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文档简介
包装专用设备项目投资运营分析报告范文模板包装专用设备项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评投资分析评 价价 包装专用设备项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目 总体情况说明 一 经营环境分析 1 实现高质量发展 是对经济新方位的科学判断 中国特色社会主义进入了新时代 基本特征就是经济已由高速增长 阶段转为高质量发展阶段 推动高质量发展成为当前和今后较长时期确定发展思路 制定经济 政策 实施宏观调控的根本要求 xx年我国GDP规模首次突破80万亿元 稳居世界第二 对世界经济贡 献率超过30 成为世界经济发展的 动力源 和 稳定器 但是 中国连续40年的高速增长 也暴露出一些矛盾 突出问题是 大而不强 环境质量下降 资源消耗过大 人力红利丧失 产能明 显过剩 资金依赖性强 经济增长出现不可持续性 三期叠加 经济发展新常态 高速增长阶段转为高质量发展 阶段 的科学判断 在适应把握引领经济新常态中 形成完整系统 的经济建设思想体系 实现高质量发展 是破解 不平衡 不充分 的重要支点 十九大强调 我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生 活需要和不平衡 不充分的发展之间的矛盾 这个不平衡 主要就是指经济发展结构上的问题 不充分则主要突 出质量上的问题 在新的历史方位下 经济与社会发展 经济发展与资源 环境生态 之间以及经济内部结构发展都出现不平衡 中小企业家的发展视野 和思维还在高速发展的惯性中 不充分 的问题同样是在总量上有空间 在质量上更有差距 在县域经济上 表现为发展不足 量质不够 转型不快 提升不高 这些问题只有在突出高质量发展中才能较好解决 2 本市工业增长在 十二五 期间不仅是受国家宏观经济形势影响 出现波动年份 而且 整个 十二五 工业增长也不能完成既定的 目标 尤其是xx年和xx年 工业增长与原 十二五 确定的增长指标差距 较大 造成这样的状况 既有全国共性的原因 更有本市自身的问题工业 发展一波三折 十二五 指标没有完成 其中一个重要的不可忽 视的原因 就是 十一五 期间工业项目落地缓慢 这些项目未能 保证在 十二五 期间顺利足额开工投产 而另一个原因就是前面 提到的本市工业企业规模小 效益低 十三五 时期 是我国实现全面建成小康社会宏伟目标 实现经 济发展方式发生实质性转变的重要阶段和关键时期 展望未来五年 本市工业发展面临重大机遇 国家系统推进全面创新改革试验机遇 通过近年创新改革实验 率 先实现在创新驱动发展转型方面迈出实质性步伐 创新能力大幅增 强 产业发展总体迈向中高端 形成一批具有国际影响力 拥有知 识产权的创新型企业和产业集群 培育新的增长点 发展新的增长 极 形成新的增长带 引领 示范和带动全国加快实现创新驱动发 展 形成经济社会可持续发展新动力 因此 本市必须要抓住这一机遇 实施创新驱动发展 本市 十三五 工业发展必须坚持城乡统筹原则 优化县域空间资 源配置 提高城乡土地利用效率 集约化地规划现有生态工业园区建设 利用工业园区建设推动本市 新型城镇化的合理布局 带动周边乡镇基础设施建设和公共服务的 改善 有效集中土地 资金 科技 人才等资源 实现工业发展 城镇建 设和要素集聚的良好结合 实现我市城镇化 工业化和城乡统筹发 展 3 战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业 具有知识技术密集 物质资源消耗少 成长潜力大 综合效益好 等特点 对经济社会发展具有重要引领带动作用 抓住了战略性新兴产业 就抢占了发展先机 掌握了未来发展的主 动权 全球经济增长将温和放缓 我国工业新旧动能将加速转换 工业经 济仍将在合理区间稳定运行 工业投资增速有望稳中有进 工业品 消费将继续保持平稳增长 工业企业出口增速可能会小幅放缓 企 业效益和发展质量将继续稳步提升 工经所所长秦海林表示 未来必须按照高质量发展要求 深化改革 继续改善营商环境 增强发展信心 扩大开放 营造良好的发展 环境 拓展发展空间 锐意创新 提高关键核心技术攻关能力 保 障产业安全 二 项目情况说明为了积极响应某科技园关于促进包装专用设备产 业发展的政策要求 xxx科技发展公司通过科学调研 合理布局 计 划在某科技园新建 包装专用设备项目 预计总用地面积52499 5 7平方米 折合约78 71亩 其中净用地面积52499 57平方米 项 目规划总建筑面积75074 39平方米 计容建筑面积75074 39平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数73 11 建筑容积率1 43 建设区域绿化覆盖率5 89 固定资产投资强度166 42万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资17304 82万元 其中固定资产投资1 3098 92万元 占项目总投资的75 70 流动资金4205 90万元 占 项目总投资的24 30 在固定资产投资中建筑工程投资6082 96万元 占项目总投资的35 1 5 设备购置费4096 95万元 占项目总投资的23 68 其它投资费 用2919 01万元 占项目总投资的16 87 项目建成投入正常运营后主要生产包装专用设备产品 根据谨慎财 务测算 预期达纲年营业收入40452 00万元 总成本费用31606 54 万元 税金及附加356 41万元 利润总额8845 46万元 利税总额10 421 93万元 税后净利润6634 09万元 达纲年纳税总额3787 83万 元 达纲年投资利润率51 12 投资利税率60 23 投资回报率38 34 全部投资回收期4 11年 提供就业职位609个 达纲年综合节 能量39 52吨标准煤 年 项目总节能率26 18 具有显著的经济效 益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析2019年上半年宏观经济的短期下行压力依然较大 特别是近期经济形势出现的一些值得高度关注的新变化 可能意 味着负向产出缺口开始扩大 宏观政策需要再调整和再定位 正因如此 中央经济工作会议指出 宏观政策要强化逆周期调节 继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策 稳定总需求 积极的财政政策要加力提效 实施更大规模的减税降费 稳健的货 币政策要松紧适度 保持流动性合理充裕 结构性政策要强化体制机制建设 坚持向改革要动力 深化国资国 企 财税金融 土地 市场准入 社会管理等领域改革 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某科技园 行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某科技园产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意义 2 项目拟建设在某科技园内 工程选址符合某科技园土地利用总体 规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利 用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率51 12 投 资利税率60 23 全部投资回报率38 34 全部投资回收期4 11年 固定资产投资回收期4 11年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积75074 39平方米 计容建筑面积75074 39平方米 购置先进的技术装备共计111台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资17304 82万元 其中固定资产投资13098 92 万元 流动资金4205 90万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入40452 00万元 总成本费用31606 54万元 年利税总额104 21 93万元 其中税后净利润6634 09万元 纳税总额3787 83万元 其中增值税1220 06万元 税金及附加356 41万元 年缴纳企业所得 税2211 36万元 年利润总额8845 46万元 全部投资回收期4 11年 固定资产投资回收期4 11年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 当前 我国经济发展步入新常态 一方面 经济韧性好 潜力足 回旋空间大 为转方式 调结构 促进经济持续健康发展提供了有利条件 另一方面 新常态下出现 的一些趋势性变化 也使得经济社会发展面临不少困难和挑战 解决这些前进道路上的现实矛盾 关键的一招就是全面深化改革 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资13797 46万元 占 计划投资的79 73 其中完成固定资产投资11036 66万元 占总投资的79 99 完成流 动资金投资2760 80 占总投资的20 01 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入32381 57万元 同比增长14 85 4185 84万 元 其中 主营业务收入为26288 64万元 占营业总收入的81 18 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额7757 92万元 较去年同期相比增长1471 65万元 增长率23 41 实现净利润5818 44万元 较去年同期相比增长677 68万元 增长 率13 18 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13797 461 1 完成比例79 73 2完成固定资产投资万元11036 662 1 完成比例79 99 3完成流动资金投资万元2760 803 1 完成比例20 01 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率56 23 2 财务内部收益率22 62 3 投资回报率42 17 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到34185 26万元 其中流动资产总额10211 41万元 占资产总额的29 87 资产负债率27 98 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 中小企业促进法 以 改善中小企业经营环境 促进中小企业 健康发展 扩大城乡就业 发挥中小企业在国民经济和社会发展中 的重要作用 为立法宗旨 确立了中小企业在国民经济中的法律地 位 明确了政府管理部门的职责 并将扶持和促进中小企业发展的 主要政策上升到了法律的高度 中小企业促进法 提出 国家对中小企业实行积极扶持 加强引 导 完善服务 依法规范 保障权益的方针 致力于为中小企业创 立和发展创造公平竞争的外部环境 并明确提出将在财政 金融和 税收等多方面加大扶持力度 鼓励和支持创业 技术创新 加强中 小企业社会化服务体系建设 以促进中小企业健康发展 中小企业促进法 强调 国家保护中小企业及其出资人的合法权 益 任何单位不得违反法律法规向中小企业收费和罚款 这些措施 必将对我国中小企业发展产生深远的影响 2 国家发改委出台 关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业 的实施意见 对各地 各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性 新兴产业方面提出了十条要求 包括清理规范现有针对民营企业和 民间资本的准入条件 战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营 企业同等对待 支持民营企业充分利用新型金融工具 等等 这一系列的措施 目的是鼓励和引导民营企业在节能环保 新一代 信息技术 生物 高端装备制造 新能源 新材料 新能源汽车等 战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业 中共中央 国务院发布 关于深化投融资体制改革的意见 提出 建立完善企业自主决策 融资渠道畅通 职能转变到位 政府行为 规范 宏观调控有效 法治保障健全的新型投融资体制 改善企业投资管理 充分激发社会投资动力和活力 完善政府投资 体制 发挥好政府投资的引导和带动作用 创新融资机制 畅通投 资项目融资渠道 改革开放40年来 民间投资和民营经济由小到大 由弱变强 已日 渐成为推动我国经济发展 优化产业结构 繁荣城乡市场 扩大社 会就业的重要力量 从投资总量占比看 xx年以来 民间投资占全国固定资产投资比重 已连续5年超过60 最高时候达到65 4 尤其是在制造业领域 目 前民间投资的比重已经超过八成 民间投资已经成为投资的主力军 二 法人治理结构xxx科技发展公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx科技发展公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx科技发展公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx科技发展公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某科技园项目建设地为重点 分析 包装专用设备项目 对节约能 源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某科技园项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农 业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民正 常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实 施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展 第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改 变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当地 居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某科技园项 目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接 服务于某科技园项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇化进 程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某科技园项目建设地的环境状况 进一步改善眉 山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域包装专 用设备产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商 业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促 进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积52499 57平方米 折合约78 71亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 推动能源管理智慧化 实施数字能效推进计划 鼓励企业通过物联网 大数据 云计算 先进过程控制等技术应用 对能源消耗情况特别是大型耗能设备 实施动态监测 控制和优化管理 提高企业能源分析 预测和平衡 调度能力 实现企业能源管理数字化和精细化 加大能源管控中心建设力度 在钢铁 化工 纺织 造纸等行业继 续普及和完善能源管控中心建设 积极培育工业节能云服务市场 鼓励广大中小企业利用云计算技术 共享能源管理 创新能耗监管模式 推进园区和区域能耗监测系统建设 建立分析 与预测预警机制 3 中国作为一个工业大国 全面推行绿色制造 努力实现工业绿色 发展 是推进生态文明建设 建设美丽中国的必由之路 当前既要做好去产能 节能减排的减法 更要做好降本增效 培育 新兴产业的加法 特别是要把工作重心聚焦到发展壮大节能环保产 业 清洁生产产业 清洁能源产业等绿色制造产业 积极培育绿色 发展新动能上来 资源综合利用是战略性新兴产业的重要组成部分 是推动资源利用 方式根本转变 大力节约集约利用能源资源 发展循环经济的有效 手段 是落实工业绿色发展要求的坚实保障 也是解决工业领域资 源不当处置与堆存所带来的环境污染和安全隐患的治本之策 深入推进资源综合利用 将有力地促进经济发展从低成本要素投入 高生态环境代价的粗放模式向创新发展和绿色发展双轮驱动模式 转变 能源资源利用从低效率 高排放向高效 绿色 安全转型 十三五 时期经济建设和生态文明建设要协调推进 资源综合利 用在其中发挥着必不可少的重要作用 要加大工业资源综合利用力 度 持续推动循环经济发展 四 项目区绿色节能发展绿色低碳发展 就是通过发展资源节约 型 环境友好型的产业 提升能源和资源利用效率 降低生产过程 能耗和物耗 从而实现保护和修复生态环境 经济社会发展与自然 相协调的目标 绿色低碳的发展理念是任何一个国家经济社会发展到一定阶段的必 然选择 发展绿色经济是促进绿色低碳发展的具体实践 绿色经济是一种 促成提高人类福祉和社会公平 同时显著降低环 境风险和生态稀缺的经济 传统发展模式主要依靠追求数量扩张 增加要素投入来实现增长 给全球生态环境带来巨大威胁 而绿色经济注重实现经济发展与生 态环境保护的协调统一 是实现可持续发展的重要路径 携手合作 推动经济发展向绿色低碳转型已成为全球共识 第五章综合评价 1 新型产业体系运行的逻辑 在这一大功能集成性产业体系下 将以技术革新形成新的生产与需 求融合的运行逻辑 其核心是智能互联生产服务系统满足个性化产 品与服务需求 具体而言 以消费者需求个性化 集成化 便利化的趋势为起点来 看 在消费行为过程中产生相应的消费大数据 这些消费大数据又 通过互联网收集 由云计算处理 反映给智能生产系统 智能生产系统一方面反馈工业大数据给云计算处理 完善自身生产 系统 另一方面 由智能分析与数据控制服务 经由信息互联互通 与物联网状态下的智能互联生产服务系统调整与控制生产线 进而 在智能工厂中完成个性化的产品生产与服务 满足消费者需求 显而易见 中国制造2025 实施和推进所取得的成效 是中国制 造企业在各方的支持下奋发图强的结果 是顺应第四次工业革命的 浪潮而积极吸纳 融入各类高新技术的结果 是多年技术创新积累 而发力的结果 是在开放的环境下与国外相关企业开展平等互利双 赢的合作的结果 2 该项目适应国内和国际包装专用设备行业总体发展趋势 是国家 支持和鼓励发展的产业 包装专用设备市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率51 12 投资利税率60 23 全部投资回报率38 34 全部投资回收期4 11年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某科技园建设包装专用设备项目 其建设选址合理 自然条件良 好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某科技园 及某科技园 十三五 包装专用设备产业发展规划 切合某科技园 经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境 保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某科技园全面 建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元6082 964096 95166 4213098 921 1工程费用万元6082 964096 9525614 681 1 1建筑工程费用万元6082 966082 9635 15 1 1 2设 备购置及安装费万元4096 954096 9523 68 1 2工程建设其他费用万 元2919 012919 0116 87 1 2 1无形资产万元1419 051419 051 3预 备费万元1499 961499 961 3 1基本预备费万元819 37819 371 3 2 涨价预备费万元680 59680 592建设期利息万元3固定资产投资现值 万元13098 9213098 92流动资金投资估算表序号项目单位达产年指 标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25614 6819719 8819199 4025614 6825614 6825614 681 1应收账款万元7684 40499 4 865379 087684 407684 407684 401 2存货万元11526 617492 298 068 6211526 6111526 6111526 611 2 1原辅材料万元3457 982247 692420 593457 983457 983457 981 2 2燃料动力万元172 90112 38 121 03172 90172 90172 901 2 3在产品万元5302 243446 463711 5 75302 245302 245302 241 2 4产成品万元2593 491685 771815 442 593 492593 492593 491 3现金万元6403 674162 394482 576403 67 6403 676403 672流动负债万元21408 7813915 7114986 1521408 78 21408 7821408 782 1应付账款万元21408 7813915 7114986 152140 8 7821408 7821408 783流动资金万元4205 902733 842944 134205 904205 904205 904铺底流动资金万元1401 95911 28981 381401 95 1401 951401 95总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比 例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17304 82132 11 1 32 11 100 00 2项目建设投资万元13098 92100 00 100 00 75 70 2 1工程费用万元10179 9177 72 77 72 58 83 2 1 1建筑工程费万元 6082 9646 44 46 44 35 15 2 1 2设备购置及安装费万元4096 9531 28 31 28 23 68 2 2工程建设其他费用万元1419 0510 83 10 83 8 20 2 2 1无形资产万元1419 0510 83 10 83 8 20 2 3预备费万元1 499 9611 45 11 45 8 67 2 3 1基本预备费万元819 376 26 6 26 4 73 2 3 2涨价预备费万元680 595 20 5 20 3 93 3建设期利息万元 4固定资产投资现值万元13098 92100 00 100 00 75 70 5建设期间 费用万元6流动资金万元4205 9032 11 32 11 24 30 7铺底流动资金 万元1401 9710 70 10 70 8 10 营业收入税金及附加和增值税估算 表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元26 293 8028316 4040452 0040452 0040452 001 1包装专用设备万元26 293 8028316 4040452 0040452 0040452 002现价增加值万元8414 0 29061 2512944 6412944 6412944 643增值税万元793 04854 041220 061220 061220 063 1销项税额万元6472 326472 326472 326472 3 26472 323 2进项税额万元3413 973676 585252
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