。项目规划总建筑面积16683.94平方米,其中:规划建设主体工程11740.00平方米,计容建筑面积16683.94平方米;预计建筑工程投资1298.94万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为煤制气,根据市场情况,预计年产值6665.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3370.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1298.941061.58189.973370.071.1工程费用万元1298.941061.584331.091.1.1建筑工程费用万元1298.941298.9430.82%1.1.2设备购置及安装费万元1061.581061.5825.19%1.2工程建设其他费用万元1009.551009.5523.96%1.2.1无形资产万元521.93521.931.3预备费万元487.62487.621.3.1基本预备费万元287.07287.071.3.2涨价预备费万元200.55200.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元3370.073370.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金843.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4331.092506.593454.354331.094331.094331.091.1应收账款万元1299.33779.60974.501299.331299.331299.331.2存货万元1948.991169.391461.741948.991948.991948.991.2.1原辅材料万元584.70350.82438.52584.70584.70584.701.2.2燃料动力万元29.2317.5421.9329.2329.2329.231.2.3在产品万元896.54537.92672.40896.54896.54896.541.2.4产成品万元438.52263.11328.89438.52438.52438.521.3现金万元1082.77649.66812.081082.771082.771082.772流动负债万元3487.232092.342615.423487.233487.233487.232.1应付账款万元3487.232092.342615.423487.233487.233487.233流动资金万元843.86506.32632.89843.86843.86843.864铺底流动资金万元281.28168.77210.96281.28281.28281.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4213.93万元,其中:固定资产投资3370.07万元,占项目总投资的79.97%;流动资金843.86万元,占项目总投资的20.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1298.94万元,占项目总投资的30.82%;设备购置费1061.58万元,占项目总投资的25.19%;其它投资1009.55万元,占项目总投资的23.96%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3370.07+843.86=4213.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4213.93125.04%125.04%100.00%2项目建设投资万元3370.07100.00%100.00%79.97%2.1工程费用万元2360.5270.04%70.04%56.02%2.1.1建筑工程费万元1298.9438.54%38.54%30.82%2.1.2设备购置及安装费万元1061.5831.50%31.50%25.19%2.2工程建设其他费用万元521.9315.49%15.49%12.39%2.2.1无形资产万元521.9315.49%15.49%12.39%2.3预备费万元487.6214.47%14.47%11.57%2.3.1基本预备费万元287.078.52%8.52%6.81%2.3.2涨价预备费万元200.555.95%5.95%4.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3370.07100.00%100.00%79.97%5建设期间费用万元6流动资金万元843.8625.04%25.04%20.03%7铺底流动资金万元281.298.35%8.35%6.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.59%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度189.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4399.484399.4811740.0011740.001005.431.1主要生产车间2639.692639.697044.007044.00623.371.2辅助生产车间1407.831407.833756.803756.80321.741.3其他生产车间351.96351.96680.92680.9260.332仓储工程933.41933.413213.563213.56200.162.1成品贮存233.35233.35803.39803.3950.042.2原料仓储485.37485.371671.051671.05104.082.3辅助材料仓库214.68214.68739.12739.1246.043供配电工程49.7849.7849.7849.783.493.1供配电室49.7849.7849.7849.783.494给排水工程57.2557.2557.2557.253.124.1给排水57.2557.2557.2557.253.125服务性工程591.16591.16591.16591.1636.825.1办公用房286.64286.64286.64286.6419.355.2生活服务304.52304.52304.52304.5220.856消防及环保工程166.77166.77166.77166.7711.696.1消防环保工程166.77166.77166.77166.7711.697项目总图工程24.8924.8924.8924.8915.677.1场地及道路硬化1617.65330.57330.577.2场区围墙330.571617.651617.657.3安全保卫室24.8924.8924.8924.898绿化工程644.6722.56合计6222.7516683.9416683.941298.94(四)设备方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费1061.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量1369389.78千瓦时,折合168.30吨标准煤。2、项目年总用水量3205.26立方米,折合0.27吨标准煤。3、“煤制气项目投资建设项目”,年用电量1369389.78千瓦时,年总用水量3205.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.57吨标准煤/年。达产年综合节能量53.23吨标准煤/年,项目总节能率20.00%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业集聚区发展规划,符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“煤制气项目”主要从事煤制气项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性煤制气项目选址于某某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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