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泓域咨询MACRO/ 水墨投资建设项目立项申请水墨投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41760.87平方米(折合约62.61亩),其中:净用地面积41760.87平方米(红线范围折合约62.61亩)。项目规划总建筑面积63894.13平方米,其中:规划建设主体工程49098.36平方米,计容建筑面积63894.13平方米;预计建筑工程投资4698.13万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水墨,根据市场情况,预计年产值12014.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10824.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4698.133768.48172.8810824.021.1工程费用万元4698.133768.487427.631.1.1建筑工程费用万元4698.134698.1338.88%1.1.2设备购置及安装费万元3768.483768.4831.18%1.2工程建设其他费用万元2357.412357.4119.51%1.2.1无形资产万元1090.541090.541.3预备费万元1266.871266.871.3.1基本预备费万元636.92636.921.3.2涨价预备费万元629.95629.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元10824.0210824.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1260.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7427.634213.475254.727427.637427.637427.631.1应收账款万元2228.291225.561559.802228.292228.292228.291.2存货万元3342.431838.342339.703342.433342.433342.431.2.1原辅材料万元1002.73551.50701.911002.731002.731002.731.2.2燃料动力万元50.1427.5835.1050.1450.1450.141.2.3在产品万元1537.52845.631076.261537.521537.521537.521.2.4产成品万元752.05413.63526.43752.05752.05752.051.3现金万元1856.911021.301299.841856.911856.911856.912流动负债万元6167.373392.054317.166167.376167.376167.372.1应付账款万元6167.373392.054317.166167.376167.376167.373流动资金万元1260.26693.14882.181260.261260.261260.264铺底流动资金万元420.08231.05294.06420.08420.08420.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12084.28万元,其中:固定资产投资10824.02万元,占项目总投资的89.57%;流动资金1260.26万元,占项目总投资的10.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4698.13万元,占项目总投资的38.88%;设备购置费3768.48万元,占项目总投资的31.18%;其它投资2357.41万元,占项目总投资的19.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10824.02+1260.26=12084.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12084.28111.64%111.64%100.00%2项目建设投资万元10824.02100.00%100.00%89.57%2.1工程费用万元8466.6178.22%78.22%70.06%2.1.1建筑工程费万元4698.1343.40%43.40%38.88%2.1.2设备购置及安装费万元3768.4834.82%34.82%31.18%2.2工程建设其他费用万元1090.5410.08%10.08%9.02%2.2.1无形资产万元1090.5410.08%10.08%9.02%2.3预备费万元1266.8711.70%11.70%10.48%2.3.1基本预备费万元636.925.88%5.88%5.27%2.3.2涨价预备费万元629.955.82%5.82%5.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10824.02100.00%100.00%89.57%5建设期间费用万元6流动资金万元1260.2611.64%11.64%10.43%7铺底流动资金万元420.093.88%3.88%3.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.67%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度172.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19979.5219979.5249098.3649098.363971.221.1主要生产车间11987.7111987.7129459.0229459.022462.161.2辅助生产车间6393.456393.4515711.4815711.481270.791.3其他生产车间1598.361598.362847.702847.70238.272仓储工程4238.944238.949617.259617.25565.722.1成品贮存1059.731059.732404.312404.31141.432.2原料仓储2204.252204.255000.975000.97294.172.3辅助材料仓库974.96974.962211.972211.97130.123供配电工程226.08226.08226.08226.0814.963.1供配电室226.08226.08226.08226.0814.964给排水工程259.99259.99259.99259.9913.384.1给排水259.99259.99259.99259.9913.385服务性工程2684.662684.662684.662684.66157.925.1办公用房1151.481151.481151.481151.4872.085.2生活服务1533.181533.181533.181533.1888.186消防及环保工程757.36757.36757.36757.3650.126.1消防环保工程757.36757.36757.36757.3650.127项目总图工程113.04113.04113.04113.04-156.587.1场地及道路硬化7602.271284.481284.487.2场区围墙1284.487602.277602.277.3安全保卫室113.04113.04113.04113.048绿化工程2325.3381.39合计28259.5863894.1363894.134698.13(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费3768.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量605932.60千瓦时,折合74.47吨标准煤。2、项目年总用水量6129.81立方米,折合0.52吨标准煤。3、“水墨投资建设项目投资建设项目”,年用电量605932.60千瓦时,年总用水量6129.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.99吨标准煤/年。达产年综合节能量27.74吨标准煤/年,项目总节能率26.94%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业基地发展规划,符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“水墨投资建设项目”主要从事水墨项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水墨投资建设项目选址于某某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业基

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