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泓域咨询MACRO/ SMT钢网项目立项申请报告SMT钢网项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15187.59平方米(折合约22.77亩),其中:净用地面积15187.59平方米(红线范围折合约22.77亩)。项目规划总建筑面积23844.52平方米,其中:规划建设主体工程18154.16平方米,计容建筑面积23844.52平方米;预计建筑工程投资1681.56万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为SMT钢网,根据市场情况,预计年产值8760.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4217.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1681.561156.67185.244217.911.1工程费用万元1681.561156.676672.171.1.1建筑工程费用万元1681.561681.5631.91%1.1.2设备购置及安装费万元1156.671156.6721.95%1.2工程建设其他费用万元1379.681379.6826.18%1.2.1无形资产万元661.88661.881.3预备费万元717.80717.801.3.1基本预备费万元317.17317.171.3.2涨价预备费万元400.63400.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元4217.914217.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1051.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6672.173473.874723.086672.176672.176672.171.1应收账款万元2001.651301.071601.322001.652001.652001.651.2存货万元3002.481951.612401.983002.483002.483002.481.2.1原辅材料万元900.74585.48720.60900.74900.74900.741.2.2燃料动力万元45.0429.2736.0345.0445.0445.041.2.3在产品万元1381.14897.741104.911381.141381.141381.141.2.4产成品万元675.56439.11540.45675.56675.56675.561.3现金万元1668.041084.231334.431668.041668.041668.042流动负债万元5620.293653.194496.235620.295620.295620.292.1应付账款万元5620.293653.194496.235620.295620.295620.293流动资金万元1051.88683.72841.501051.881051.881051.884铺底流动资金万元350.62227.91280.50350.62350.62350.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5269.79万元,其中:固定资产投资4217.91万元,占项目总投资的80.04%;流动资金1051.88万元,占项目总投资的19.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1681.56万元,占项目总投资的31.91%;设备购置费1156.67万元,占项目总投资的21.95%;其它投资1379.68万元,占项目总投资的26.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4217.91+1051.88=5269.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5269.79124.94%124.94%100.00%2项目建设投资万元4217.91100.00%100.00%80.04%2.1工程费用万元2838.2367.29%67.29%53.86%2.1.1建筑工程费万元1681.5639.87%39.87%31.91%2.1.2设备购置及安装费万元1156.6727.42%27.42%21.95%2.2工程建设其他费用万元661.8815.69%15.69%12.56%2.2.1无形资产万元661.8815.69%15.69%12.56%2.3预备费万元717.8017.02%17.02%13.62%2.3.1基本预备费万元317.177.52%7.52%6.02%2.3.2涨价预备费万元400.639.50%9.50%7.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4217.91100.00%100.00%80.04%5建设期间费用万元6流动资金万元1051.8824.94%24.94%19.96%7铺底流动资金万元350.638.31%8.31%6.65%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.76%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度185.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7383.197383.1918154.1618154.161408.291.1主要生产车间4429.914429.9110892.5010892.50873.141.2辅助生产车间2362.622362.625809.335809.33450.651.3其他生产车间590.66590.661052.941052.9484.502仓储工程1566.451566.453698.733698.73208.672.1成品贮存391.61391.61924.68924.6852.172.2原料仓储814.55814.551923.341923.34108.512.3辅助材料仓库360.28360.28850.71850.7147.993供配电工程83.5483.5483.5483.545.303.1供配电室83.5483.5483.5483.545.304给排水工程96.0896.0896.0896.084.744.1给排水96.0896.0896.0896.084.745服务性工程992.08992.08992.08992.0855.975.1办公用房465.54465.54465.54465.5424.695.2生活服务526.54526.54526.54526.5433.316消防及环保工程279.87279.87279.87279.8717.766.1消防环保工程279.87279.87279.87279.8717.767项目总图工程41.7741.7741.7741.77-48.847.1场地及道路硬化2613.09487.53487.537.2场区围墙487.532613.092613.097.3安全保卫室41.7741.7741.7741.778绿化工程847.8329.67合计10442.9923844.5223844.521681.56(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费1156.67万元。五、节能与环保1、项目年用电量1228626.60千瓦时,折合151.00吨标准煤。2、项目年总用水量7121.50立方米,折合0.61吨标准煤。3、“SMT钢网项目投资建设项目”,年用电量1228626.60千瓦时,年总用水量7121.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.61吨标准煤/年。达产年综合节能量50.54吨标准煤/年,项目总节能率26.82%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“SMT钢网项目”主要从事SMT钢网项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性SMT钢网项目选址于xxx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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