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文档简介
生物复混肥项目投资运营分析报告范文模板生物复混肥项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 生物复混肥项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总 体情况说明 一 经营环境分析 1 以提高发展质量和效益为目标 以发展高科技 实现产业化为方 向 坚持深化改革 创新引领 绿色集约 开放协同 特色发展 优化全省高新区布局 创新高新区发展体制机制 全力推进产业转 型升级 全面提升科技创新能力 着力打造国际一流的产业发展生 态和创新创业生态 努力将高新区建设成为创新驱动发展示范区 新兴产业集聚区 转型升级引领区 高质量发展先行区 形成区域 经济新的增长极 为我省构建现代化经济体系提供有力支撑 我国经济运行平稳 稳中有进 但也面临 稳中有变 变中有忧 外部环境复杂严峻 经济面临下行压力 的局势 从内部看 为解决长期积累的结构性矛盾 我国深入推进供给侧结 构性改革 在取得成绩的同时也遇到一些困难 矛盾和挑战 2019年 我国经济虽然面临下行压力 但经济发展长期向好的基本 面没有改变 我们要坚定信心 激活内生动力 坚持推动高质量发展 在发展中 迎接挑战 在变局中抓住机遇 工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点 推动 工业高质量发展是深入实施改革 扶贫 工业化 城镇化发展 四 大攻坚战 的必然要求 是加快实现工业提质增效和转型升级的内 在需要 2 我国工业经济发展的基本条件和长期良好趋势没有改变 但传统 发展模式面临诸多挑战 产业转型升级势在必行 也为促进我国产 业转型升级带来了诸多发展机遇 十二五 时期 我市全力抓好重点项目建设 大力发展优势产业 改造提升传统产业 加快园区经济发展 多措并举解决中小企业 实际困难 扎实推进节能减排和科技创新 推动信息技术在工业领 域的深化应用 我市工业经济保持了平稳发展态势 3 战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业 具有知识技术密集 物质资源消耗少 成长潜力大 综合效益好 等特点 对经济社会发展具有重要引领带动作用 抓住了战略性新兴产业 就抢占了发展先机 掌握了未来发展的主 动权 我国正处于经济结构深度调整时期 战略性新兴产业对经济发展的 支撑作用日益增强 xx年 我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快 技术突破赶超快 具有优势的企业和行业发展进一步加速 产业集聚特色突出 中 央和地方政策措施密集出台 融资环境有所改善的总体态势 但仍 存在研发投入需增加 资金支持力度需加大等问题 同时八大细分 产业发展各具特点 中央经济工作会议指出 要看到经济运行稳中有变 变中有忧 外 部环境复杂严峻 经济面临下行压力 会议同时强调 我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期 从国际看 世界面临百年未有之大变局 各类风险叠加冲击世界经 济稳定增长 国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济 增长预期 从国内看 我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段 长期 积累的矛盾与新问题新挑战交织 经济下行压力有所加大 二 项目情况说明为了积极响应xx高新技术产业示范基地关于促进 生物复混肥产业发展的政策要求 xxx有限公司通过科学调研 合理 布局 计划在xx高新技术产业示范基地新建 生物复混肥项目 预计总用地面积28600 96平方米 折合约42 88亩 其中净用地面 积28600 96平方米 项目规划总建筑面积40613 36平方米 计容建 筑面积40613 36平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数68 69 建筑容积率1 42 建设区域绿化覆盖率5 67 固定资产投资 强度178 95万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资10055 02万元 其中固定资产投资7 673 38万元 占项目总投资的76 31 流动资金2381 64万元 占项 目总投资的23 69 在固定资产投资中建筑工程投资3318 78万元 占项目总投资的33 0 1 设备购置费3082 01万元 占项目总投资的30 65 其它投资费 用1272 59万元 占项目总投资的12 66 项目建成投入正常运营后主要生产生物复混肥产品 根据谨慎财务 测算 预期达纲年营业收入21190 00万元 总成本费用16094 41万 元 税金及附加198 74万元 利润总额5095 59万元 利税总额5997 17万元 税后净利润3821 69万元 达纲年纳税总额2175 48万元 达纲年投资利润率50 68 投资利税率59 64 投资回报率38 01 全部投资回收期4 13年 提供就业职位353个 达纲年综合节能量 44 56吨标准煤 年 项目总节能率29 27 具有显著的经济效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析当今世界面临百年未有之大变局 中国发展处于 重要的战略机遇期 当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面 出现 2019年中国必定将踏上改革开放的新征程 2019年也必定成为中国摆脱新常态低迷期 走向高质量发展模式的 关键年 世界经济结构与秩序的裂变期 中国经济结构转换的关键期 深层 次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期 决定了中国 宏观经济的历史方位与国际方位 这也决定了2019年经济运行的模 式可能发生变化 实体经济是一国经济的立身之本 是财富创造的根本源泉 是国家 强盛的重要支柱 要大力发展实体经济 筑牢现代化经济体系的坚实基础 与十九大 报告中关于 建设现代化经济体系 必须把发展经济的着力点放在 实体经济上 的论述一脉相承 是立足全局 面向未来作出的重大 战略抉择 抓住新一轮科技革命和产业变革机遇 更好适应把握引领经济发展 新常态 加快新旧动能接续转换 打造国际竞争新优势 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx高新技 术产业示范基地行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx高 新技术产业示范基地产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的 调整优化有着积极的推动意义 2 项目拟建设在xx高新技术产业示范基地内 工程选址符合xx高新 技术产业示范基地土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项 目建设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气 等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率50 68 投 资利税率59 64 全部投资回报率38 01 全部投资回收期4 13年 固定资产投资回收期4 13年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积40613 36平方米 计容建筑面积40613 36平方米 购置先进的技术装备共计86台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资10055 02万元 其中固定资产投资7673 38 万元 流动资金2381 64万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入21190 00万元 总成本费用16094 41万元 年利税总额599 7 17万元 其中税后净利润3821 69万元 纳税总额2175 48万元 其中增值税702 84万元 税金及附加198 74万元 年缴纳企业所得 税1273 90万元 年利润总额5095 59万元 全部投资回收期4 13年 固定资产投资回收期4 13年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 坚持创新驱动与开放合作相结合 突出企业创新主体地位 提升技术创新 管理创新和商业模式创新 水平 突破制约企业转型升级的关键核心技术 推动企业发展模式 向质量效益型转变 发展动力向创新驱动转变 充分利用国内外资源 坚持内外需协调 引进来 和 走出去 并重 引资和引技引智并举 通过国际智力合作提高企业创新能力 在企业层面 优化产业组织结构 推进行业兼并重组 鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组 提高产业集中度 优化产业整体布局 鼓励和引导非公有制企业通过参股 控股 资产收购等多种方式参 与企业兼并重组 支持兼并重组企业整合内部资源 通过优化技术 产品结构等化解过剩产能 支持和培育优强企业发展壮大 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资8255 69万元 占计 划投资的82 11 其中完成固定资产投资5154 46万元 占总投资的62 44 完成流动 资金投资3101 23 占总投资的37 56 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入18279 18万元 同比增长10 80 1781 15万 元 其中 主营业务收入为15335 97万元 占营业总收入的83 90 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额4602 12万元 较去年同期相比增长1126 50万元 增长率32 41 实现净利润3451 59万元 较去年同期相比增长327 40万元 增长 率10 48 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8255 691 1 完成比例82 11 2完成固定资产投资万元5154 462 1 完成比例62 44 3完成流动资金投资万元3101 233 1 完成比例37 56 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率55 74 2 财务内部收益率22 36 3 投资回报率41 81 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到24438 32万元 其中流动资产总额8896 40万元 占资产总额的36 40 资产负债率30 45 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 支持中小企业针对不同的消费群体 采用独特的工艺 技术 配 方或特殊原料进行研制生产 提供特色化 含有地域文化元素的产 品和服务 形成具有独特性 独有性 独家生产特点 具有较强影 响力和品牌知名度的特色产品 特色服务等 2 发挥民间投资在制造业发展中的作用 关键是要为广大民营企业 创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境 国务院把简政放权 放管结合 优化服务作为全面深化改革特别是 供给侧结构性改革的重要内容 作为推动大众创业万众创新和培育 发展新动能的重要抓手 为推动经济转型升级 扩大就业 保持经 济平稳运行发挥了重要作用 改革开放40年来 民间投资和民营经济由小到大 由弱变强 已日 渐成为推动我国经济发展 优化产业结构 繁荣城乡市场 扩大社 会就业的重要力量 从投资总量占比看 xx年以来 民间投资占全国固定资产投资比重 已连续5年超过60 最高时候达到65 4 尤其是在制造业领域 目 前民间投资的比重已经超过八成 民间投资已经成为投资的主力军 二 法人治理结构xxx有限公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x高新技术产业示范基地项目建设地为重点 分析 生物复混肥项目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx高新技术产业示范基地项目建设地 无特殊环境功能 区 也不属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会 影响当地农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动 力资源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产 业 带动和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以 明显地提高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx高新技术 产业示范基地项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和 出行环境 直接服务于xx高新技术产业示范基地项目建设地的规划 开发 促进项目区域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx高新技术产业示范基地项目建设地的环境状况 进一步改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引 导该区域生物复混肥产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的 流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速 发展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积28600 96平方米 折合约42 88亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 绿色产品设计示范 推进绿色设计试点示范 开展典型产品绿色设计水平评价试点 培 育一批绿色设计示范企业 制定绿色产品标准 到2020年 创建百家绿色设计示范企业 百家绿色设计中心 力争 开发推广万种绿色产品 十二五 时期 工业领域坚持把发展资源节约型 环境友好型工 业作为转型升级的重要着力点 把节能减排作为转方式 调结构的 重要抓手 大力推进技术改造 推广节能环保新技术 新装备和新 产品 逐步完善节能减排工作体系 圆满完成 十二五 目标任务 工业能效和水效大幅提升 规模以上企业单位工业增加值能耗累计 下降28 实现节能量6 9亿吨标准煤 单位工业增加值用水量累计 下降35 提前一年完成 十二五 淘汰落后产能任务 工业清洁生产先进适用工艺技术大范围示范推广 开展有毒有害原 料替代 工业产品绿色设计推进机制初步建立 工业资源综合利用产业规模稳步壮大 技术装备水平不断提高 五 年利用大宗工业固体废物约70亿吨 再生资源12亿吨 节能环保产业快速增长 xx年节能环保装备 资源综合利用 节能 服务等节能环保产业产值约4万亿元 推进绿色发展 建设美丽城市作为一项社会系统工程 不可能一蹴 而就 需要我们着力健全保障机制 以此推动形成绿色发展人人有 责 人人共享的良好社会风尚 我们相信 只要全市上下坚定信心 抓铁有痕 久久为功 打造长 江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现 美丽城市的壮丽画卷 就一定能成为现实 我们的生活也一定会越来越美好 3 中国作为一个工业大国 全面推行绿色制造 努力实现工业绿色 发展 是推进生态文明建设 建设美丽中国的必由之路 当前既要做好去产能 节能减排的减法 更要做好降本增效 培育 新兴产业的加法 特别是要把工作重心聚焦到发展壮大节能环保产 业 清洁生产产业 清洁能源产业等绿色制造产业 积极培育绿色 发展新动能上来 伴随着时代的发展进步 群众的民生诉求已从过去的求生存转变到 现在的求生态 从过去的盼温饱转变到现在的盼环保 可以说 良好生态环境已经成为最普惠的民生福祉 市委顺应时代潮流 切合群众期盼 站在为全市人民谋取生态福祉 的高度 出台进一步推进绿色发展 建设美丽城市的决定 把生态 文明建设摆在更加突出位置 就是功在当代 利在千秋 全市上下要携手一道 坚持以高质量效益为中心 以永续发展为取 向 以绿色产业为支撑 以严守生态环保红线为底线 以培育绿色 文化为追求 以安全 健康 和谐 美丽 幸福为目标 加快建设 具有发达绿色经济 优美城乡环境 宜人生态人居 繁荣生态文化 人与自然和谐相处的长江上游绿色发展示范市 四 项目区绿色节能发展当前和今后一个时期 我国仍然处在大 力推进节能减排的关键时期 要全面完成 十三五 规划提出的节能减排目标 企业还需要在未 来几年中继续努力 做好节能减排的大文章 值得注意的是 节能减排是一个循序渐进的过程 企业节能减排应当在原有的工作与成绩的基础上继续深入推进 把 企业的短期利益与长远发展相结合 在加强技术创新和改造 提升 管理能力与完善长效机制等方面下功夫 积极履行社会责任 有效 开展节能减排 从而实现企业经济效益与节能减排之间的良性循环 第五章综合评价 1 经济理论和实践也证明 虽然经济增长在一定程度上能够 水涨 船高 式辐射到后发展地区 但同样也会产生 吸血式 虹吸效应 并不必然改善 甚至反而加剧 不平衡 不充分 的问题 说到底 将今年GDP增长目标设定为6 5 尽显务实与前瞻视角 这不是在发展指标上松懈 而恰对应着对 高质量发展 的更加注 重 而高质量发展是以人均福利增长为导向的 所以这也意味着 将更 多关注经济带给国民的福利水平 这于社会于民众而言 堪称利好 近年来 中国新经济快速发展超出预期 移动支付 大数据 云计 算 互联网 等带动产业革命与产品创新 然而可以观察到 现有统计往往是适用于传统商业模式 并大多以 法人单位 包括企业 事业行政单位 和个体经营户为主要调查对 象 对新产业 新业态 新型商业模式等统计有所遗漏 同样容易造成G DP的低估 近两年中国新周期与旧模式并行 新经济的蓬勃发展或在统计中被 忽视 未来应尽快就新经济的统计进行修正与改进 以使统计数据 更准确地反映经济运行情况 为政策决策提供依据 我国经济进入高质量发展阶段后 要由要素投入数量增长 向全要 素生产率提高转变 提高工业全要素生产率将是调档换速的关键所 在 全要素生产率提升包括三个方面要素再组合 技术进步和时空监测 动态调整 一是要提高资源配置效率 如鼓励社会资本进入工业领域 引导脱 虚向实 二是推动生产技术进步 如引导企业采用新技术 新工艺 新装备 新材料 三是审时度势主动调整 如加强全要素生产率 监测评估 及时发现影响工业全要素生产率的趋势性 苗头性问题 显而易见 中国制造2025 实施和推进所取得的成效 是中国制 造企业在各方的支持下奋发图强的结果 是顺应第四次工业革命的 浪潮而积极吸纳 融入各类高新技术的结果 是多年技术创新积累 而发力的结果 是在开放的环境下与国外相关企业开展平等互利双 赢的合作的结果 2 该项目适应国内和国际生物复混肥行业总体发展趋势 是国家支 持和鼓励发展的产业 生物复混肥市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率50 68 投资利税率59 64 全部投资回报率38 01 全部投资回收期4 13年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx高新技术产业示范基地建设生物复混肥项目 其建设选址合理 自然条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx高新技术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地 十三五 生物复混肥产业发展规划 切合xx高新技术产业示范基地经济发 展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效 益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx高新技术产 业示范基地全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元3318 783082 01178 957673 381 1工程费用万元3318 783082 0 113874 711 1 1建筑工程费用万元3318 783318 7833 01 1 1 2设备 购置及安装费万元3082 013082 0130 65 1 2工程建设其他费用万元 1272 591272 5912 66 1 2 1无形资产万元735 81735 811 3预备费 万元536 78536 781 3 1基本预备费万元234 56234 561 3 2涨价预 备费万元302 22302 222建设期利息万元3固定资产投资现值万元767 3 387673 38流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第 二年第三年第四年第五年1流动资产万元13874 718435 9911294 121 3874 7113874 7113874 711 1应收账款万元4162 412705 573329 93 4162 414162 414162 411 2存货万元6243 624058 354994 906243 6 26243 626243 621 2 1原辅材料万元1873 091217 511498 471873 0 91873 091873 091 2 2燃料动力万元93 6560 8874 9293 6593 6593 651 2 3在产品万元2872 071866 842297 652872 072872 072872 0 71 2 4产成品万元1404 81913 131123 851404 811404 811404 811 3现金万元3468 682254 642774 943468 683468 683468 682流动负 债万元11493 077470 509194 4611493 0711493 0711493 072 1应付 账款万元11493 077470 509194 4611493 0711493 0711493 073流动 资金万元2381 641548 071905 312381 642381 642381 644铺底流动 资金万元793 87516 02635 10793 87793 87793 87总投资构成估算 表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1 项目总投资万元10055 02131 04 131 04 100 00 2项目建设投资万 元7673 38100 00 100 00 76 31 2 1工程费用万元6400 7983 42 83 42 63 66 2 1 1建筑工程费万元3318 7843 25 43 25 33 01 2 1 2 设备购置及安装费万元3082 0140 16 40 16 30 65 2 2工程建设其 他费用万元735 819 59 9 59 7 32 2 2 1无形资产万元735 819 59 9 59 7 32 2 3预备费万元536 787 00 7 00 5 34 2 3 1基本预备费 万元234 563 06 3 06 2 33 2 3 2涨价预备费万元302 223 94 3 94 3 01 3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7673 38100 00 100 00 76 31 5建设期间费用万元6流动资金万元2381 6431 04 31 04 23 69 7铺底流动资金万元793 8810 35 10 35 7 90 营业收入税金 及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第 五年1营业收入万元13773 5016952 0021190 0021190 0021190 001 1生物复混肥万元13773 5016952 0021190 0021190 0021190 002现 价增加值万元4407 525424 646780 806780 806780 803增值税万元4 56 85562 27702 84702 84702 843 1销项税额万元3390 403390 403 390
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