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泓域咨询MACRO/ 车载式高空作业车投资建设项目立项申请车载式高空作业车投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55934.62平方米(折合约83.86亩),其中:净用地面积55934.62平方米(红线范围折合约83.86亩)。项目规划总建筑面积80545.85平方米,其中:规划建设主体工程64221.58平方米,计容建筑面积80545.85平方米;预计建筑工程投资6179.72万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为车载式高空作业车,根据市场情况,预计年产值58191.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16552.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6179.726779.96197.3816552.291.1工程费用万元6179.726779.9645904.421.1.1建筑工程费用万元6179.726179.7225.82%1.1.2设备购置及安装费万元6779.966779.9628.32%1.2工程建设其他费用万元3592.613592.6115.01%1.2.1无形资产万元2136.692136.691.3预备费万元1455.921455.921.3.1基本预备费万元636.14636.141.3.2涨价预备费万元819.78819.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元16552.2916552.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7385.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元45904.4225875.4934478.9945904.4245904.4245904.421.1应收账款万元13771.338262.8010328.4913771.3313771.3313771.331.2存货万元20656.9912394.1915492.7420656.9920656.9920656.991.2.1原辅材料万元6197.103718.264647.826197.106197.106197.101.2.2燃料动力万元309.85185.91232.39309.85309.85309.851.2.3在产品万元9502.225701.337126.669502.229502.229502.221.2.4产成品万元4647.822788.693485.874647.824647.824647.821.3现金万元11476.106885.668607.0811476.1011476.1011476.102流动负债万元38518.8623111.3228889.1538518.8638518.8638518.862.1应付账款万元38518.8623111.3228889.1538518.8638518.8638518.863流动资金万元7385.564431.345539.177385.567385.567385.564铺底流动资金万元2461.831477.111846.392461.832461.832461.833、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资23937.85万元,其中:固定资产投资16552.29万元,占项目总投资的69.15%;流动资金7385.56万元,占项目总投资的30.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6179.72万元,占项目总投资的25.82%;设备购置费6779.96万元,占项目总投资的28.32%;其它投资3592.61万元,占项目总投资的15.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16552.29+7385.56=23937.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23937.85144.62%144.62%100.00%2项目建设投资万元16552.29100.00%100.00%69.15%2.1工程费用万元12959.6878.30%78.30%54.14%2.1.1建筑工程费万元6179.7237.33%37.33%25.82%2.1.2设备购置及安装费万元6779.9640.96%40.96%28.32%2.2工程建设其他费用万元2136.6912.91%12.91%8.93%2.2.1无形资产万元2136.6912.91%12.91%8.93%2.3预备费万元1455.928.80%8.80%6.08%2.3.1基本预备费万元636.143.84%3.84%2.66%2.3.2涨价预备费万元819.784.95%4.95%3.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16552.29100.00%100.00%69.15%5建设期间费用万元6流动资金万元7385.5644.62%44.62%30.85%7铺底流动资金万元2461.8514.87%14.87%10.28%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.83%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度197.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28801.1928801.1964221.5864221.585420.001.1主要生产车间17280.7117280.7138532.9538532.953360.401.2辅助生产车间9216.389216.3820550.9120550.911734.401.3其他生产车间2304.102304.103724.853724.85325.202仓储工程6110.586110.5810610.7810610.78651.272.1成品贮存1527.641527.642652.702652.70162.822.2原料仓储3177.503177.505517.615517.61338.662.3辅助材料仓库1405.431405.432440.482440.48149.793供配电工程325.90325.90325.90325.9022.503.1供配电室325.90325.90325.90325.9022.504给排水工程374.78374.78374.78374.7820.134.1给排水374.78374.78374.78374.7820.135服务性工程3870.033870.033870.033870.03237.545.1办公用房1796.471796.471796.471796.47106.675.2生活服务2073.562073.562073.562073.56102.786消防及环保工程1091.761091.761091.761091.7675.396.1消防环保工程1091.761091.761091.761091.7675.397项目总图工程162.95162.95162.95162.95-398.307.1场地及道路硬化11291.402340.752340.757.2场区围墙2340.7511291.4011291.407.3安全保卫室162.95162.95162.95162.958绿化工程4319.63151.19合计40737.1880545.8580545.856179.72(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费6779.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量1152061.19千瓦时,折合141.59吨标准煤。2、项目年总用水量27474.46立方米,折合2.35吨标准煤。3、“车载式高空作业车投资建设项目投资建设项目”,年用电量1152061.19千瓦时,年总用水量27474.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.94吨标准煤/年。达产年综合节能量40.60吨标准煤/年,项目总节能率29.12%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“车载式高空作业车投资建设项目”主要从事车载式高空作业车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性车载式高空作业车投资建设项目选址于xxx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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