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泓域咨询MACRO/ PE热收缩膜项目立项申请报告PE热收缩膜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人王xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44875.76平方米(折合约67.28亩),其中:净用地面积44875.76平方米(红线范围折合约67.28亩)。项目规划总建筑面积60582.28平方米,其中:规划建设主体工程43180.57平方米,计容建筑面积60582.28平方米;预计建筑工程投资4880.94万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PE热收缩膜,根据市场情况,预计年产值36860.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12738.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4880.945911.10189.3412738.801.1工程费用万元4880.945911.1024839.311.1.1建筑工程费用万元4880.944880.9429.13%1.1.2设备购置及安装费万元5911.105911.1035.27%1.2工程建设其他费用万元1946.761946.7611.62%1.2.1无形资产万元905.09905.091.3预备费万元1041.671041.671.3.1基本预备费万元568.52568.521.3.2涨价预备费万元473.15473.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元12738.8012738.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4018.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24839.3111298.8920218.1024839.3124839.3124839.311.1应收账款万元7451.793353.315216.267451.797451.797451.791.2存货万元11177.695029.967824.3811177.6911177.6911177.691.2.1原辅材料万元3353.311508.992347.313353.313353.313353.311.2.2燃料动力万元167.6775.45117.37167.67167.67167.671.2.3在产品万元5141.742313.783599.225141.745141.745141.741.2.4产成品万元2514.981131.741760.492514.982514.982514.981.3现金万元6209.832794.424346.886209.836209.836209.832流动负债万元20820.879369.3914574.6120820.8720820.8720820.872.1应付账款万元20820.879369.3914574.6120820.8720820.8720820.873流动资金万元4018.441808.302812.914018.444018.444018.444铺底流动资金万元1339.47602.77937.641339.471339.471339.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16757.24万元,其中:固定资产投资12738.80万元,占项目总投资的76.02%;流动资金4018.44万元,占项目总投资的23.98%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4880.94万元,占项目总投资的29.13%;设备购置费5911.10万元,占项目总投资的35.27%;其它投资1946.76万元,占项目总投资的11.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12738.80+4018.44=16757.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16757.24131.54%131.54%100.00%2项目建设投资万元12738.80100.00%100.00%76.02%2.1工程费用万元10792.0484.72%84.72%64.40%2.1.1建筑工程费万元4880.9438.32%38.32%29.13%2.1.2设备购置及安装费万元5911.1046.40%46.40%35.27%2.2工程建设其他费用万元905.097.10%7.10%5.40%2.2.1无形资产万元905.097.10%7.10%5.40%2.3预备费万元1041.678.18%8.18%6.22%2.3.1基本预备费万元568.524.46%4.46%3.39%2.3.2涨价预备费万元473.153.71%3.71%2.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12738.80100.00%100.00%76.02%5建设期间费用万元6流动资金万元4018.4431.54%31.54%23.98%7铺底流动资金万元1339.4810.51%10.51%7.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.01%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度189.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23481.2723481.2743180.5743180.573826.831.1主要生产车间14088.7614088.7625908.3425908.342372.631.2辅助生产车间7514.017514.0113817.7813817.781224.591.3其他生产车间1878.501878.502504.472504.47229.612仓储工程4981.884981.8811311.1111311.11729.042.1成品贮存1245.471245.472827.782827.78182.262.2原料仓储2590.582590.585881.785881.78379.102.3辅助材料仓库1145.831145.832601.562601.56167.683供配电工程265.70265.70265.70265.7019.273.1供配电室265.70265.70265.70265.7019.274给排水工程305.56305.56305.56305.5617.234.1给排水305.56305.56305.56305.5617.235服务性工程3155.193155.193155.193155.19203.365.1办公用房1628.801628.801628.801628.80115.395.2生活服务1526.391526.391526.391526.3987.636消防及环保工程890.10890.10890.10890.1064.546.1消防环保工程890.10890.10890.10890.1064.547项目总图工程132.85132.85132.85132.85-80.307.1场地及道路硬化8558.671504.911504.917.2场区围墙1504.918558.678558.677.3安全保卫室132.85132.85132.85132.858绿化工程2884.85100.97合计33212.5560582.2860582.284880.94(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费5911.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量1211539.74千瓦时,折合148.90吨标准煤。2、项目年总用水量35862.63立方米,折合3.06吨标准煤。3、“PE热收缩膜项目投资建设项目”,年用电量1211539.74千瓦时,年总用水量35862.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.96吨标准煤/年。达产年综合节能量37.99吨标准煤/年,项目总节能率24.03%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“PE热收缩膜项目”主要从事PE热收缩膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PE热收缩膜项目选址于xx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范区环境保护规划要

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