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泓域咨询MACRO/ PP塑料编织袋项目立项申请报告PP塑料编织袋项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34283.80平方米(折合约51.40亩),其中:净用地面积34283.80平方米(红线范围折合约51.40亩)。项目规划总建筑面积39426.37平方米,其中:规划建设主体工程26776.45平方米,计容建筑面积39426.37平方米;预计建筑工程投资2998.38万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PP塑料编织袋,根据市场情况,预计年产值13013.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8949.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2998.383014.62174.128949.771.1工程费用万元2998.383014.628317.151.1.1建筑工程费用万元2998.382998.3828.18%1.1.2设备购置及安装费万元3014.623014.6228.34%1.2工程建设其他费用万元2936.772936.7727.60%1.2.1无形资产万元1607.341607.341.3预备费万元1329.431329.431.3.1基本预备费万元539.08539.081.3.2涨价预备费万元790.35790.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元8949.778949.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1689.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8317.156330.247516.708317.158317.158317.151.1应收账款万元2495.141621.841996.122495.142495.142495.141.2存货万元3742.722432.772994.173742.723742.723742.721.2.1原辅材料万元1122.82729.83898.251122.821122.821122.821.2.2燃料动力万元56.1436.4944.9156.1456.1456.141.2.3在产品万元1721.651119.071377.321721.651721.651721.651.2.4产成品万元842.11547.37673.69842.11842.11842.111.3现金万元2079.291351.541663.432079.292079.292079.292流动负债万元6628.004308.205302.406628.006628.006628.002.1应付账款万元6628.004308.205302.406628.006628.006628.003流动资金万元1689.151097.951351.321689.151689.151689.154铺底流动资金万元563.04365.98450.44563.04563.04563.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10638.92万元,其中:固定资产投资8949.77万元,占项目总投资的84.12%;流动资金1689.15万元,占项目总投资的15.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2998.38万元,占项目总投资的28.18%;设备购置费3014.62万元,占项目总投资的28.34%;其它投资2936.77万元,占项目总投资的27.60%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8949.77+1689.15=10638.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10638.92118.87%118.87%100.00%2项目建设投资万元8949.77100.00%100.00%84.12%2.1工程费用万元6013.0067.19%67.19%56.52%2.1.1建筑工程费万元2998.3833.50%33.50%28.18%2.1.2设备购置及安装费万元3014.6233.68%33.68%28.34%2.2工程建设其他费用万元1607.3417.96%17.96%15.11%2.2.1无形资产万元1607.3417.96%17.96%15.11%2.3预备费万元1329.4314.85%14.85%12.50%2.3.1基本预备费万元539.086.02%6.02%5.07%2.3.2涨价预备费万元790.358.83%8.83%7.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8949.77100.00%100.00%84.12%5建设期间费用万元6流动资金万元1689.1518.87%18.87%15.88%7铺底流动资金万元563.056.29%6.29%5.29%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.68%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度174.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18343.8118343.8126776.4526776.452239.991.1主要生产车间11006.2911006.2916065.8716065.871388.791.2辅助生产车间5870.025870.028568.468568.46716.801.3其他生产车间1467.501467.501553.031553.03134.402仓储工程3891.903891.908222.458222.45500.252.1成品贮存972.98972.982055.612055.61125.062.2原料仓储2023.792023.794275.674275.67260.132.3辅助材料仓库895.14895.141891.161891.16115.063供配电工程207.57207.57207.57207.5714.213.1供配电室207.57207.57207.57207.5714.214给排水工程238.70238.70238.70238.7012.714.1给排水238.70238.70238.70238.7012.715服务性工程2464.872464.872464.872464.87149.965.1办公用房1455.361455.361455.361455.3683.005.2生活服务1009.511009.511009.511009.5169.286消防及环保工程695.35695.35695.35695.3547.596.1消防环保工程695.35695.35695.35695.3547.597项目总图工程103.78103.78103.78103.78-71.847.1场地及道路硬化6534.051100.461100.467.2场区围墙1100.466534.056534.057.3安全保卫室103.78103.78103.78103.788绿化工程3014.48105.51合计25945.9839426.3739426.372998.38(四)设备方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费3014.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量762887.62千瓦时,折合93.76吨标准煤。2、项目年总用水量8577.37立方米,折合0.73吨标准煤。3、“PP塑料编织袋项目投资建设项目”,年用电量762887.62千瓦时,年总用水量8577.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.49吨标准煤/年。达产年综合节能量33.20吨标准煤/年,项目总节能率27.25%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“PP塑料编织袋项目”主要从事PP塑料编织袋项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PP塑料编织袋项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此,

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