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文档简介
泓域咨询MACRO/ 人行道彩砖项目立项申请报告人行道彩砖项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29261.29平方米(折合约43.87亩),其中:净用地面积29261.29平方米(红线范围折合约43.87亩)。项目规划总建筑面积32480.03平方米,其中:规划建设主体工程19941.44平方米,计容建筑面积32480.03平方米;预计建筑工程投资2416.47万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为人行道彩砖,根据市场情况,预计年产值22721.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7731.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2416.473708.88176.237731.211.1工程费用万元2416.473708.8814615.441.1.1建筑工程费用万元2416.472416.4723.44%1.1.2设备购置及安装费万元3708.883708.8835.97%1.2工程建设其他费用万元1605.861605.8615.58%1.2.1无形资产万元920.02920.021.3预备费万元685.84685.841.3.1基本预备费万元314.84314.841.3.2涨价预备费万元371.00371.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元7731.217731.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2578.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14615.448582.4412120.4314615.4414615.4414615.441.1应收账款万元4384.632630.783288.474384.634384.634384.631.2存货万元6576.953946.174932.716576.956576.956576.951.2.1原辅材料万元1973.081183.851479.811973.081973.081973.081.2.2燃料动力万元98.6559.1973.9998.6598.6598.651.2.3在产品万元3025.401815.242269.053025.403025.403025.401.2.4产成品万元1479.81887.891109.861479.811479.811479.811.3现金万元3653.862192.322740.393653.863653.863653.862流动负债万元12036.507221.909027.3812036.5012036.5012036.502.1应付账款万元12036.507221.909027.3812036.5012036.5012036.503流动资金万元2578.941547.361934.202578.942578.942578.944铺底流动资金万元859.64515.79644.73859.64859.64859.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10310.15万元,其中:固定资产投资7731.21万元,占项目总投资的74.99%;流动资金2578.94万元,占项目总投资的25.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2416.47万元,占项目总投资的23.44%;设备购置费3708.88万元,占项目总投资的35.97%;其它投资1605.86万元,占项目总投资的15.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7731.21+2578.94=10310.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10310.15133.36%133.36%100.00%2项目建设投资万元7731.21100.00%100.00%74.99%2.1工程费用万元6125.3579.23%79.23%59.41%2.1.1建筑工程费万元2416.4731.26%31.26%23.44%2.1.2设备购置及安装费万元3708.8847.97%47.97%35.97%2.2工程建设其他费用万元920.0211.90%11.90%8.92%2.2.1无形资产万元920.0211.90%11.90%8.92%2.3预备费万元685.848.87%8.87%6.65%2.3.1基本预备费万元314.844.07%4.07%3.05%2.3.2涨价预备费万元371.004.80%4.80%3.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7731.21100.00%100.00%74.99%5建设期间费用万元6流动资金万元2578.9433.36%33.36%25.01%7铺底流动资金万元859.6511.12%11.12%8.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.59%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度176.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12948.4512948.4519941.4419941.441631.981.1主要生产车间7769.077769.0711964.8611964.861011.831.2辅助生产车间4143.504143.506381.266381.26522.231.3其他生产车间1035.881035.881156.601156.6097.922仓储工程2747.202747.208150.088150.08485.082.1成品贮存686.80686.802037.522037.52121.272.2原料仓储1428.541428.544238.044238.04252.242.3辅助材料仓库631.86631.861874.521874.52111.573供配电工程146.52146.52146.52146.529.813.1供配电室146.52146.52146.52146.529.814给排水工程168.49168.49168.49168.498.774.1给排水168.49168.49168.49168.498.775服务性工程1739.891739.891739.891739.89103.565.1办公用房1032.971032.971032.971032.9757.535.2生活服务706.92706.92706.92706.9255.956消防及环保工程490.83490.83490.83490.8332.876.1消防环保工程490.83490.83490.83490.8332.877项目总图工程73.2673.2673.2673.2677.087.1场地及道路硬化4857.081021.101021.107.2场区围墙1021.104857.084857.087.3安全保卫室73.2673.2673.2673.268绿化工程1923.3267.32合计18314.6432480.0332480.032416.47(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费3708.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量593402.24千瓦时,折合72.93吨标准煤。2、项目年总用水量14229.86立方米,折合1.22吨标准煤。3、“人行道彩砖项目投资建设项目”,年用电量593402.24千瓦时,年总用水量14229.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.15吨标准煤/年。达产年综合节能量24.72吨标准煤/年,项目总节能率26.26%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“人行道彩砖项目”主要从事人行道彩砖项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性人行道彩砖项目选址于某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建
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