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文档简介
摩托车轮辋项目投资运营分析报告范文模板摩托车轮辋项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 摩托车轮辋项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总 体情况说明 一 经营环境分析 1 坚持稳中求进工作总基调 着力处理好 稳 与 进 的关系 面对复杂局面 更要看大局 明大势 坚持稳中求进的工作总基调 正确处理 稳 和 进 的关系 稳是基础和前提 只有稳才能更好地进 要确保经济社会大局稳定 保持经济运行之 稳 绝不是被动求稳 而是要以进促稳 以稳 应变 实施好积极的财政政策和稳健的货币政策 以更加积极进取 的姿态 更加精准有效的行动 扎实做好稳就业 稳金融 稳外贸 稳外资 稳投资 稳预期各项工作 夯实经济平稳健康发展基础 抢抓 中国制造2025 等重大机遇 突出工业主导地位 以加快新 型工业化跨越发展为抓手 着力稳增长 调结构 转动力 增后劲 以园区建设为载体 着力强龙头 补链条 聚集群 做实做强做 大工业的规模和总量 以重大项目为支撑 以延伸产业链为路径 全面提升发展质量和效益 增强主导力 加快形成产业结构合理和 产业类别齐全的现代产业体系 全面推动我市工业高质量发展 2 十二五 时期 我市全力抓好重点项目建设 大力发展优势产 业 改造提升传统产业 加快园区经济发展 多措并举解决中小企 业实际困难 扎实推进节能减排和科技创新 推动信息技术在工业 领域的深化应用 我市工业经济保持了平稳发展态势 3 技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力 技术创新会对产业发展格局产生重大影响 同时产业发展又能形成 巨大的市场需求 带动产业投资 激发技术进步 因此 必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之 重 要围绕关键技术攻关 鼓励企业突破关键核心技术 抢占科技制高 点 赢得市场竞争优势 支持企业增强自主创新能力 由于战略性新兴产业具有多种不确定性 不存在唯一正确的技术创 新模式 常用的模式有外溢模式 联盟模式 大规模制定模式 供 应模式等 企业可以根据自身的综合实力 技术创新资源 风险防 控能力等关键因素 选择适宜的技术创新模式完成技术创新 把握加快经济结构优化升级的新机遇 坚持以供给侧结构性改革为 主线不动摇 在 巩固 增强 提升 畅通 八个字上下功夫 加 快推动产业结构升级和发展方式转变 为高质量发展打开新局面 把握提升科技创新能力的新机遇 在开放的环境中推动自主创新 补上核心技术等发展短板 把创新主动权 发展主动权牢牢掌握在 自己手中 二 项目情况说明为了积极响应某某经济技术开发区关于促进摩托 车轮辋产业发展的政策要求 xxx集团通过科学调研 合理布局 计 划在某某经济技术开发区新建 摩托车轮辋项目 预计总用地面 积57948 96平方米 折合约86 88亩 其中净用地面积57948 96平 方米 项目规划总建筑面积71856 71平方米 计容建筑面积71856 7 1平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数50 85 建筑容积 率1 24 建设区域绿化覆盖率7 19 固定资产投资强度161 68万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资18649 86万元 其中固定资产投资1 4046 76万元 占项目总投资的75 32 流动资金4603 10万元 占 项目总投资的24 68 在固定资产投资中建筑工程投资6300 33万元 占项目总投资的33 7 8 设备购置费6207 82万元 占项目总投资的33 29 其它投资费 用1538 61万元 占项目总投资的8 25 项目建成投入正常运营后主要生产摩托车轮辋产品 根据谨慎财务 测算 预期达纲年营业收入38572 00万元 总成本费用30168 81万 元 税金及附加370 88万元 利润总额8403 19万元 利税总额9933 13万元 税后净利润6302 39万元 达纲年纳税总额3630 74万元 达纲年投资利润率45 06 投资利税率53 26 投资回报率33 79 全部投资回收期4 46年 提供就业职位768个 达纲年综合节能量 58 78吨标准煤 年 项目总节能率21 43 具有显著的经济效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析当前和未来一段时期 中国面临全球结构裂变而 不是简单的分化 外部风险的恶化具有趋势性 阶段性与结构性的特征 像过去二十多年那样的全球政治经济平稳期已经过去 未来一段时 期冲突 摩擦 重构将是常态 一是要用深化改革和高水平开放来应对世界结构裂变带来的短期挑 战 特别是在中美贸易摩擦中要以自由主义对抗新保护主义 用多 边和双边主义对抗孤立主义 用新合作对抗新冷战 二是在坚持以 新开放应对挑战的同时 必须认识到裂变期世界经济的各种基本参 数发生根本性变化决定了我们不可能重返过去的战略路径 必须重 构新开放发展的实施路径 对于中短期面临的问题要有战术安排 产业结构的水平要从低端 中端逐步走向中高端 对冲中国经济的 下行压力 今后 我国应在大力发展战略性新兴产业的同时 加快传统产业优 化升级 产业结构调整的根本出路是创新 要通过创新使我国企业从价值链 和产业链的低端走向中高端 这涉及到技术创新 产品创新 组织 创新 商业模式创新 市场创新 通过营造实业能致富 创新致大富的环境 培育宽容失败 鼓励冒 险 兼容并包的创新创业文化 推动合作创新和发展平台经济 鼓 励企业自主创新 使企业真正成为创新主体 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某某经济 技术开发区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某某经济 技术开发区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化 有着积极的推动意义 2 项目拟建设在某某经济技术开发区内 工程选址符合某某经济技 术开发区土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区 域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供 应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率45 06 投 资利税率53 26 全部投资回报率33 79 全部投资回收期4 46年 固定资产投资回收期4 46年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积71856 71平方米 计容建筑面积71856 71平方米 购置先进的技术装备共计120台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资18649 86万元 其中固定资产投资14046 76 万元 流动资金4603 10万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入38572 00万元 总成本费用30168 81万元 年利税总额993 3 13万元 其中税后净利润6302 39万元 纳税总额3630 74万元 其中增值税1159 06万元 税金及附加370 88万元 年缴纳企业所得 税2100 80万元 年利润总额8403 19万元 全部投资回收期4 46年 固定资产投资回收期4 46年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 坚持市场主导与政府推动相结合 正确处理政府和市场的关系 尊重市场规律 充分调动企业积极性 提升企业转型升级的主体地位 使市场在资源配置中起决定性作 用和更好发挥政府作用 提高资源配置效率和公平性 促进产业转 型升级 坚持调整存量与优化增量相结合 利用高新技术改造提升传统产业 进一步增资扩产 提高效益 提 升存量工业发展水平 同时 严格控制传统产能简单规模扩张 提高新增项目层次与质量 引导投资向高附加值环节倾斜 增强新增项目带动力与辐射力 调整与优化增量水平 准确认识 深入认识 全面认识新常态下的新趋势 新特征 新动 力 是做好今后经济工作的重要前提 新常态之新 意味着不同以往 意味着我国经济发展的条件和环境 已经或即将发生诸多重大转变 经济增长将与过去30多年10 左右的 高速度基本告别 与传统的不平衡 不协调 不可持续的粗放增长 模式基本告别 增长从高速转为中高速 动力从要素驱动 投资驱 动转向创新驱动 新常态之常 意味着相对稳定 这一稳定是更高 水平的稳定 是经济结构不断优化升级 增长质量加快 上台阶 的稳定 因此 新常态绝不只是增速降了几个百分点 更是增长动力的转换 和发展质量的提升 着力构建先进工业体系 提升新兴行业发展水平 由传统工业向新 兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点 技术进步 转型升级对经济的带动作用 也进一步提高了地方的积 极性 从近期公布的地方政府工作计划来看 不少地方根据实际情况提出 了有针对性的方案 力图加快破局工业转型升级 发展壮大高新技 术产业 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资10996 46万元 占 计划投资的58 96 其中完成固定资产投资7218 77万元 占总投资的65 65 完成流动 资金投资3777 69 占总投资的34 35 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入25550 25万元 同比增长27 62 5529 81万 元 其中 主营业务收入为22721 16万元 占营业总收入的88 93 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额5450 22万元 较去年同期相比增长705 27万元 增长率14 86 实现净利润4087 66万元 较去年同期相比增长886 21万元 增长率 27 68 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10996 461 1 完成比例58 96 2完成固定资产投资万元7218 772 1 完成比例65 65 3完成流动资金投资万元3777 693 1 完成比例34 35 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率49 56 2 财务内部收益率28 05 3 投资回报率37 17 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到41627 05万元 其中流动资产总额16506 81万元 占资产总额的39 65 资产负债率22 79 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 当前我国对外开放进入新阶段 必须加快构建开放型经济新体制 实施新一轮高水平对外开放 以开放的主动赢得发展的主动 国 际竞争的主动 从中小企业情况看 要以建设 一带一路 为契机 积极支持中小 企业稳定和开拓国际市场 鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作 推动中 国装备走向世界 促进冶金 建材等产业对外投资 加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度 鼓励中小企业到境外收购技术和品牌 带动产品和服务出口 指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益 为 中小企业提供应对反补贴 反倾销等方面的法律援助 发挥行业协会作用 加强行业自律 规范中小企业进出口经营秩序 从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷 undefined 2 从促进产业发展看 民营企业机制灵活 贴近市场 在优化产业 结构 推进技术创新 促进转型升级等方面力度很大 成效很好 据统计 我国65 的专利 75 以上的技术创新 80 以上的新产品开 发是由民营企业完成的 从吸纳就业看 民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载 主体 全国工商联统计 城镇就业中 民营经济的占比超过了80 而新增 就业贡献率超过了90 xx年7月 工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了 关于 引导企业创新管理提质增效的指导意见 并采取了一系列卓有成 效的具体措施 认真贯彻落实十八届三中全会提出 鼓励有条件的私营企业建立现 代企业制度 会同发展改革委等有关部门 推动有条件的地区开 展非公有制企业建立现代企业制度试点工作 引导企业树立现代企 业经营管理理念 增强企业内在活力和创造力 开展管理咨询服务 建立中小企业管理咨询服务专家信息库 并在 中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布 供广大民营企 业 中小企业选用 为各地开展管理咨询服务提供支撑 鼓励和支 持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断 管理咨询服务 帮助企业 提升管理水平 实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程 全 年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培 训 推动企业提升管理水平 二 法人治理结构xxx集团按照现代企业制度的要求进行组织和运 行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人员分 级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有权并 根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公司董 事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督 权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总经理 及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx集团组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务 开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保 证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对企业 的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx集团的机构设置按现代化企业制度设置管理 体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行 全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx集团实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的职能 范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建 立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应的经 济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经营正 常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某某经济技术开发区项目建设地为重点 分析 摩托车轮辋项目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不 同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某某经济技术开发区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响 当地农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资 源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因 此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显 地提高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某某经济技 术开发区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行 环境 直接服务于某某经济技术开发区项目建设地的规划开发 促 进项目区域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某某经济技术开发区项目建设地的环境状况 进 一步改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该 区域摩托车轮辋产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积57948 96平方米 折合约86 88亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 坚持绿色发展 必须坚持绿色富国 绿色惠民 推动形成绿色发 展方式和生活方式 为人民提供更多优质生态产品 促进人与自然和谐共生 加快建设主体功能区 推动低碳循环发展 全面节约和高效利用资源 加大环境治理力度 筑牢生态安全屏 障 五中全会重点从这六个方面作出了一系列周密的部署 为绿色 发展指明了努力方向 以五中全会描绘的蓝图为引领 切实把生态文明的理念 原则 目 标融入经济社会发展各方面 贯彻到各级各类规划和各项工作中 我们才能谱写绿色发展的新篇章 3 积极推进绿色设计试点示范 培育一批在绿色发展意识 绿色设 计能力 管理制度建设 清洁生产水平 品牌影响等方面具有较高 水平的绿色设计示范企业 加快制绿色产品评价标准 开展典型产品绿色设计水平评价试点 发布绿色产品目录 到2020年 创建百家绿色设计示范企业 百家绿色设计中心 力争 开发推广万种绿色产品 四 项目区绿色节能发展工业节能与绿色标准化工作涉及面广 参与主体多 需要加强沟通协调 工业和信息化部将会同有关部门 以及地方行业主管部门 节能监 察机构 行业协会 社会组织和重点企业共同参与 搭建工作平台 加强工作沟通协调 总结标准制定实施经验 开展地方标准交流 统筹推进工业节能与绿色标准化工作 第五章综合评价 1 积极对接 中国制造2025 针对制约制造业发展的瓶颈和薄弱 环节 加快转型升级和提质增效 切实提高制造业的核心竞争力和 可持续发展能力 启动 湖北省万亿战略性新兴产业推进实施方案 立足技术和市 场两大需求 依托龙头企业培育工程 以新一代信息技术 生物 高端装备 高端新材料 绿色低碳 数字创意为主攻方向 支持一 批创新活力强 产业集聚度高 辐射带动大的战略性新兴产业集群 和龙头企业发展 打造一批战略性新兴产业发展策源地和集聚区 坚持创新 集聚 升级的发展方向 全面实施 服务业提速升级行 动计划 充分发挥节点城市的带动作用 推进现代服务业集聚区 和特色功能区建设 推动区域协作 抓好一二三产业融合发展现代农业示范区创建工作 以农业生产第 一产业为基础 立足资源优势 以市场需求为导向 大力发展特色 种养业 农产品加工业以及农村观光休闲旅游等服务业 逐步建立 产业链完整 价值链提升 市场链优化的一二三产融合发展新模式 一是工业增加值增速整体呈现 前高后稳 态势 xx年1 11月 规上工业增加值同比增长6 6 较xx年提升0 6个百分点 回 升幅度远超年初预期 二是增速季末回升特征明显 xx年3月 6月和9月的工业增加值当月增速分别为7 6 7 6 和6 6 普遍高于其他非季末月份 三是新兴产业快速发展 xx年1 11月 高技术制造业 装备制造业增加值同比分别增长13 5 11 4 增速领先规上工业增加值增速6 9 4 8个百分点 四是传统产业改造提升步伐显著加快 xx年1 11月 制造业技改投资同比增长14 3 增速明显高于去年同期 占 全部制造业投资的比重为48 1 2 该项目适应国内和国际摩托车轮辋行业总体发展趋势 是国家支 持和鼓励发展的产业 摩托车轮辋市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率45 06 投资利税率53 26 全部投资回报率33 79 全部投资回收期4 46年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某某经济技术开发区建设摩托车轮辋项目 其建设选址合理 自 然条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合 某某经济技术开发区及某某经济技术开发区 十三五 摩托车轮辋 产业发展规划 切合某某经济技术开发区经济发展的实际需求 是 一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设 项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某某经济技术 开发区全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元6300 336207 82161 6814046 761 1工程费用万元6300 336207 8223237 241 1 1建筑工程费用万元6300 336300 3333 78 1 1 2设 备购置及安装费万元6207 826207 8233 29 1 2工程建设其他费用万 元1538 611538 618 25 1 2 1无形资产万元746 60746 601 3预备费 万元792 01792 011 3 1基本预备费万元411 49411 491 3 2涨价预 备费万元380 52380 522建设期利息万元3固定资产投资现值万元140 46 7614046 76流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年 第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23237 2412791 1919786 2423237 2423237 2423237 241 1应收账款万元6971 173137 035576 946971 176971 176971 171 2存货万元10456 764705 548365 4110 456 7610456 7610456 761 2 1原辅材料万元3137 031411 662509 6 23137 033137 033137 031 2 2燃料动力万元156 8570 58125 48156 85156 85156 851 2 3在产品万元4810 112164 553848 094810 114 810 114810 111 2 4产成品万元2352 771058 751882 222352 77235 2 772352 771 3现金万元5809 312614 194647 455809 315809 3158 09 312流动负债万元18634 148385 3614907 3118634 1418634 1418 634 142 1应付账款万元18634 148385 3614907 3118634 1418634 1 418634 143流动资金万元4603 102071 403682 484603 104603 1046 03 104铺底流动资金万元1534 35690 461227 491534 351534 35153 4 35总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投 资比例占总投资比例1项目总投资万元18649 86132 77 132 77 100 00 2项目建设投资万元14046 76100 00 100 00 75 32 2 1工程费用 万元12508 1589 05 89 05 67 07 2 1 1建筑工程费万元6300 3344 85 44 85 33 78 2 1 2设备购置及安装费万元6207 8244 19 44 19 33 29 2 2工程建设其他费用万元746 605 32 5 32 4 00 2 2 1无形 资产万元746 605 32 5 32 4 00 2 3预备费万元792 015 64 5 64 4 25 2 3 1基本预备费万元411 492 93 2 93 2 21 2 3 2涨价预备费 万元380 522 71 2 71 2 04 3建设期利息万元4固定资产投资现值万 元14046 76100 00 100 00 75 32 5建设期间费用万元6流动资金万 元4603 1032 77 32 77 24 68 7铺底流动资金万元1534 3710 92 10 92 8 23 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年 第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17357 4030857 6038572 0038572 0038572 001 1摩托车轮辋万元17357 4030857 6038572 00 38572 0038572 002现价增加值万元5554 379874 4312343 0412343 0412343 043增值税万元521 58927 251159 061159 061159 063 1销 项税额万元6171 526171 526171 526171 526171 523 2进项税额万 元2255 614009 97
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