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文档简介
胶粘剂车间项目投资运营分析报告范文模板胶粘剂车间项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 胶粘剂车间项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总 体情况说明 一 经营环境分析 1 坚持供给侧结构性改革主线 加快新旧动能接续转换 推进供给侧结构性改革是经济高质量发展的必然要求 要加快现代服务业 新动能培育 民生急需领域相关产业发展 提 高供给体系质量和效率 努力实现更高水平的供需平衡 强化基础研究 加大研发投入 努力实现关键核心技术攻关突破 深化科技体制改革 建立以企业为主体 市场为导向 产学研深度 融合的技术创新体系 我国经济运行平稳 稳中有进 但也面临 稳中有变 变中有忧 外部环境复杂严峻 经济面临下行压力 的局势 从内部看 为解决长期积累的结构性矛盾 我国深入推进供给侧结 构性改革 在取得成绩的同时也遇到一些困难 矛盾和挑战 2019年 我国经济虽然面临下行压力 但经济发展长期向好的基本 面没有改变 我们要坚定信心 激活内生动力 坚持推动高质量发展 在发展中 迎接挑战 在变局中抓住机遇 2 坚持可持续发展原则 实现经济社会发展和环境保护相统一 努 力实现区域工业结构 质量和速度 效益的相统一 坚持相对集中原则 重点发展以园区为载体的工业聚集区 使土地 向产业聚集 产业向工业园区聚集 走集群化和集约式发展的路子 坚持发挥比较优势的原则 以大企业 大集团建设为引领 形成区 域工业配套大企业大集团协调发展的格局 坚持错位发展 发展区域特色优势产业 采取 精 专 特 新 的发展模式 坚持 工业图强 战略目标 抢抓国家 省 市扶持政策机遇 以 创新驱动 结构调整和产业升级为重点 实现我区工业经济稳步发 展 3 到2020年 战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15 xx年 我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8 左右 未来5到10年 是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体 迸发的关键时期 从发展趋势来看 目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新 兴产业过渡 要实现支柱产业的平稳切换 一方面要建立房地产调控的长效机制 另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展 两者相辅相承 缺一不可 因此 从宏观政策调控的逻辑上看 未来的投资机遇也应在战略性 新兴产业里面 市场普遍认为 中国经济在明年下半年 将重新步入上升通道 而 其背后的推动力 必将是战略性新兴产业的发展 目前投资已经到 了最好的介入期 经济发展新动能指数逐年攀升 表明我国经济发展新动能加速发展 壮大 经济活力进一步释放 成为缓解经济下行压力 推动高质量 发展的重要动力 中央政治局会议明确要求 坚持稳中求进工作总基调 坚持新发展 理念 坚持推进高质量发展 坚持以供给侧结构性改革为主线 坚 持深化市场化改革 扩大高水平开放 二 项目情况说明为了积极响应xx经济开发区关于促进胶粘剂车间 产业发展的政策要求 xxx有限公司通过科学调研 合理布局 计划 在xx经济开发区新建 胶粘剂车间项目 预计总用地面积31515 7 5平方米 折合约47 25亩 其中净用地面积31515 75平方米 项 目规划总建筑面积34982 48平方米 计容建筑面积34982 48平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数79 65 建筑容积率1 11 建设区域绿化覆盖率5 73 固定资产投资强度164 61万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资10005 45万元 其中固定资产投资7 777 82万元 占项目总投资的77 74 流动资金2227 63万元 占项 目总投资的22 26 在固定资产投资中建筑工程投资2764 12万元 占项目总投资的27 6 3 设备购置费3808 51万元 占项目总投资的38 06 其它投资费 用1205 19万元 占项目总投资的12 05 项目建成投入正常运营后主要生产胶粘剂车间产品 根据谨慎财务 测算 预期达纲年营业收入15488 00万元 总成本费用12273 33万 元 税金及附加179 27万元 利润总额3214 67万元 利税总额3837 34万元 税后净利润2411 00万元 达纲年纳税总额1426 34万元 达纲年投资利润率32 13 投资利税率38 35 投资回报率24 10 全部投资回收期5 65年 提供就业职位282个 达纲年综合节能量 31 95吨标准煤 年 项目总节能率29 62 具有显著的经济效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析准确认识 深入认识 全面认识新常态下的新趋 势 新特征 新动力 是做好今后经济工作的重要前提 新常态之新 意味着不同以往 意味着我国经济发展的条件和环境 已经或即将发生诸多重大转变 经济增长将与过去30多年10 左右的 高速度基本告别 与传统的不平衡 不协调 不可持续的粗放增长 模式基本告别 增长从高速转为中高速 动力从要素驱动 投资驱 动转向创新驱动 新常态之常 意味着相对稳定 这一稳定是更高 水平的稳定 是经济结构不断优化升级 增长质量加快 上台阶 的稳定 因此 新常态绝不只是增速降了几个百分点 更是增长动力的转换 和发展质量的提升 经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展 包括 经济可持续稳增长 经济新常态是强调 调结构稳增长 的经济 而不是总量经济 着 眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展 而不仅仅 是GDP 人均GDP增长与经济规模最大化 经济新常态就是用增长促发展 用发展促增长 当前 我国经济发展步入新常态 一方面 经济韧性好 潜力足 回旋空间大 为转方式 调结构 促进经济持续健康发展提供了有利条件 另一方面 新常态下出现 的一些趋势性变化 也使得经济社会发展面临不少困难和挑战 解决这些前进道路上的现实矛盾 关键的一招就是全面深化改革 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx经济开 发区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx经济开发区产 业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推 动意义 2 项目拟建设在xx经济开发区内 工程选址符合xx经济开发区土地 利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便 利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率32 13 投 资利税率38 35 全部投资回报率24 10 全部投资回收期5 65年 固定资产投资回收期5 65年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积34982 48平方米 计容建筑面积34982 48平方米 购置先进的技术装备共计133台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资10005 45万元 其中固定资产投资7777 82 万元 流动资金2227 63万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入15488 00万元 总成本费用12273 33万元 年利税总额383 7 34万元 其中税后净利润2411 00万元 纳税总额1426 34万元 其中增值税443 40万元 税金及附加179 27万元 年缴纳企业所得 税803 67万元 年利润总额3214 67万元 全部投资回收期5 65年 固定资产投资回收期5 65年 本期工程项目可以取得较好的经济效 益 6 快新型工业化进程的关键时期 也是振兴我市制造 推进工业绿 色转型的关键时期 我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化 面临着新的机遇和 挑战 从国际看 十三五 国际经济进入金融危机以来的深度调整 新一 轮科技革命和产业变革历史性交汇 西方发达国家实施工业4 0和 再工业化 战略 积极抢占未来科技和产业发展制高点 一些发展 中国家也在加快谋划和布局 积极参与全球产业再分工 承接产业 及资本转移 拓展国际市场空间 新一轮技术革命正在快速兴起 信息网络 生物 可再生能源等新 技术正在酝酿新的突破 国际科技创新和产业竞争更趋激烈 从国内看我国进入全面改革新时代 国家供给侧结构性改革中的一 系列稳增长 调结构 促改革 惠民生 防风险的政策措施对我市 产业转型升级意义重大 目前我国工业化已经进入到中后期阶段 也就是中期向后期过渡的 阶段 是知识和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的 阶段 中国制造2025 提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型 发展 将带动我市工业加快产业转型升级步伐 为我市工业发展引 来更多的利好因素 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资6597 45万元 占计 划投资的65 94 其中完成固定资产投资4211 05万元 占总投资的63 83 完成流动 资金投资2386 40 占总投资的36 17 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入11146 68万元 同比增长23 88 2148 74万 元 其中 主营业务收入为10438 18万元 占营业总收入的93 64 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额2331 68万元 较去年同期相比增长405 47万元 增长率21 05 实现净利润1748 76万元 较去年同期相比增长306 64万元 增长率 21 26 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6597 451 1 完成比例65 94 2完成固定资产投资万元4211 052 1 完成比例63 83 3完成流动资金投资万元2386 403 1 完成比例36 17 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率35 34 2 财务内部收益率29 21 3 投资回报率26 51 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到21665 29万元 其中流动资产总额6528 13万元 占资产总额的30 13 资产负债率49 24 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 中小企业服务体系在改善发展环境 提供公共服务 促进中小企 业健康发展的过程中 正发挥着越来越重要的作用 当前 继续加快推进全国中小企业服务体系建设 一要做好国内外 市场开拓服务 搭建展览展示平台 促进国内外企业间的合作交流 和协作配套 二要建设多种形式的融资服务平台 畅通融资渠道 加强融资担保服务 帮助中小企业解决融资难 担保难 三要建立 公共服务平台 为中小企业技术创新提供设计 研发 检验检测等 服务 促进产学研用相结合 帮助中小企业加快产品结构调整 四 要开展中小企业信息化推进服务 帮助中小企业提高管理水平 降 低运营成本 开拓市场 五要加强培训服务 提升中小企业经营管 理人员的素质和管理水平 我们相信 随着扶持中小企业发展各项政策措施的细化和配套落实 中小企业健康发展的政策法规环境 市场环境和公共服务环境必 将得到全面改善 我国中小企业必将迎来新一轮更大发展 中小企业占我国企业总数的99 创造的最终产品和服务产值约占 国内生产总值的60 提供了75 以上的城镇就业岗位 中小企业已成为推动我国国民经济和社会发展的重要力量 在发展 经济 增加就业 推动创新 改善民生 维护社会稳定等方面发挥 着越来越重要的作用 我国高度重视中小企业的发展 近年来 先后就促进中小企业发展 作出一系列决策部署 对改善中小企业发展环境 促进中小企业健 康发展起到了重要作用 各地区 各部门也积极采取有效措施 改善发展环境 强化服务职 能 使我国广大中小企业经受住了国际金融危机的冲击 呈现良好 的发展态势 2 近年来 国家先后出台了 非公经济36条 民间投资36条 鼓励社会投资39条 激发民间有效投资活力10条 关 于深化投融资体制改革的意见 等一系列政策措施 大力营造一视 同仁的市场环境 激发民间投资活力 国家发改委会同各地方 各部门 认真贯彻落实中央关于促进民间 投资发展的决策部署 取得了明显成效 今年以来 民间投资增速持续保持在8 以上 前7个月达到了8 8 始终高于整体投资增速 占全部投资的比重达到62 6 二 法人治理结构xxx有限公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x经济开发区项目建设地为重点 分析 胶粘剂车间项目 对节约能 源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx经济开发区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属 于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农 民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项 目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和 发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可 以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高 当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx经济开发 区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接服务于xx经济开发区项目建设地的规划开发 促进项目区域的 城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx经济开发区项目建设地的环境状况 进一步改 善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域胶 粘剂车间产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动 商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而 促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积31515 75平方米 折合约47 25亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 按照产品全生命周期绿色管理理念 遵循能源资源消耗最低化 生态环境影响最小化 可再生率最大化原则 大力开展绿色设计示 范试点 以点带面 加快开发具有无害化 节能 环保 低耗 高 可靠性 长寿命和易回收等特性的绿色产品 积极推进绿色产品第三方评价和认证 发布工业绿色产品目录 引 导绿色生产 促进绿色消费 建立各方协作机制 开展典型产品评价试点 建立有效的监管机制 3 就技术和组织要求而言 工业绿色发展不是单个企业的孤立行为 而是渗透到产品生命周期的各个阶段 辐射从资源提取到生产 消费 再到废弃物处置循环利用的产业价值链上每一个环节 使得 产业链所有环节都体现环境友好性特征 并最终实现价值链各个环 节的绿色化 而从消费者信息获取 绿色消费引导以及政府监管的角度出发 绿 色技术 工艺和产品认证则需要对全生命周期做出科学 系统的追 踪和评价 绿色示范园区创建 选择一批基础条件好 代表性强的工业园区 开展绿色园区创建示范工程 到2020年 创建百家示范意义强 综合水平高的绿色园区 绿色供应链示范 以供应链核心企业为抓手 开展试点示范 实施绿色采购 推行生 产者责任延伸制度 在信息通信 汽车 家电 纺织等行业培育百 家绿色供应链示范企业 四 项目区绿色节能发展推行节能低碳 环保电力调度 建设国 家电力需求侧管理平台 推广电能服务 总结电力需求侧管理城市 综合试点经验 实施工业领域电力需求侧管理专项行动 引导电网 企业支持和配合平台建设及试点工作 鼓励电力用户积极采用节电 技术产品 优化用电方式 深化电力体制改革 扩大峰谷电价 分时电价 可中断电价实施范 围 加强储能和智能电网建设 增强电网调峰和需求侧响应能力 第五章综合评价 1 目前是中国工业经济筑底企稳和转型升级的关键时期 一方面 应加强风险监测预警 防范各种因素有可能造成的系统性 风险 另一方面 应加强制度建设 改善企业经营环境 促进企业 技术创新和转型升级 特别是要在推进供给侧结构性改革的过程中 以提升效率 质量和 竞争力为主线 提高工业尤其是制造业的供给效率和结构水平 近些年来 全国各地认真贯彻执行 全国主体功能区规划 积极 参与国家生态文明先行示范区建设 国土空间格局得到明显改善 但值得注意的是 我国雾霾频发 水土污染等问题依然严重 森林 覆盖率仍低于世界平均水平 这种状况难以满足人民群众生产生活 中日益增长的生态需要 这要求不同区域按照国土空间美丽的内涵规定和国家顶层设计 根 据区域自然禀赋和人文底蕴 准确定位主体功能 具体确立环境美 丽的内涵和评价体系 统筹规划国土空间的合理综合利用 自然及 人文资源优势生态化开发与保护 致力生产空间 生活空间 生态 空间的优化美化 同时 根据 全国造林绿化规划纲要 xx 2020年 等所设立的目标 结合各地实际层层分解和优选细化 科学规划绿色工程项目 遵循艺术设计与绿色设计规律 因地制宜 地绿化美化村庄 建设区域 市域和城市绿道以及平原农田 江河 防护林和碳汇林 推进山地造林 丘陵增绿 草原保护 滩地兴林 实施石质山地 砾石戈壁 废弃矿山和采矿塌陷区的生态化改造 实现森林覆盖率和林木绿化率的大幅提高 在湿地恢复和崩岸治 理以及重要生态功能区生物多样性保护上加大力度 促使自然湿地 和自然保护区面积扩大 品质提升 由此彰显各地独特的生态活力 满足特定时空人民群众的需要 进 而由点及面 延展升级 建成宜居宜业宜游的美丽环境 2 该项目适应国内和国际胶粘剂车间行业总体发展趋势 是国家支 持和鼓励发展的产业 胶粘剂车间市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率32 13 投资利税率38 35 全部投资回报率24 10 全部投资回收期5 65年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx经济开发区建设胶粘剂车间项目 其建设选址合理 自然条件 良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx经济 开发区及xx经济开发区 十三五 胶粘剂车间产业发展规划 切合x x经济开发区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益 良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx经济开发区 全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元2764 123808 51164 617777 821 1工程费用万元2764 123808 5 19720 321 1 1建筑工程费用万元2764 122764 1227 63 1 1 2设备 购置及安装费万元3808 513808 5138 06 1 2工程建设其他费用万元 1205 191205 1912 05 1 2 1无形资产万元720 06720 061 3预备费 万元485 13485 131 3 1基本预备费万元229 97229 971 3 2涨价预 备费万元255 16255 162建设期利息万元3固定资产投资现值万元777 7 827777 82流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第 二年第三年第四年第五年1流动资产万元9720 325853 638833 73972 0 329720 329720 321 1应收账款万元2916 101603 852332 882916 102916 102916 101 2存货万元4374 142405 783499 324374 144374 144374 141 2 1原辅材料万元1312 24721 731049 791312 241312 241312 241 2 2燃料动力万元65 6136 0952 4965 6165 6165 611 2 3在产品万元xx 101106 661609 68xx 10 xx 10 xx 101 2 4产成品万 元984 18541 30787 35984 18984 18984 181 3现金万元2430 08133 6 541944 062430 082430 082430 082流动负债万元7492 694120 98 5994 157492 697492 697492 692 1应付账款万元7492 694120 9859 94 157492 697492 697492 693流动资金万元2227 631225 xx82 102 227 632227 632227 634铺底流动资金万元742 54408 40594 03742 54742 54742 54总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比 例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10005 45128 64 1 28 64 100 00 2项目建设投资万元7777 82100 00 100 00 77 74 2 1工程费用万元6572 6384 50 84 50 65 69 2 1 1建筑工程费万元27 64 1235 54 35 54 27 63 2 1 2设备购置及安装费万元3808 5148 9 7 48 97 38 06 2 2工程建设其他费用万元720 069 26 9 26 7 20 2 2 1无形资产万元720 069 26 9 26 7 20 2 3预备费万元485 136 2 4 6 24 4 85 2 3 1基本预备费万元229 972 96 2 96 2 30 2 3 2涨 价预备费万元255 163 28 3 28 2 55 3建设期利息万元4固定资产投 资现值万元7777 82100 00 100 00 77 74 5建设期间费用万元6流动 资金万元2227 6328 64 28 64 22 26 7铺底流动资金万元742 549 5 5 9 55 7 42 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第 一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8518 4012390 40154 88 0015488 0015488 001 1胶粘剂车间万元8518 4012390 4015488 0015488 0015488 002现价增加值万元2725 893964 934956 164956 164956 163增值税万元243 87354 72443 40443 40443 403 1销项税 额万元2478 082478 08247
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