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文档简介
钢地板项目投资运营分析报告范文模板钢地板项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 钢地板项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体情 况说明 一 经营环境分析 1 党的十九大报告作出了 我国经济已由高速增长阶段转向高质量 发展阶段 正处在转变发展方式 优化经济结构 转换增长动力的 攻关期 的重大判断 高质量发展 强调的是质量而非速度 强调的是发展而非增长 进入高质量发展阶段 面临着加快发展 转型升级的双重考验 2 工业与环境 资源协调发展 不断提高工业节能 节地 节水 节材和资源综合利用的水平 资源节约型和环境友好型制造业深入 推进 基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构 增长方 式 消费模式 确保实现国家和省下达的节能降耗考核目标 至2020年 单位工业 增加值能耗累计下降18 单位增加值水耗年均下降5 建设一批循 环经济示范企业 示范园区和产业基地 重点行业企业的清洁生产自愿审核率覆盖面进一步提高 一批先进 适用的清洁生产技术得到广泛应用 生态环境质量明显改善 未来五年我市工业和信息化工作必须科学研判和准确把握发展趋势 进一步增强对经济发展新常态的认识和了解 摒弃旧的观念和思 维方式 针对宏观形势的变化 充分把握各种有利条件 抢抓发展 机遇 有效对应各种压力和挑战 全面提升工业经济核心竞争力 3 十三五 时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段 也是战略 性新兴产业大有可为的战略机遇期 我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善 人才 技术 资本等 要素配置持续优化 新兴消费升级加快 新兴产业投资需求旺盛 部分领域国际化拓展加速 产业体系渐趋完备 市场空间日益广阔 但也要看到 我国战略性新兴产业整体创新水平还不高 一些领域 核心技术受制于人的情况仍然存在 一些改革举措和政策措施落实 不到位 新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后 还不适 应经济发展新旧动能加快转换 产业结构加速升级的要求 迫切需 要加强统筹规划和政策扶持 全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的 生态环境 创新发展思路 提升发展质量 加快发展壮大一批新兴 支柱产业 推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 推动高质量发展是做好经济工作的根本要求 高质量发展是体现新发展理念的发展 突出高质量发展导向 就是 要坚持稳中求进 在稳的前提下 有所进取 以进求稳 更好满足 人民群众多样化 多层次 多方面的需求 近两年 经济总体呈现稳中向好发展趋势 但 稳中有变 经济 下行压力加大 形势不容乐观 前期经济稳中向好 多项指标明显好转 主要受价格周期性变化影 响 近期多项经济指标下行 需引起高度关注 同时要高度关注房地产 汽车 手机等领域的新变化 关注企业生产经营预期回落的变化 要努力保持工业经济稳定健康发展 下阶段要加快新旧动能转换 大力培育新产业发展壮大 加大实体经济降本 降费力度 增强企 业活力和发展后劲 努力开拓国际市场 继续推进供给侧结构性改 革 促进消费稳定扩大 二 项目情况说明为了积极响应xx高新技术产业开发区关于促进钢 地板产业发展的政策要求 xxx有限公司通过科学调研 合理布局 计划在xx高新技术产业开发区新建 钢地板项目 预计总用地面 积40173 41平方米 折合约60 23亩 其中净用地面积40173 41平 方米 项目规划总建筑面积58653 18平方米 计容建筑面积58653 1 8平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数55 25 建筑容积 率1 46 建设区域绿化覆盖率6 13 固定资产投资强度197 65万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资16290 20万元 其中固定资产投资1 1904 46万元 占项目总投资的73 08 流动资金4385 74万元 占 项目总投资的26 92 在固定资产投资中建筑工程投资5062 34万元 占项目总投资的31 0 8 设备购置费4693 12万元 占项目总投资的28 81 其它投资费 用2149 00万元 占项目总投资的13 19 项目建成投入正常运营后主要生产钢地板产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入38090 00万元 总成本费用28678 65万元 税金及附加316 47万元 利润总额9411 35万元 利税总额11025 94 万元 税后净利润7058 51万元 达纲年纳税总额3967 43万元 达 纲年投资利润率57 77 投资利税率67 68 投资回报率43 33 全部投资回收期3 81年 提供就业职位567个 达纲年综合节能量39 28吨标准煤 年 项目总节能率23 51 具有显著的经济效益 社 会效益和节能效益 三 经营结果分析新常态下全面深化改革 首先要精心谋划好和利 用好我国经济的巨大韧性 潜力和回旋余地 依靠促改革调结构 推动经济发展提质增效升级 要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础 努 力保持稳增长和调结构平衡 有针对性地加大民生保障力度 为推 动经济转型升级创造更为有利的条件 为改革持续推进创造更加稳 定的发展环境 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx高新技 术产业开发区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx高新 技术产业开发区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整 优化有着积极的推动意义 2 项目拟建设在xx高新技术产业开发区内 工程选址符合xx高新技 术产业开发区土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建 设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能 源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率57 77 投 资利税率67 68 全部投资回报率43 33 全部投资回收期3 81年 固定资产投资回收期3 81年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积58653 18平方米 计容建筑面积58653 18平方米 购置先进的技术装备共计84台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资16290 20万元 其中固定资产投资11904 46 万元 流动资金4385 74万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入38090 00万元 总成本费用28678 65万元 年利税总额110 25 94万元 其中税后净利润7058 51万元 纳税总额3967 43万元 其中增值税1298 12万元 税金及附加316 47万元 年缴纳企业所得 税2352 84万元 年利润总额9411 35万元 全部投资回收期3 81年 固定资产投资回收期3 81年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 优化环境是振兴实体经济的前提保障 把实体经济确定为国民经济之本 就要让政策 资金 技术 人才 等要素不断汇聚过来 实现实体经济 科技创新 现代金融 人力 资源协同发展 其一 使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高 就要加 快构建国家制造业创新体系 包括完善以企业为主体 需求为导向 产学研深度融合的技术创新体系 建成一批高水平制造业创新中 心 培育一批创新型领军企业等 其二 使现代金融服务实体经济的能力不断增强 就要落实好中央 出台的金融支持实体经济相关政策 运用大数据 互联网等新型技 术改善融资服务 积极发展多层次资本市场 增强金融服务实体经 济能力 其三 使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化 就要落实好 新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南 培 养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才 专家型人才和高 级经营管理人才 建设知识型 技能型 创新型的劳动者大军 尤需强调的是 对实体经济伤害最大的 脱实向虚 现象 很大程 度上反映了市场的盲目性 通过加强宏观调控发挥 有形之手 的 作用格外重要 这方面 不仅要强化金融监管治理 促其回归本源 还应抓紧考虑 综合采取调控手段和政策措施形成导向机制 过去的一年 央行明确提出将 脱实向虚 以钱炒钱 列为监控 重点 证监会推出再融资新政 保监会严厉惩治 野蛮人 等 都 值得肯定 面对振兴实体经济的紧迫任务 有形之手 该出手时就出手 在 制度安排中有效减少 赚快钱 一夜暴富 的诱惑和投机取巧的 机会 形成建设制造强国的有效激励体制 激发和保护企业精神 弘扬劳模精神和工匠精神 引导形成亲实业 重实业的社会风尚和 舆论氛围 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资14880 11万元 占 计划投资的91 34 其中完成固定资产投资10345 92万元 占总投资的69 53 完成流 动资金投资4534 19 占总投资的30 47 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入37953 67万元 同比增长31 14 9011 78万 元 其中 主营业务收入为34507 31万元 占营业总收入的90 92 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额9456 37万元 较去年同期相比增长1804 53万元 增长率23 58 实现净利润7092 28万元 较去年同期相比增长1238 99万元 增 长率21 17 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14880 111 1 完成比例91 34 2完成固定资产投资万元10345 922 1 完成比例69 53 3完成流动资金投资万元4534 193 1 完成比例30 47 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率63 55 2 财务内部收益率27 03 3 投资回报率47 66 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到39583 12万元 其中流动资产总额12919 09万元 占资产总额的32 64 资产负债率39 62 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 大力发展中小企业 是我国一项长期的战略任务 我国高度重视 中小企业发展问题 中央领导多次就中小企业发展问题作出重要指 示和批示 近年来 国务院制定了一系列促进中小企业发展的政策措施 各地 区 各部门认真贯彻落实 并结合本地区 本部门实际出台了一系 列配套办法和实施意见 对中小企业财税扶持力度不断加大 中小企业发展环境进一步改善 中小企业融资难问题有所缓解 公共服务体系得到加强 在各级政府和各项政策支持下 经过中小企业自身的努力 近年来 中小企业稳步发展 在国民经济和社会发展中的地位作用进一步增 强 工业和信息化部近日发布了 促进中小企业发展规划 xx 2020年 提出了 十三五 期间促进中小企业发展的总体思路 发展目标 主要任务和关键工程与专项行动 为促进中小企业发展 提供指引 为中小企业主管部门履行职责提供依据 随着 规划 的深入贯彻落实 逐步实现 整体水平进一步提高 创新能力进一步增强 企业素质进一步提升 发展环境进一步优化 的发展目标 就业是民生之本 是社会和谐之基 促进中小企业发展就是最大的 民生工程 中小企业量大面广 提供就业岗位多 吸纳就业人员多 这对缓解 就业压力具有非常重要作用 目前 中小企业提供了80 以上的城镇就业岗位 国有企业下岗失业人员80 以上在中小企业实现了再就业 大量农民 工主要在中小企业务工 近年来不少高校毕业生也把中小企业作为就业的重要选择 相当数 量军队退役人员在中小企业实现就业 大企业随着自动化程度越来越高 在提高生产效率和增加财政收入 方面作用突出 但在解决就业方面的作用却逐渐减小 所以 缓解就业压力 仅指望大企业是不行的 就是要鼓励 大众 创业 万众创新 就是要大力发展中小企业 中小企业发展得好 人们的收入就能提高 社会就更加和谐稳定 2 鼓励民营企业参与智能制造工程 围绕离散型智能制造 流程型 智能制造 网络协同制造 大规模个性化定制 远程运维服务等新 模式开展应用 建设一批数字化车间和智能工厂 引导产业智能升 级 支持民营企业开展智能制造综合标准化工作 建设一批试验验证平 台 开展标准试验验证 加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造 提高精准制造 敏 捷制造能力 引导民间投资参与制造业重大项目建设 国务院办公厅转发财政部 发展改革委人民银行 关于在公共服务领域推广政府和社会资本合 作模式指导意见 要求广泛采用政府和社会资本合作 PPP 模式 为推动 中国制造2025 国家战略实施 中央财政在工业转型升级 资金基础上整合设立了工业转型升级 中国制造2025 资金 围绕 中国制造2025 战略 重点解决产业发展的基础 共性问题 充分发挥政府资金的引导作用 带动产业向纵深发展 重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展 加强产业链条关键环节 支持力度 为各类企业转型升级提供产业和技术支撑 二 法人治理结构xxx有限公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x高新技术产业开发区项目建设地为重点 分析 钢地板项目 对节 约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群 体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx高新技术产业开发区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影 响当地农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力 资源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明 显地提高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx高新技术 产业开发区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出 行环境 直接服务于xx高新技术产业开发区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx高新技术产业开发区项目建设地的环境状况 进一步改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导 该区域钢地板产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积40173 41平方米 折合约60 23亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 十二五 期间 工业领域全面落实 工业清洁生产推行 十二 五 规划 实现由重点抓技术推广应用向设计开发 工艺技术进 步 有毒有害物质替代全过程全面推行清洁生产的转变 通过组织实施清洁生产技术示范与推广 大力推进工业产品绿色设 计 开展有毒有害原料 产品 替代 实现了工业领域清洁生产全 面推行 前四年 工业化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物排放量分别 下降28 15 6 7 和4 1 为国家 十二五 污染物减排目标完 成做出了重要贡献 落实重大发展战略 推动绿色制造示范和产业升级 推动京津冀地区绿色协同发展 围绕北京非首都功能疏解 以产业 转移带动区域产业结构优化调整 构建区域资源综合利用协同发展 体系 推动煤炭替代和绿色能源消费 提升区域资源能源利用效率 降低污染物排放 大力推动长江经济带生态保护 推进沿江工业节水治污 清洁生产 改造 加快发展节能环保 新能源装备等绿色产业 支持一批节能 环保产业示范基地建设和发展 3 绿色制造产业快速发展 绿色产品大幅增长 电动汽车及太阳能 风电等新能源技术装备制 造水平显著提升 节能环保装备 产品与服务等绿色产业形成新的 经济增长点 绿色制造体系初步建立 绿色制造标准体系基本建立 绿色设计与评价得到广泛应用 建立 百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂 推广普及万种绿色产品 主要产业初步形成绿色供应链 undefined 四 项目区绿色节能发展工业是国民经济的主体 也是 能源资源消耗的主要领域 面对国家战略任务和约束性指标要求 工业转型升级的内在需要以及国际竞争的巨大压力 十三五 期 间工业节能任务更重 压力更大 要求更高 必须从战略和全局的高度 充分认识做好工业节能工作的重要性 艰巨性和紧迫性 切实采取有效措施 大幅提高能源利用效率 突 破资源环境瓶颈制约 促进工业发展方式实现根本性转变 第五章综合评价 1 下半年我国经济运行当中积极变化还会继续增加 稳中向好的发 展态势将会进一步巩固和扩大 6月份 制造业采购经理指数是51 7 已经连续11个月保持在扩张 区间 非制造业商务活动指数达到54 9 连续9个月保持在54 以上的较高 景气区间 同时 6月份消费者信心指数达到113 3 也是近年来的较高水平 近期国际货币基金组织 OECD等一些国际组织调高了中国经济增长 率的预期 中国经济发展的信心持续提升 客观地讲 中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖 由数 量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅 质量效益 结构优化和持续发展三方面 相较美 德 日等制造强 国仍有巨大提升空间 特别是质量效益 未来应是中国制造强国建 设的主要突破方向 2 该项目适应国内和国际钢地板行业总体发展趋势 是国家支持和 鼓励发展的产业 钢地板市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率57 77 投资利税率67 68 全部投资回报率43 33 全部投资回收期3 81年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx高新技术产业开发区建设钢地板项目 其建设选址合理 自然 条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx 高新技术产业开发区及xx高新技术产业开发区 十三五 钢地板产 业发展规划 切合xx高新技术产业开发区经济发展的实际需求 是 一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设 项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx高新技术产 业开发区全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元5062 344693 12197 6511904 461 1工程费用万元5062 344693 1224118 211 1 1建筑工程费用万元5062 345062 3431 08 1 1 2设 备购置及安装费万元4693 124693 1228 81 1 2工程建设其他费用万 元2149 002149 0013 19 1 2 1无形资产万元1102 411102 411 3预 备费万元1046 591046 591 3 1基本预备费万元572 30572 301 3 2 涨价预备费万元474 29474 292建设期利息万元3固定资产投资现值 万元11904 4611904 46流动资金投资估算表序号项目单位达产年指 标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24118 2111910 9020965 7324118 2124118 2124118 211 1应收账款万元7235 46325 5 965064 827235 467235 467235 461 2存货万元10853 194883 947 597 2410853 1910853 1910853 191 2 1原辅材料万元3255 961465 182279 173255 963255 963255 961 2 2燃料动力万元162 8073 261 13 96162 80162 80162 801 2 3在产品万元4992 472246 613494 73 4992 474992 474992 471 2 4产成品万元2441 971098 891709 3824 41 972441 972441 971 3现金万元6029 552713 304220 696029 556 029 556029 552流动负债万元19732 478879 6113812 7319732 4719 732 4719732 472 1应付账款万元19732 478879 6113812 7319732 4 719732 4719732 473流动资金万元4385 741973 583070 024385 744 385 744385 744铺底流动资金万元1461 90657 861023 341461 9014 61 901461 90总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例 占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16290 xx6 84 136 8 4 100 00 2项目建设投资万元11904 46100 00 100 00 73 08 2 1工 程费用万元9755 4681 95 81 95 59 89 2 1 1建筑工程费万元5062 3442 52 42 52 31 08 2 1 2设备购置及安装费万元4693 1239 42 3 9 42 28 81 2 2工程建设其他费用万元1102 419 26 9 26 6 77 2 2 1无形资产万元1102 419 26 9 26 6 77 2 3预备费万元1046 598 7 9 8 79 6 42 2 3 1基本预备费万元572 304 81 4 81 3 51 2 3 2涨 价预备费万元474 293 98 3 98 2 91 3建设期利息万元4固定资产投 资现值万元11904 46100 00 100 00 73 08 5建设期间费用万元6流 动资金万元4385 7436 84 36 84 26 92 7铺底流动资金万元1461 91 12 28 12 28 8 97 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单 位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17140 5026663 0038090 0038090 0038090 001 1钢地板万元17140 5026663 003809 0 0038090 0038090 002现价增加值万元5484 968532 1612188 8012 188 8012188 803增值税万元584 15908 681298 121298 121298 123 1销项税额万元6094 406094 406094 406094 406094 403 2进项
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