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文档简介
馅料项目投资运营分析报告范文模板馅料项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 馅料项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体情况 说明 一 经营环境分析 1 工业 是一个城市经济社会发展的重要支撑 近年来 我市坚持把产业做强做大 推动工业高质量发展放在首位 全面落实工业稳增长各项政策措施 大力实施 大产业 发展战 略 深入开展工业发展大会战 坚持传统产业转型升级和新兴产业 培育 供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力 深化供 给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节 是推动我国经 济强起来的关键步骤 近年来 我国 破 立 降 力度持续加大 三去一降一补 深 入推进 实体经济活力不断释放 经济发展新动力不断增强 这主要表现在经济结构不断优化 消费拉动经济增长作用进一步增 强 服务业对经济增长的贡献率接近60 高技术产业 装备制造业 增速明显快于一般工业 能源资源利用效率提高 单位国内生产总 值能耗下降 发展质量和效益继续提升 新动能快速成长 一批重 大科技创新成果相继问世 新兴产业蓬勃发展 传统产业加快转型 升级 新动能正在深刻改变生产生活方式 塑造发展新优势 工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点 推动 工业高质量发展是深入实施改革 扶贫 工业化 城镇化发展 四 大攻坚战 的必然要求 是加快实现工业提质增效和转型升级的内 在需要 2 我国工业经济发展的基本条件和长期良好趋势没有改变 但传统 发展模式面临诸多挑战 产业转型升级势在必行 也为促进我国产 业转型升级带来了诸多发展机遇 当前全球正处于新一轮科技革命和产业变革孕育兴起的关键时期 智能技术 生物技术 新材料技术等重大创新加快突破 互联网 及 互联网 深入各行各业 以新技术 新产品 新业态 新商业模式为代表的 新经济 成为经济发展的新动能 新一轮产业革命将更多呈现出区域协同 分享经济的特征 为我市 工业加入弯道超车行列提供良好机遇 3 到2020年 战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15 xx年 我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8 左右 未来5到10年 是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体 迸发的关键时期 我国正处于经济结构深度调整时期 战略性新兴产业对经济发展的 支撑作用日益增强 xx年 我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快 技术突破赶超快 具有优势的企业和行业发展进一步加速 产业集聚特色突出 中 央和地方政策措施密集出台 融资环境有所改善的总体态势 但仍 存在研发投入需增加 资金支持力度需加大等问题 同时八大细分 产业发展各具特点 近两年 经济总体呈现稳中向好发展趋势 但 稳中有变 经济 下行压力加大 形势不容乐观 前期经济稳中向好 多项指标明显好转 主要受价格周期性变化影 响 近期多项经济指标下行 需引起高度关注 同时要高度关注房地产 汽车 手机等领域的新变化 关注企业生产经营预期回落的变化 要努力保持工业经济稳定健康发展 下阶段要加快新旧动能转换 大力培育新产业发展壮大 加大实体经济降本 降费力度 增强企 业活力和发展后劲 努力开拓国际市场 继续推进供给侧结构性改 革 促进消费稳定扩大 二 项目情况说明为了积极响应xx经济新区关于促进馅料产业发展 的政策要求 xxx集团通过科学调研 合理布局 计划在xx经济新区 新建 馅料项目 预计总用地面积57115 21平方米 折合约85 63 亩 其中净用地面积57115 21平方米 项目规划总建筑面积92526 64平方米 计容建筑面积92526 64平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数67 94 建筑容积率1 62 建设区域绿化覆盖率5 1 1 固定资产投资强度169 91万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资17591 84万元 其中固定资产投资1 4549 39万元 占项目总投资的82 71 流动资金3042 45万元 占 项目总投资的17 29 在固定资产投资中建筑工程投资8091 19万元 占项目总投资的45 9 9 设备购置费7478 37万元 占项目总投资的42 51 其它投资费 用 1020 17万元 占项目总投资的 5 80 项目建成投入正常运营后主要生产馅料产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入20677 00万元 总成本费用15731 49万元 税 金及附加310 32万元 利润总额4945 51万元 利税总额5937 97万 元 税后净利润3709 13万元 达纲年纳税总额2228 84万元 达纲 年投资利润率28 11 投资利税率33 75 投资回报率21 08 全 部投资回收期6 24年 提供就业职位290个 达纲年综合节能量25 8 3吨标准煤 年 项目总节能率29 43 具有显著的经济效益 社会 效益和节能效益 三 经营结果分析伴随进入新常态 我国经济增长正从高速转向中 高速 发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长 结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整 发 展动力正从传统增长点转向新增长点 新常态下 稳增长 的潜力十分巨大 机遇也非常难得 当前 新型工业化 信息化 城镇化 农业现代化的 新四化 深 入发展 国内市场潜力巨大 农业生产连年丰收 国民储蓄率较高 科技和教育整体水平提升 劳动力素质改善 改革不断深化 社 会保持稳定 这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件 开 辟了广阔空间 我们完全有条件 有能力 有信心巩固经济发展的好势头 当今世界面临百年未有之大变局 中国发展处于重要的战略机遇期 当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面 出现 2019年中国必定将踏上改革开放的新征程 2019年也必定成为中国摆脱新常态低迷期 走向高质量发展模式的 关键年 世界经济结构与秩序的裂变期 中国经济结构转换的关键期 深层 次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期 决定了中国 宏观经济的历史方位与国际方位 这也决定了2019年经济运行的模 式可能发生变化 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx经济新 区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx经济新区产业结 构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意 义 2 项目拟建设在xx经济新区内 工程选址符合xx经济新区土地利用 总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率28 11 投 资利税率33 75 全部投资回报率21 08 全部投资回收期6 24年 固定资产投资回收期6 24年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积92526 64平方米 计容建筑面积92526 64平方米 购置先进的技术装备共计180台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资17591 84万元 其中固定资产投资14549 39 万元 流动资金3042 45万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入20677 00万元 总成本费用15731 49万元 年利税总额593 7 97万元 其中税后净利润3709 13万元 纳税总额2228 84万元 其中增值税682 14万元 税金及附加310 32万元 年缴纳企业所得 税1236 38万元 年利润总额4945 51万元 全部投资回收期6 24年 固定资产投资回收期6 24年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 工业作为我市国民经济的重要基础 是支撑我市经济发展的脊梁 其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志 为科学 合理 有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发 展 根据国家 省 市关于编制 十三五 工业发展专项规划的文 件精神和要求 全面对接 中国制造2025 和我市省工业 十三五 发展规划 振兴我市制造 加快工业转型升级发展 充分发挥工 业在实现 生态立市 产业强市 加快建设现代化特大城市 战略 中的主导作用 特制定本规划 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资16455 70万元 占 计划投资的93 54 其中完成固定资产投资10322 49万元 占总投资的62 73 完成流 动资金投资6133 21 占总投资的37 27 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入21027 12万元 同比增长31 35 5018 86万 元 其中 主营业务收入为17532 99万元 占营业总收入的83 38 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额5088 72万元 较去年同期相比增长799 38万元 增长率18 64 实现净利润3816 54万元 较去年同期相比增长798 29万元 增长率 26 45 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16455 701 1 完成比例93 54 2完成固定资产投资万元10322 492 1 完成比例62 73 3完成流动资金投资万元6133 213 1 完成比例37 27 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率30 92 2 财务内部收益率25 87 3 投资回报率23 19 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到35964 10万元 其中流动资产总额10751 74万元 占资产总额的29 90 资产负债率24 26 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 十三五 期间 创新是中小企业发展的最大机遇 走出去也是 中小企业提升自我素质 加速成长成熟的重要机会 中小企业的发展机遇体现在两方面 一是 十三五 时期是我国消费 升级期 将给创新的中小企业带来很多新机会 目前我国的人均GDP已经超过8000美元 按照国际经验 消费将进入 快速升级期 文化 旅游 养老 高科技等产业将快速增长 二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企业 目前 我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网 相关产 业 十三五 期间 技术的高速变革将给更多的中小企业带来机 会 中小企业是中国最大的企业群体 占企业总数99 7 是中国经济的 重要组成部分 然而 当前资本 土地等要素成本持续维持高位 资源环境约束趋 紧 招工难 用工贵以及融资难 融资贵等问题 使得中小企业的 生产经营压力依然较大 再加上长期积累的结构性矛盾更加凸显 创新能力不强 大多数中 小企业仍处于价值链低端 低价格 低效益和高产能 高库存的局 面短期内难以扭转 按照 布局合理 产业协同 资源节约 生态环保 的原则 加强 规划引导 改善发展环境 推动智慧集群建设 形成一批产业集聚 度高 创新能力强 信息化基础好 引导带动作用大的重点产业集 群 加强产业集群对外合作交流 发挥产业集群在对外产能合作中的载 体作用 2 发挥民间投资在制造业发展中的作用 关键是要为广大民营企业 创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境 国务院把简政放权 放管结合 优化服务作为全面深化改革特别是 供给侧结构性改革的重要内容 作为推动大众创业万众创新和培育 发展新动能的重要抓手 为推动经济转型升级 扩大就业 保持经 济平稳运行发挥了重要作用 二 法人治理结构xxx集团按照现代企业制度的要求进行组织和运 行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人员分 级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有权并 根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公司董 事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督 权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总经理 及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx集团组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务 开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保 证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对企业 的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx集团的机构设置按现代化企业制度设置管理 体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行 全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx集团实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的职能 范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建 立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应的经 济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经营正 常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x经济新区项目建设地为重点 分析 馅料项目 对节约能源 减少 排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx经济新区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于 农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民 正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目 实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发 展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以 改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当 地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx经济新区 项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直 接服务于xx经济新区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇 化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx经济新区项目建设地的环境状况 进一步改善 眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域馅料 产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建 筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目 影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积57115 21平方米 折合约85 63亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 把握 一带一路 建设机遇 全面提升工业绿色发展领域的国际 交流层次和开放合作水平 共谋绿色发展 为全球生态安全作出新 贡献 推进绿色国际经济合作 在 一带一路 等国际合作中贯彻绿色发展理念 着眼于全球资源 配置 采用境外投资 工程承包 技术合作 装备出口等方式 推 动绿色制造和绿色服务率先走出去 钢铁 建材 造纸等行业注重以循环经济模式进行合作 石化化工 行业加强境外绿色生产基地建设 积极参与风电 太阳能 核能 电网等国际新能源项目的投资 建设和运营 通过实施绿色制造体系工程 到2020年 创建百家绿色设计示范企 业 百家绿色设计中心 力争开发推广万种绿色产品 3 良好生态环境是人和社会持续发展的基础 生态环境保护是功在 当代 利在千秋的事业 牢牢树立绿色发展理念 守住生态文明红线 加快建设资源节约型 环境友好型社会 我们就一定能实现 生态环境质量总体改善 的发展目标 给子孙后代留下天蓝 地绿 水清的美好家园 为中 华民族赢得永续发展的光明未来 四 项目区绿色节能发展不久前 国务院发布了 十三五 节 能减排综合工作方案 方案 最终要实现的目的 是要加快建 设资源节约型 环境友好型社会 确保完成 十三五 节能减排约 束性目标 保障人民群众健康和经济社会可持续发展 促进经济转 型升级 实现经济发展与环境改善双赢 为建设生态文明提供有力 支撑 第五章综合评价 1 推动集聚发展 要把握好全面覆盖 因地制宜 突出重点 加大 支持 持之以恒等原则 要在坚持工业强省战略 大力推进工业领域集群发展的同时 积极 推动农业和文化旅游 电子商务 物流 金融等现代服务业走集群 发展之路 要坚持实事求是 从本地资源禀赋 产业基础出发 适合什么就发 展什么 切忌不顾条件盲目硬上 要集中优势兵力 采取重点突破方式 重点在工业 农业 物流 旅游等领域打造产业集群 要坚决贯彻落实 关于加快产业集群发展促进工业园区发展升级的 指导意见 对产业集群度高的重点园区给予财政 土地和融资政 策支持 打造产业集群并非一朝一夕之功 需要发扬钉钉子的精神 一任接 着一任干 坚持不懈抓到底 上半年 全国规模以上工业增加值同比实际增长6 7 增速比一季 度回落0 1个百分点 分经济类型看 国有控股企业增加值同比增长7 6 集体企业下降1 9 股份制企业增长6 7 外商及港澳台商投资企业增长6 2 分三大门类看 采矿业增加值同比增长1 6 制造业增长6 9 电 力 热力 燃气及水生产和供应业增长10 5 高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11 6 和9 2 分别快 于规模以上工业4 9和2 5个百分点 6月份 规模以上工业增加值同比增长6 0 1 5月份 全国规模以上工业企业实现利润总额27298亿元 同比增长1 6 5 规模以上工业企业主营业务收入利润率为6 36 比上年同期 提高0 35个百分点 2 该项目适应国内和国际馅料行业总体发展趋势 是国家支持和鼓 励发展的产业 馅料市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率28 11 投资利税率33 75 全部投资回报率21 08 全部投资回收期6 24年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx经济新区建设馅料项目 其建设选址合理 自然条件良好 综 合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx经济新区及xx 经济新区 十三五 馅料产业发展规划 切合xx经济新区经济发展 的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益 突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx经济新区全 面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元8091 197478 37169 9114549 391 1工程费用万元8091 197478 3712458 171 1 1建筑工程费用万元8091 198091 1945 99 1 1 2设 备购置及安装费万元7478 377478 3742 51 1 2工程建设其他费用万 元 1020 17 1020 17 5 80 1 2 1无形资产万元 507 81 507 811 3预备费万元 512 36 512 361 3 1基本预备费万元 214 57 214 571 3 2涨价预备费万元 297 79 297 792建设期利息万元3固定资产投资现值万元14549 3914549 39 流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年 第四年第五年1流动资产万元12458 177245 5311486 8812458 17124 58 1712458 171 1应收账款万元3737 452055 602616 223737 45373 7 453737 451 2存货万元5606 183083 403924 325606 185606 1856 06 181 2 1原辅材料万元1681 85925 021177 301681 851681 85168 1 851 2 2燃料动力万元84 0946 2558 8684 0984 0984 091 2 3在 产品万元2578 841418 361805 192578 842578 842578 841 2 4产成 品万元1261 39693 76882 971261 391261 391261 391 3现金万元31 14 541713 002180 183114 543114 543114 542流动负债万元9415 7 25178 656591 009415 729415 729415 722 1应付账款万元9415 725 178 656591 009415 729415 729415 723流动资金万元3042 451673 352129 713042 453042 453042 454铺底流动资金万元1014 14557 7 8709 901014 141014 141014 14总投资构成估算表序号项目单位指 标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17 591 84120 91 120 91 100 00 2项目建设投资万元14549 39100 00 100 00 82 71 2 1工程费用万元15569 56107 01 107 01 88 50 2 1 1建筑工程费万元8091 1955 61 55 61 45 99 2 1 2设备购置及安 装费万元7478 3751 40 51 40 42 51 2 2工程建设其他费用万元 507 81 3 49 3 49 2 89 2 2 1无形资产万元 507 81 3 49 3 49 2 89 2 3预备费万元 512 36 3 52 3 52 2 91 2 3 1基本预备费万元 214 57 1 47 1 47 1 22 2 3 2涨价预备费万元 297 79 2 05 2 05 1 69 3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14549 39100 00 100 00 82 71 5建设期间费用万元6流动资金万元3042 4520 91 20 91 17 29 7铺底流动资金万元1014 156 97 6 97 5 76 营业收入税金及 附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五 年1营业收入万元11372 3514473 9020677 0020677 0020677 001 1 馅料万元11372 3514473 9020677 0020677 0020677 002现价增加值 万元3639 154631 656616 646616 646616 643增值税万元375 18477 50682 14682 14682 143 1销项税额万元3308 323308 323308 3233 08 323308 323 2进项税额万元1444 401838 332626 182626 182626 184城市维护建设
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