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文档简介

泓域咨询MACRO/ 专用平板电脑项目立项申请报告专用平板电脑项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人雷xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20450.22平方米(折合约30.66亩),其中:净用地面积20450.22平方米(红线范围折合约30.66亩)。项目规划总建筑面积30266.33平方米,其中:规划建设主体工程19368.97平方米,计容建筑面积30266.33平方米;预计建筑工程投资2395.57万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为专用平板电脑,根据市场情况,预计年产值6544.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5943.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2395.572526.62193.855943.441.1工程费用万元2395.572526.623943.801.1.1建筑工程费用万元2395.572395.5735.52%1.1.2设备购置及安装费万元2526.622526.6237.46%1.2工程建设其他费用万元1021.251021.2515.14%1.2.1无形资产万元534.13534.131.3预备费万元487.12487.121.3.1基本预备费万元256.75256.751.3.2涨价预备费万元230.37230.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元5943.445943.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金801.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3943.803073.132953.053943.803943.803943.801.1应收账款万元1183.14709.88828.201183.141183.141183.141.2存货万元1774.711064.831242.301774.711774.711774.711.2.1原辅材料万元532.41319.45372.69532.41532.41532.411.2.2燃料动力万元26.6215.9718.6326.6226.6226.621.2.3在产品万元816.37489.82571.46816.37816.37816.371.2.4产成品万元399.31239.59279.52399.31399.31399.311.3现金万元985.95591.57690.16985.95985.95985.952流动负债万元3142.501885.502199.753142.503142.503142.502.1应付账款万元3142.501885.502199.753142.503142.503142.503流动资金万元801.30480.78560.91801.30801.30801.304铺底流动资金万元267.10160.26186.97267.10267.10267.103、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6744.74万元,其中:固定资产投资5943.44万元,占项目总投资的88.12%;流动资金801.30万元,占项目总投资的11.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2395.57万元,占项目总投资的35.52%;设备购置费2526.62万元,占项目总投资的37.46%;其它投资1021.25万元,占项目总投资的15.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5943.44+801.30=6744.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6744.74113.48%113.48%100.00%2项目建设投资万元5943.44100.00%100.00%88.12%2.1工程费用万元4922.1982.82%82.82%72.98%2.1.1建筑工程费万元2395.5740.31%40.31%35.52%2.1.2设备购置及安装费万元2526.6242.51%42.51%37.46%2.2工程建设其他费用万元534.138.99%8.99%7.92%2.2.1无形资产万元534.138.99%8.99%7.92%2.3预备费万元487.128.20%8.20%7.22%2.3.1基本预备费万元256.754.32%4.32%3.81%2.3.2涨价预备费万元230.373.88%3.88%3.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5943.44100.00%100.00%88.12%5建设期间费用万元6流动资金万元801.3013.48%13.48%11.88%7铺底流动资金万元267.104.49%4.49%3.96%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.36%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度193.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7425.787425.7819368.9719368.971686.351.1主要生产车间4455.474455.4711621.3811621.381045.541.2辅助生产车间2376.252376.256198.076198.07539.631.3其他生产车间594.06594.061123.401123.40101.182仓储工程1575.481575.487083.287083.28448.512.1成品贮存393.87393.871770.821770.82112.132.2原料仓储819.25819.253683.313683.31233.232.3辅助材料仓库362.36362.361629.151629.15103.163供配电工程84.0384.0384.0384.035.993.1供配电室84.0384.0384.0384.035.994给排水工程96.6396.6396.6396.635.354.1给排水96.6396.6396.6396.635.355服务性工程997.81997.81997.81997.8163.185.1办公用房588.23588.23588.23588.2326.195.2生活服务409.58409.58409.58409.5832.496消防及环保工程281.49281.49281.49281.4920.056.1消防环保工程281.49281.49281.49281.4920.057项目总图工程42.0142.0142.0142.01134.737.1场地及道路硬化2700.08537.62537.627.2场区围墙537.622700.082700.087.3安全保卫室42.0142.0142.0142.018绿化工程897.3131.41合计10503.2330266.3330266.332395.57(四)设备方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费2526.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量1068254.21千瓦时,折合131.29吨标准煤。2、项目年总用水量3796.06立方米,折合0.32吨标准煤。3、“专用平板电脑项目投资建设项目”,年用电量1068254.21千瓦时,年总用水量3796.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.61吨标准煤/年。达产年综合节能量46.24吨标准煤/年,项目总节能率25.55%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“专用平板电脑项目”主要从事专用平板电脑项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性专用平板电脑项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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