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泓域咨询MACRO/ 电动汽车充电桩项目简介及立项备案申请电动汽车充电桩项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近日,EVSales对外公布了全球电动车销量数据。统计数据显示,2018年12月份,全球电动车注册量同比增长70%至286367辆,而2018年全年,全球电动车销量达到2018247辆,且电动车在全球汽车市场占比份额达到2.1%,同比增长72%。随着大众对新能源汽车认可度的不断提升和环保理念的推广,电动汽车的发展前景将会非常可观。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19523.09平方米(折合约29.27亩),其中:净用地面积19523.09平方米(红线范围折合约29.27亩)。项目规划总建筑面积20499.24平方米,其中:规划建设主体工程13621.36平方米,计容建筑面积20499.24平方米;预计建筑工程投资1842.64万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动汽车充电桩,根据市场情况,预计年产值9677.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5778.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1842.642455.56197.435778.781.1工程费用万元1842.642455.567521.801.1.1建筑工程费用万元1842.641842.6426.27%1.1.2设备购置及安装费万元2455.562455.5635.01%1.2工程建设其他费用万元1480.581480.5821.11%1.2.1无形资产万元785.39785.391.3预备费万元695.19695.191.3.1基本预备费万元282.30282.301.3.2涨价预备费万元412.89412.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元5778.785778.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1234.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7521.803393.315710.297521.807521.807521.801.1应收账款万元2256.541015.441805.232256.542256.542256.541.2存货万元3384.811523.162707.853384.813384.813384.811.2.1原辅材料万元1015.44456.95812.351015.441015.441015.441.2.2燃料动力万元50.7722.8540.6250.7750.7750.771.2.3在产品万元1557.01700.661245.611557.011557.011557.011.2.4产成品万元761.58342.71609.27761.58761.58761.581.3现金万元1880.45846.201504.361880.451880.451880.452流动负债万元6287.612829.425030.096287.616287.616287.612.1应付账款万元6287.612829.425030.096287.616287.616287.613流动资金万元1234.19555.39987.351234.191234.191234.194铺底流动资金万元411.39185.13329.12411.39411.39411.393、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7012.97万元,其中:固定资产投资5778.78万元,占项目总投资的82.40%;流动资金1234.19万元,占项目总投资的17.60%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1842.64万元,占项目总投资的26.27%;设备购置费2455.56万元,占项目总投资的35.01%;其它投资1480.58万元,占项目总投资的21.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5778.78+1234.19=7012.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7012.97121.36%121.36%100.00%2项目建设投资万元5778.78100.00%100.00%82.40%2.1工程费用万元4298.2074.38%74.38%61.29%2.1.1建筑工程费万元1842.6431.89%31.89%26.27%2.1.2设备购置及安装费万元2455.5642.49%42.49%35.01%2.2工程建设其他费用万元785.3913.59%13.59%11.20%2.2.1无形资产万元785.3913.59%13.59%11.20%2.3预备费万元695.1912.03%12.03%9.91%2.3.1基本预备费万元282.304.89%4.89%4.03%2.3.2涨价预备费万元412.897.14%7.14%5.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5778.78100.00%100.00%82.40%5建设期间费用万元6流动资金万元1234.1921.36%21.36%17.60%7铺底流动资金万元411.407.12%7.12%5.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.46%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.89%,固定资产投资强度197.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9035.339035.3313621.3613621.361346.841.1主要生产车间5421.205421.208172.828172.82835.041.2辅助生产车间2891.312891.314358.844358.84430.991.3其他生产车间722.83722.83790.04790.0480.812仓储工程1916.971916.974470.624470.62321.482.1成品贮存479.24479.241117.651117.6580.372.2原料仓储996.82996.822324.722324.72167.172.3辅助材料仓库440.90440.901028.241028.2473.943供配电工程102.24102.24102.24102.248.273.1供配电室102.24102.24102.24102.248.274给排水工程117.57117.57117.57117.577.404.1给排水117.57117.57117.57117.577.405服务性工程1214.081214.081214.081214.0887.315.1办公用房699.02699.02699.02699.0239.995.2生活服务515.06515.06515.06515.0648.476消防及环保工程342.50342.50342.50342.5027.716.1消防环保工程342.50342.50342.50342.5027.717项目总图工程51.1251.1251.1251.12-6.087.1场地及道路硬化3518.05747.98747.987.2场区围墙747.983518.053518.057.3安全保卫室51.1251.1251.1251.128绿化工程1420.2349.71合计12779.8120499.2420499.241842.64(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费2455.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量775906.18千瓦时,折合95.36吨标准煤。2、项目年总用水量4676.10立方米,折合0.40吨标准煤。3、“电动汽车充电桩项目投资建设项目”,年用电量775906.18千瓦时,年总用水量4676.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.76吨标准煤/年。达产年综合节能量28.60吨标准煤/年,项目总节能率28.55%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电动汽车充电桩项目”主要从事电动汽车充电桩项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动汽车充电桩项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划
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