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文档简介

泓域咨询MACRO/ 儿童椅项目立项申请报告儿童椅项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。undefined2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人潘xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53206.59平方米(折合约79.77亩),其中:净用地面积53206.59平方米(红线范围折合约79.77亩)。项目规划总建筑面积57995.18平方米,其中:规划建设主体工程36122.67平方米,计容建筑面积57995.18平方米;预计建筑工程投资5016.91万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为儿童椅,根据市场情况,预计年产值18273.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13564.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5016.915657.26170.0513564.891.1工程费用万元5016.915657.2612989.081.1.1建筑工程费用万元5016.915016.9132.35%1.1.2设备购置及安装费万元5657.265657.2636.48%1.2工程建设其他费用万元2890.722890.7218.64%1.2.1无形资产万元1226.831226.831.3预备费万元1663.891663.891.3.1基本预备费万元703.76703.761.3.2涨价预备费万元960.13960.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元13564.8913564.892、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1943.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12989.085042.009684.4612989.0812989.0812989.081.1应收账款万元3896.721558.692727.713896.723896.723896.721.2存货万元5845.092338.034091.565845.095845.095845.091.2.1原辅材料万元1753.53701.411227.471753.531753.531753.531.2.2燃料动力万元87.6835.0761.3787.6887.6887.681.2.3在产品万元2688.741075.501882.122688.742688.742688.741.2.4产成品万元1315.15526.06920.601315.151315.151315.151.3现金万元3247.271298.912273.093247.273247.273247.272流动负债万元11045.994418.407732.1911045.9911045.9911045.992.1应付账款万元11045.994418.407732.1911045.9911045.9911045.993流动资金万元1943.09777.241360.161943.091943.091943.094铺底流动资金万元647.69259.08453.39647.69647.69647.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15507.98万元,其中:固定资产投资13564.89万元,占项目总投资的87.47%;流动资金1943.09万元,占项目总投资的12.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5016.91万元,占项目总投资的32.35%;设备购置费5657.26万元,占项目总投资的36.48%;其它投资2890.72万元,占项目总投资的18.64%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13564.89+1943.09=15507.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15507.98114.32%114.32%100.00%2项目建设投资万元13564.89100.00%100.00%87.47%2.1工程费用万元10674.1778.69%78.69%68.83%2.1.1建筑工程费万元5016.9136.98%36.98%32.35%2.1.2设备购置及安装费万元5657.2641.71%41.71%36.48%2.2工程建设其他费用万元1226.839.04%9.04%7.91%2.2.1无形资产万元1226.839.04%9.04%7.91%2.3预备费万元1663.8912.27%12.27%10.73%2.3.1基本预备费万元703.765.19%5.19%4.54%2.3.2涨价预备费万元960.137.08%7.08%6.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13564.89100.00%100.00%87.47%5建设期间费用万元6流动资金万元1943.0914.32%14.32%12.53%7铺底流动资金万元647.704.77%4.77%4.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.97%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度170.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26696.8326696.8336122.6736122.673437.301.1主要生产车间16018.1016018.1021673.6021673.602131.131.2辅助生产车间8542.998542.9911559.2511559.251099.941.3其他生产车间2135.752135.752095.112095.11206.242仓储工程5664.115664.1114217.1314217.13983.892.1成品贮存1416.031416.033554.283554.28245.972.2原料仓储2945.342945.347392.917392.91511.622.3辅助材料仓库1302.751302.753269.943269.94226.293供配电工程302.09302.09302.09302.0923.523.1供配电室302.09302.09302.09302.0923.524给排水工程347.40347.40347.40347.4021.044.1给排水347.40347.40347.40347.4021.045服务性工程3587.273587.273587.273587.27248.265.1办公用房2115.842115.842115.842115.84144.525.2生活服务1471.431471.431471.431471.43136.606消防及环保工程1011.991011.991011.991011.9978.796.1消防环保工程1011.991011.991011.991011.9978.797项目总图工程151.04151.04151.04151.04110.357.1场地及道路硬化10068.892087.762087.767.2场区围墙2087.7610068.8910068.897.3安全保卫室151.04151.04151.04151.048绿化工程3250.32113.76合计37760.7257995.1857995.185016.91(四)设备方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费5657.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量551742.85千瓦时,折合67.81吨标准煤。2、项目年总用水量12540.67立方米,折合1.07吨标准煤。3、“儿童椅项目投资建设项目”,年用电量551742.85千瓦时,年总用水量12540.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.88吨标准煤/年。达产年综合节能量18.31吨标准煤/年,项目总节能率26.11%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“儿童椅项目”主要从事儿童椅项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性儿童椅项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规划要

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