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电线项目投资运营分析报告范文模板电线项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 电线项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体情况 说明 一 经营环境分析 1 我市的工业化仍处初期阶段 是做大增量和高质量发展的关键时 期 全市工业发展滞后 未完全发挥社会经济发展的主要作用 低 端低位发展的特征明显 依赖资源 发展方式粗放 创新能力弱 动能不足等问题突出 进入新时代 面对新机遇和挑战 全面实施 工业强市 战略 推 进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识 又是改 变现状的具体表现 undefined 2 近年来 我市大力实施 工业兴市 战略 全市工业经济在结构 调整中加快发展 经济效益在质量优化中持续提升 发展后劲在转 变方式中不断增强 工业化进程明显加快 基本建立起具有一定综 合实力 较强竞争力 产业门类相对齐全的的产业结构体系 深入贯彻党的十八大以来中央 省 市系列重要会议精神 重构工 业产业体系 建设产业新城 构建产业生态圈 营造良好产业发展 环境 走出一条 创新驱动 绿色发展 军民融合 互联网 的发 展路径 力争成为我市工业绿色发展的样板区 全省军民融合创新 示范区和一流的产业强市 3 到2020年 战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15 xx年 我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8 左右 未来5到10年 是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体 迸发的关键时期 充分发挥有效投资关键作用 要落实到工业 制造业 加快新旧动能转换 扩大完善基金支持 撬动社会和企业投资 改 造提升传统产业 支持制造业技术改造 加快发展新兴产业 企业 要专注主业 集中力量稳投资 补短板 强弱项 调结构 主动取 得支持 做强做大做优 二 项目情况说明为了积极响应xx新兴产业示范基地关于促进电线 产业发展的政策要求 xxx实业发展公司通过科学调研 合理布局 计划在xx新兴产业示范基地新建 电线项目 预计总用地面积363 64 84平方米 折合约54 52亩 其中净用地面积36364 84平方米 项目规划总建筑面积48365 24平方米 计容建筑面积48365 24平 方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数65 92 建筑容积率1 33 建设区域绿化覆盖率6 00 固定资产投资强度193 75万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资13372 73万元 其中固定资产投资1 0563 25万元 占项目总投资的78 99 流动资金2809 48万元 占 项目总投资的21 01 在固定资产投资中建筑工程投资3528 16万元 占项目总投资的26 3 8 设备购置费3853 81万元 占项目总投资的28 82 其它投资费 用3181 28万元 占项目总投资的23 79 项目建成投入正常运营后主要生产电线产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入20345 00万元 总成本费用15973 86万元 税 金及附加217 81万元 利润总额4371 14万元 利税总额5191 87万 元 税后净利润3278 36万元 达纲年纳税总额1913 52万元 达纲 年投资利润率32 69 投资利税率38 82 投资回报率24 52 全 部投资回收期5 58年 提供就业职位406个 达纲年综合节能量26 9 4吨标准煤 年 项目总节能率20 49 具有显著的经济效益 社会 效益和节能效益 三 经营结果分析在经济新常态下 经济的发展有很大的机遇 但 是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战 就是因为众多的挑战 是 我国的经济发展有了变缓慢的趋势 这样就会造成银行的储蓄率发 生变化 对经济的发展不利 对银行客户的储蓄也是不利 商人的 投资率也受到了影响随之改变 如果在这时能够去产能加快经济发展 这样就会有效的解决产能过 剩的问题 虽然在过去城镇化水平不断提高 但是依靠城镇化水平 来提高经济发展 远远不是长久之策 从长期视角来看 全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战 从本 质角度来讲 经济发展是一项长期任务 所以针对这样一种现象 要采用新常态的经济发展逻辑 新常态所示经济发展台阶需要正确的指引 新常态作为一种新方式 在经济发展中的应用要极为重视 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx新兴产 业示范基地行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx新兴产 业示范基地产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化 有着积极的推动意义 2 项目拟建设在xx新兴产业示范基地内 工程选址符合xx新兴产业 示范基地土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区 域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供 应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率32 69 投 资利税率38 82 全部投资回报率24 52 全部投资回收期5 58年 固定资产投资回收期5 58年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积48365 24平方米 计容建筑面积48365 24平方米 购置先进的技术装备共计154台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资13372 73万元 其中固定资产投资10563 25 万元 流动资金2809 48万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入20345 00万元 总成本费用15973 86万元 年利税总额519 1 87万元 其中税后净利润3278 36万元 纳税总额1913 52万元 其中增值税602 92万元 税金及附加217 81万元 年缴纳企业所得 税1092 79万元 年利润总额4371 14万元 全部投资回收期5 58年 固定资产投资回收期5 58年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 当前 我国经济发展步入新常态 一方面 经济韧性好 潜力足 回旋空间大 为转方式 调结构 促进经济持续健康发展提供了有利条件 另一方面 新常态下出现 的一些趋势性变化 也使得经济社会发展面临不少困难和挑战 解决这些前进道路上的现实矛盾 关键的一招就是全面深化改革 过去一年 国际环境扑朔迷离 复杂多变 国内发展任务繁重 异 常艰巨 我们能够确保经济运行处于合理区间 经济结构调整出现积极变化 实现经济社会持续稳步发展 说到底 与全面深化改革取得重大 进展密不可分 一年来 行政体制改革 财税体制改革 户籍制度改革 国有企业 混合所有制改革 央企负责人薪酬制度改革 考试招生制度改革 司法体制改革等亮点频频 一批与经济社会密切相关的商品和服务 价格有序放开 进一步激发了市场活力 持续推进的简政放权措施 和 负面清单 管理 极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内 在动力 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资11168 90万元 占 计划投资的83 52 其中完成固定资产投资7179 19万元 占总投资的64 28 完成流动 资金投资3989 71 占总投资的35 72 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入16823 94万元 同比增长20 36 2846 39万 元 其中 主营业务收入为15306 44万元 占营业总收入的90 98 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额4015 85万元 较去年同期相比增长519 82万元 增长率14 87 实现净利润3011 89万元 较去年同期相比增长327 25万元 增长率 12 19 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11168 901 1 完成比例83 52 2完成固定资产投资万元7179 192 1 完成比例64 28 3完成流动资金投资万元3989 713 1 完成比例35 72 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率35 96 2 财务内部收益率29 71 3 投资回报率26 97 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到25770 46万元 其中流动资产总额6838 57万元 占资产总额的26 54 资产负债率31 00 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 中小企业应改变盲目多元化战略倾向 做好做强核心主业 实施 归核化战略 提高核心竞争力 平衡专注与多元的关系 专注特色 打造精品 归核化战略强调将企业业务向其核心能力靠拢 资源向核心业务集 中 着力推动主营业务的专业化和精细化 培育核心竞争力 提高 企业抗风险能力 在当前的市场环境下 过度多元化的企业需要平衡专注与多元的关 系 舍弃多元化的诱惑 实施 归核 战略 降低多元化经营程度 将有限的资源集中于最具竞争优势的行业上 或者将经营重点收 缩于价值链上 培育企业核心竞争优势 未来 我国中小企业要改变发展过多地依靠扩大投资规模和增加投 入的外延式增长方式 致力于通过企业的技术创新和管理创新来挖 掘企业潜力的内涵式发展方式 提升企业效益 要从重规模变为重质量 改变核心技术受制于人 全球价值链受控 于人的局面 具体来讲 中小企业要通过创新人才激励机制 优化合作创新机制 处理好技术引进与消化吸收的关系等来加强核心技术开发 要重视关键技术尤其是信息技术的应用 形成企业的成本优势 技 术优势 管理优势和市场优势 除了技术创新 中小企业还要通过商业模式创新 组织管理创新 企业文化创新和采用新型管理手段来培育企业管理优势型核心竞争 力 在当前高成本时代的背景下 我国中小企业尤其要引进精益生产管 理手段 要加强生产流程改造 缩短生产周期 要突出成本控制和 效率提升 消除无效生产和浪费 要加强质量检测 对生产流程的 每一道工序进行全面质量控制 要推进学习型组织建设 实施专业 化协作生产 要建立业绩评估体系 鼓励员工参与生产和管理的改 进 从而用最小的投入 得到最大的产出 实现企业集约式发展 2 鼓励民营企业参与智能制造工程 围绕离散型智能制造 流程型 智能制造 网络协同制造 大规模个性化定制 远程运维服务等新 模式开展应用 建设一批数字化车间和智能工厂 引导产业智能升 级 支持民营企业开展智能制造综合标准化工作 建设一批试验验证平 台 开展标准试验验证 加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造 提高精准制造 敏 捷制造能力 从促进产业发展看 民营企业机制灵活 贴近市场 在优化产业结 构 推进技术创新 促进转型升级等方面力度很大 成效很好 据统计 我国65 的专利 75 以上的技术创新 80 以上的新产品开 发 是由民营企业完成的 从吸纳就业看 民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载 主体 全国工商联统计 城镇就业中 民营经济的占比超过了80 而新增 就业贡献率超过了90 从经济的贡献看 截至xx年底 我国民营企业的数量超过2700万家 个体工商户超过了6500万户 注册资本超过165万亿元 民营经济 占GDP的比重超过了60 撑起了我国经济的 半壁江山 同时 民营经济也是参与国际竞争的重要力量 二 法人治理结构xxx实业发展公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx实业发展公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx实业发展公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx实业发展公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x新兴产业示范基地项目建设地为重点 分析 电线项目 对节约能 源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx新兴产业示范基地项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响 当地农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资 源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因 此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显 地提高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx新兴产业 示范基地项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行 环境 直接服务于xx新兴产业示范基地项目建设地的规划开发 促 进项目区域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx新兴产业示范基地项目建设地的环境状况 进 一步改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该 区域电线产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动 商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而 促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积36364 84平方米 折合约54 52亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 紧跟全球绿色科技和产业发展动向 加强工业绿色发展国际交流 与合作 充分利用市场规模 装备生产能力 创新环境和人才队伍 等方面的优势 吸引全球顶尖研发资源和先进技术转移 加快建立国际化的绿色技术创新平台 加强绿色工业 应对气候变 化等领域国际科技合作研究 鼓励国内研发机构与世界一流科研机 构建立稳定的合作伙伴关系 广泛开展科研人员交流培训 在更高 层次和更广领域推动国际绿色科技合作 推进绿色发展 大势所趋 保护生态环境 功在当代 利在千秋 让我们积极行动起来 为守住绿水青山 为实现资阳可持续发展 为建设生态文明新家园而共同努力 小康全面不全面 生态环境很关键 党的十八届五中全会把 绿色发展 作为五大发展理念之一 注重 的是解决人与自然和谐问题 十三五 时期我们必须坚持节约资源和保护环境的基本国策 坚 定走生产发展 生活富裕 生态良好的文明发展道路 协同推进人 民富裕 国家富强 中国美丽 形成人与自然和谐发展的现代化建 设新格局 3 绿色示范园区创建 选择一批基础条件好 代表性强的工业园区 开展绿色园区创建示范工程 到2020年 创建百家示范意义强 综合水平高的绿色园区 绿色供应链示范 以供应链核心企业为抓手 开展试点示范 实施绿色采购 推行生 产者责任延伸制度 在信息通信 汽车 家电 纺织等行业培育百 家绿色供应链示范企业 全面推进绿色发展 要突出抓好重点工作 绿色发展是一项庞大的系统工程 涉及方方面面 要统筹兼顾 协 同推进 当前 要按照市委的部署要求 重点抓好以下几方面工作 要加强生态空间规划 统筹布局生产空间 生活空间和生态空间 严守资源消耗上限 环境质量底线和生态保护红线 要打好污染防 治 三大战役 重拳出击 铁腕整治大气 水和土壤污染影响环 境质量的突出问题 要全面开展大规模绿化全市行动 大力实施森 林城市 通道 水系 产业 集镇村庄绿化 森林精准提质和森林 资源保护 七大工程 实现绿化全覆盖 建设长江上游沱江中游 生态屏障 要发展绿色产业助推转型升级 积极构建科技含量高 资源消耗低 环境污染少的产业结构 着力发展高端成长型产业 战略性新兴产业 促进制造业绿色改造升级 建设绿色工厂 发展 绿色园区 打造绿色供应链 四 项目区绿色节能发展按照空间布局合理化 产业结构最优化 产业链接循环化 资源利用高效化 污染治理集中化 基础设施 绿色化 运行管理规范化的要求 加快对现有园区的循环化改造升 级 延伸产业链 提高产业关联度 建设公共服务平台 实现土地 集约利用 资源能源高效利用 废弃物资源化利用 对综合性开发区 重化工产业开发区 高新技术开发区等不同性质 的园区 加强分类指导 强化效果评估和工作考核 到2020年 75 的国家级园区和50 的省级园区实施循环化改造 长 江经济带超过90 的省级以上重化工园区实施循环化改造 第五章综合评价 1 随着供给侧结构性改革的深入推进 一季度全国工业生产增势良 好 结构持续优化 效益继续改善 延续了去年以来稳中向好的运 行态势 实现了良好开局工业生产增长加快 一季度 全国规模以上工业增加值同比增长6 8 增速较上年四季 度回升0 6个百分点 比xx年回升0 2个百分点 去产能效果明显 一季度 去产能政策效应继续显现 工业产能利用率有所提高 一季度全国工业产能利用率为76 5 同比提高0 7个百分点 达到x x年以来同期最高水平企业生产经营预期平稳向好 规模以上工业企 业问卷调查结果显示 预计二季度经营状况乐观的企业占40 4 比 去年同期提高2 2个百分点 预计乐观的比不乐观的企业比例高34 8 个百分点 随着供给侧结构性改革的深入推进 工业生产稳中向好 结构优化 效益改善 支撑工业经济稳中向好的有利因素不断增多 当前 我国经济运行总体平稳 稳中向好 积极的因素 迈向高质 量发展的因素在不断地积累增多 从下半年来看 外部环境确实有很多的变数 不确定性 不平衡性 有所上升 从外部来看 上半年世界经济呈现复苏的态势 复苏的同时也有一 些分化 但是世界贸易保护主义持续升温 这对世界经济复苏会构 成一个重大的挑战 对我们来讲也增加了一些挑战和不确定性 从内部来讲 经济发展的不平衡性 不稳定性还有 当前正处在结 构调整转型升级的攻关期 下一步 要坚定地推进供给侧结构性改 革 持续扩大内需 使经济运行始终平稳运行在合理区间 2 该项目适应国内和国际电线行业总体发展趋势 是国家支持和鼓 励发展的产业 电线市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率32 69 投资利税率38 82 全部投资回报率24 52 全部投资回收期5 58年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx新兴产业示范基地建设电线项目 其建设选址合理 自然条件 良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx新兴 产业示范基地及xx新兴产业示范基地 十三五 电线产业发展规划 切合xx新兴产业示范基地经济发展的实际需求 是一项经济效益 明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx新兴产业示 范基地全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元3528 163853 81193 7510563 251 1工程费用万元3528 163853 8114050 501 1 1建筑工程费用万元3528 163528 1626 38 1 1 2设 备购置及安装费万元3853 813853 8128 82 1 2工程建设其他费用万 元3181 283181 2823 79 1 2 1无形资产万元1821 661821 661 3预 备费万元1359 621359 621 3 1基本预备费万元695 95695 951 3 2 涨价预备费万元663 67663 672建设期利息万元3固定资产投资现值 万元10563 2510563 25流动资金投资估算表序号项目单位达产年指 标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14050 508173 6 611187 5014050 5014050 5014050 501 1应收账款万元4215 152529 093372 124215 154215 154215 151 2存货万元6322 733793 64505 8 186322 736322 736322 731 2 1原辅材料万元1896 821138 09151 7 461896 821896 821896 821 2 2燃料动力万元94 8456 9075 8794 8494 8494 841 2 3在产品万元2908 461745 072326 762908 46290 8 462908 461 2 4产成品万元1422 61853 571138 091422 611422 6 11422 611 3现金万元3512 632107 572810 103512 633512 633512 632流动负债万元11241 026744 618992 8211241 0211241 0211241 022 1应付账款万元11241 026744 618992 8211241 0211241 021124 1 023流动资金万元2809 481685 692247 582809 482809 482809 48 4铺底流动资金万元936 48561 90749 19936 48936 48936 48总投资 构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总 投资比例1项目总投资万元13372 73126 60 126 60 100 00 2项目建 设投资万元10563 25100 00 100 00 78 99 2 1工程费用万元7381 9 769 88 69 88 55 20 2 1 1建筑工程费万元3528 1633 40 33 40 26 38 2 1 2设备购置及安装费万元3853 8136 48 36 48 28 82 2 2工 程建设其他费用万元1821 6617 25 17 25 13 62 2 2 1无形资产万 元1821 6617 25 17 25 13 62 2 3预备费万元1359 6212 87 12 87 10 17 2 3 1基本预备费万元695 956 59 6 59 5 20 2 3 2涨价预备 费万元663 676 28 6 28 4 96 3建设期利息万元4固定资产投资现值 万元10563 25100 00 100 00 78 99 5建设期间费用万元6流动资金 万元2809 4826 60 26 60 21 01 7铺底流动资金万元936 498 87 8 87 7 00 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年 第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12207 0016276 0020345 0020345 0020345 001 1电线万元12207 0016276 0020345 0020345 0020345 002现价增加值万元3906 245208 326510 406510 406510 4 03增值税万元361 75482 34602 92602 92602 923 1销项税额万元32 55 203255 203255 203

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