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文档简介

泓域咨询MACRO/ 临床营养食品项目立项申请报告临床营养食品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51318.98平方米(折合约76.94亩),其中:净用地面积51318.98平方米(红线范围折合约76.94亩)。项目规划总建筑面积51318.98平方米,其中:规划建设主体工程39332.49平方米,计容建筑面积51318.98平方米;预计建筑工程投资4206.48万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为临床营养食品,根据市场情况,预计年产值28079.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13808.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4206.485681.64179.4713808.421.1工程费用万元4206.485681.6422106.811.1.1建筑工程费用万元4206.484206.4823.61%1.1.2设备购置及安装费万元5681.645681.6431.89%1.2工程建设其他费用万元3920.303920.3022.00%1.2.1无形资产万元2116.852116.851.3预备费万元1803.451803.451.3.1基本预备费万元743.08743.081.3.2涨价预备费万元1060.371060.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元13808.4213808.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4008.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22106.8111213.0314044.1522106.8122106.8122106.811.1应收账款万元6632.043647.625305.636632.046632.046632.041.2存货万元9948.065471.447958.459948.069948.069948.061.2.1原辅材料万元2984.421641.432387.532984.422984.422984.421.2.2燃料动力万元149.2282.07119.38149.22149.22149.221.2.3在产品万元4576.112516.863660.894576.114576.114576.111.2.4产成品万元2238.311231.071790.652238.312238.312238.311.3现金万元5526.703039.694421.365526.705526.705526.702流动负债万元18098.629954.2414478.9018098.6218098.6218098.622.1应付账款万元18098.629954.2414478.9018098.6218098.6218098.623流动资金万元4008.192204.503206.554008.194008.194008.194铺底流动资金万元1336.05734.831068.851336.051336.051336.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17816.61万元,其中:固定资产投资13808.42万元,占项目总投资的77.50%;流动资金4008.19万元,占项目总投资的22.50%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4206.48万元,占项目总投资的23.61%;设备购置费5681.64万元,占项目总投资的31.89%;其它投资3920.30万元,占项目总投资的22.00%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13808.42+4008.19=17816.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17816.61129.03%129.03%100.00%2项目建设投资万元13808.42100.00%100.00%77.50%2.1工程费用万元9888.1271.61%71.61%55.50%2.1.1建筑工程费万元4206.4830.46%30.46%23.61%2.1.2设备购置及安装费万元5681.6441.15%41.15%31.89%2.2工程建设其他费用万元2116.8515.33%15.33%11.88%2.2.1无形资产万元2116.8515.33%15.33%11.88%2.3预备费万元1803.4513.06%13.06%10.12%2.3.1基本预备费万元743.085.38%5.38%4.17%2.3.2涨价预备费万元1060.377.68%7.68%5.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13808.42100.00%100.00%77.50%5建设期间费用万元6流动资金万元4008.1929.03%29.03%22.50%7铺底流动资金万元1336.069.68%9.68%7.50%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.58%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度179.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18714.5218714.5239332.4939332.493546.381.1主要生产车间11228.7111228.7123599.4923599.492198.761.2辅助生产车间5988.655988.6512586.4012586.401134.841.3其他生产车间1497.161497.162281.282281.28212.782仓储工程3970.553970.557791.227791.22510.902.1成品贮存992.64992.641947.811947.81127.722.2原料仓储2064.692064.694051.434051.43265.672.3辅助材料仓库913.23913.231791.981791.98117.513供配电工程211.76211.76211.76211.7615.623.1供配电室211.76211.76211.76211.7615.624给排水工程243.53243.53243.53243.5313.974.1给排水243.53243.53243.53243.5313.975服务性工程2514.682514.682514.682514.68164.905.1办公用房1205.981205.981205.981205.9879.065.2生活服务1308.701308.701308.701308.7070.436消防及环保工程709.40709.40709.40709.4052.336.1消防环保工程709.40709.40709.40709.4052.337项目总图工程105.88105.88105.88105.88-182.687.1场地及道路硬化7340.761138.901138.907.2场区围墙1138.907340.767340.767.3安全保卫室105.88105.88105.88105.888绿化工程2430.4285.06合计26470.3351318.9851318.984206.48(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费5681.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量909997.34千瓦时,折合111.84吨标准煤。2、项目年总用水量19410.92立方米,折合1.66吨标准煤。3、“临床营养食品项目投资建设项目”,年用电量909997.34千瓦时,年总用水量19410.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.50吨标准煤/年。达产年综合节能量44.14吨标准煤/年,项目总节能率28.68%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“临床营养食品项目”主要从事临床营养食品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性临床营养食品项目选址于xxx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园区环境保护规划要求。因

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