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文档简介

泓域咨询MACRO/ EPP发泡聚丙烯项目立项申请报告EPP发泡聚丙烯项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33610.13平方米(折合约50.39亩),其中:净用地面积33610.13平方米(红线范围折合约50.39亩)。项目规划总建筑面积53440.11平方米,其中:规划建设主体工程42430.52平方米,计容建筑面积53440.11平方米;预计建筑工程投资4265.39万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为EPP发泡聚丙烯,根据市场情况,预计年产值27865.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8288.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4265.394161.33164.498288.651.1工程费用万元4265.394161.3319891.831.1.1建筑工程费用万元4265.394265.3936.66%1.1.2设备购置及安装费万元4161.334161.3335.77%1.2工程建设其他费用万元-138.07-138.07-1.19%1.2.1无形资产万元-66.89-66.891.3预备费万元-71.18-71.181.3.1基本预备费万元-37.76-37.761.3.2涨价预备费万元-33.42-33.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元8288.658288.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3345.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19891.839665.0117789.2619891.8319891.8319891.831.1应收账款万元5967.553282.154774.045967.555967.555967.551.2存货万元8951.324923.237161.068951.328951.328951.321.2.1原辅材料万元2685.401476.972148.322685.402685.402685.401.2.2燃料动力万元134.2773.85107.42134.27134.27134.271.2.3在产品万元4117.612264.683294.094117.614117.614117.611.2.4产成品万元2014.051107.731611.242014.052014.052014.051.3现金万元4972.962735.133978.374972.964972.964972.962流动负债万元16546.309100.4713237.0416546.3016546.3016546.302.1应付账款万元16546.309100.4713237.0416546.3016546.3016546.303流动资金万元3345.531840.042676.423345.533345.533345.534铺底流动资金万元1115.17613.35892.141115.171115.171115.173、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11634.18万元,其中:固定资产投资8288.65万元,占项目总投资的71.24%;流动资金3345.53万元,占项目总投资的28.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4265.39万元,占项目总投资的36.66%;设备购置费4161.33万元,占项目总投资的35.77%;其它投资-138.07万元,占项目总投资的-1.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8288.65+3345.53=11634.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11634.18140.36%140.36%100.00%2项目建设投资万元8288.65100.00%100.00%71.24%2.1工程费用万元8426.72101.67%101.67%72.43%2.1.1建筑工程费万元4265.3951.46%51.46%36.66%2.1.2设备购置及安装费万元4161.3350.21%50.21%35.77%2.2工程建设其他费用万元-66.89-0.81%-0.81%-0.57%2.2.1无形资产万元-66.89-0.81%-0.81%-0.57%2.3预备费万元-71.18-0.86%-0.86%-0.61%2.3.1基本预备费万元-37.76-0.46%-0.46%-0.32%2.3.2涨价预备费万元-33.42-0.40%-0.40%-0.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8288.65100.00%100.00%71.24%5建设期间费用万元6流动资金万元3345.5340.36%40.36%28.76%7铺底流动资金万元1115.1813.45%13.45%9.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.73%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.93%,固定资产投资强度164.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17044.7417044.7442430.5242430.523725.311.1主要生产车间10226.8410226.8425458.3125458.312309.691.2辅助生产车间5454.325454.3213577.7713577.771192.101.3其他生产车间1363.581363.582460.972460.97223.522仓储工程3616.283616.287156.237156.23456.952.1成品贮存904.07904.071789.061789.06114.242.2原料仓储1880.471880.473721.243721.24237.612.3辅助材料仓库831.74831.741645.931645.93105.103供配电工程192.87192.87192.87192.8713.853.1供配电室192.87192.87192.87192.8713.854给排水工程221.80221.80221.80221.8012.394.1给排水221.80221.80221.80221.8012.395服务性工程2290.312290.312290.312290.31146.245.1办公用房978.48978.48978.48978.4872.635.2生活服务1311.831311.831311.831311.8362.356消防及环保工程646.11646.11646.11646.1146.416.1消防环保工程646.11646.11646.11646.1146.417项目总图工程96.4396.4396.4396.43-226.287.1场地及道路硬化6073.441375.351375.357.2场区围墙1375.356073.446073.447.3安全保卫室96.4396.4396.4396.438绿化工程2586.4290.52合计24108.5553440.1153440.114265.39(四)设备方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费4161.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量445967.05千瓦时,折合54.81吨标准煤。2、项目年总用水量25279.81立方米,折合2.16吨标准煤。3、“EPP发泡聚丙烯项目投资建设项目”,年用电量445967.05千瓦时,年总用水量25279.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.97吨标准煤/年。达产年综合节能量17.02吨标准煤/年,项目总节能率23.25%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“EPP发泡聚丙烯项目”主要从事EPP发泡聚丙烯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性EPP发泡聚丙烯项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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