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文档简介

泓域咨询MACRO/ PET薄膜项目立项申请报告PET薄膜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人陆xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53766.87平方米(折合约80.61亩),其中:净用地面积53766.87平方米(红线范围折合约80.61亩)。项目规划总建筑面积88177.67平方米,其中:规划建设主体工程58280.38平方米,计容建筑面积88177.67平方米;预计建筑工程投资6822.19万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PET薄膜,根据市场情况,预计年产值19780.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14525.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6822.195330.11180.1914525.121.1工程费用万元6822.195330.1114807.121.1.1建筑工程费用万元6822.196822.1939.94%1.1.2设备购置及安装费万元5330.115330.1131.20%1.2工程建设其他费用万元2372.822372.8213.89%1.2.1无形资产万元1026.501026.501.3预备费万元1346.321346.321.3.1基本预备费万元594.99594.991.3.2涨价预备费万元751.33751.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元14525.1214525.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2556.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14807.1210160.069049.8314807.1214807.1214807.121.1应收账款万元4442.142887.393331.604442.144442.144442.141.2存货万元6663.204331.084997.406663.206663.206663.201.2.1原辅材料万元1998.961299.321499.221998.961998.961998.961.2.2燃料动力万元99.9564.9774.9699.9599.9599.951.2.3在产品万元3065.071992.302298.803065.073065.073065.071.2.4产成品万元1499.22974.491124.411499.221499.221499.221.3现金万元3701.782406.162776.343701.783701.783701.782流动负债万元12250.657962.929187.9912250.6512250.6512250.652.1应付账款万元12250.657962.929187.9912250.6512250.6512250.653流动资金万元2556.471661.711917.352556.472556.472556.474铺底流动资金万元852.15553.90639.12852.15852.15852.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17081.59万元,其中:固定资产投资14525.12万元,占项目总投资的85.03%;流动资金2556.47万元,占项目总投资的14.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6822.19万元,占项目总投资的39.94%;设备购置费5330.11万元,占项目总投资的31.20%;其它投资2372.82万元,占项目总投资的13.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14525.12+2556.47=17081.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17081.59117.60%117.60%100.00%2项目建设投资万元14525.12100.00%100.00%85.03%2.1工程费用万元12152.3083.66%83.66%71.14%2.1.1建筑工程费万元6822.1946.97%46.97%39.94%2.1.2设备购置及安装费万元5330.1136.70%36.70%31.20%2.2工程建设其他费用万元1026.507.07%7.07%6.01%2.2.1无形资产万元1026.507.07%7.07%6.01%2.3预备费万元1346.329.27%9.27%7.88%2.3.1基本预备费万元594.994.10%4.10%3.48%2.3.2涨价预备费万元751.335.17%5.17%4.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14525.12100.00%100.00%85.03%5建设期间费用万元6流动资金万元2556.4717.60%17.60%14.97%7铺底流动资金万元852.165.87%5.87%4.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.09%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度180.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26263.3026263.3058280.3858280.384959.981.1主要生产车间15757.9815757.9834968.2334968.233075.191.2辅助生产车间8404.268404.2618649.7218649.721587.191.3其他生产车间2101.062101.063380.263380.26297.602仓储工程5572.135572.1319433.2419433.241202.822.1成品贮存1393.031393.034858.314858.31300.702.2原料仓储2897.512897.5110105.2810105.28625.472.3辅助材料仓库1281.591281.594469.654469.65276.653供配电工程297.18297.18297.18297.1820.693.1供配电室297.18297.18297.18297.1820.694给排水工程341.76341.76341.76341.7618.514.1给排水341.76341.76341.76341.7618.515服务性工程3529.023529.023529.023529.02218.435.1办公用房1941.231941.231941.231941.23110.995.2生活服务1587.791587.791587.791587.79112.066消防及环保工程995.55995.55995.55995.5569.326.1消防环保工程995.55995.55995.55995.5569.327项目总图工程148.59148.59148.59148.59187.257.1场地及道路硬化9324.851992.531992.537.2场区围墙1992.539324.859324.857.3安全保卫室148.59148.59148.59148.598绿化工程4148.34145.19合计37147.5388177.6788177.676822.19(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费5330.11万元。五、节能与环保1、项目年用电量750519.98千瓦时,折合92.24吨标准煤。2、项目年总用水量14640.34立方米,折合1.25吨标准煤。3、“PET薄膜项目投资建设项目”,年用电量750519.98千瓦时,年总用水量14640.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.49吨标准煤/年。达产年综合节能量32.85吨标准煤/年,项目总节能率22.90%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“PET薄膜项目”主要从事PET薄膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PET薄膜项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目

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