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文档简介
泓域咨询MACRO/ PP-R塑料管材项目立项申请报告PP-R塑料管材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25085.87平方米(折合约37.61亩),其中:净用地面积25085.87平方米(红线范围折合约37.61亩)。项目规划总建筑面积35120.22平方米,其中:规划建设主体工程28035.03平方米,计容建筑面积35120.22平方米;预计建筑工程投资3049.49万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PP-R塑料管材,根据市场情况,预计年产值10026.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6657.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3049.492748.19177.026657.721.1工程费用万元3049.492748.197999.771.1.1建筑工程费用万元3049.493049.4937.91%1.1.2设备购置及安装费万元2748.192748.1934.17%1.2工程建设其他费用万元860.04860.0410.69%1.2.1无形资产万元504.22504.221.3预备费万元355.82355.821.3.1基本预备费万元165.83165.831.3.2涨价预备费万元189.99189.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元6657.726657.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1385.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7999.772465.365049.857999.777999.777999.771.1应收账款万元2399.93959.971679.952399.932399.932399.931.2存货万元3599.901439.962519.933599.903599.903599.901.2.1原辅材料万元1079.97431.99755.981079.971079.971079.971.2.2燃料动力万元54.0021.6037.8054.0054.0054.001.2.3在产品万元1655.95662.381159.171655.951655.951655.951.2.4产成品万元809.98323.99566.98809.98809.98809.981.3现金万元1999.94799.981399.961999.941999.941999.942流动负债万元6613.802645.524629.666613.806613.806613.802.1应付账款万元6613.802645.524629.666613.806613.806613.803流动资金万元1385.97554.39970.181385.971385.971385.974铺底流动资金万元461.99184.80323.39461.99461.99461.993、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8043.69万元,其中:固定资产投资6657.72万元,占项目总投资的82.77%;流动资金1385.97万元,占项目总投资的17.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3049.49万元,占项目总投资的37.91%;设备购置费2748.19万元,占项目总投资的34.17%;其它投资860.04万元,占项目总投资的10.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6657.72+1385.97=8043.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8043.69120.82%120.82%100.00%2项目建设投资万元6657.72100.00%100.00%82.77%2.1工程费用万元5797.6887.08%87.08%72.08%2.1.1建筑工程费万元3049.4945.80%45.80%37.91%2.1.2设备购置及安装费万元2748.1941.28%41.28%34.17%2.2工程建设其他费用万元504.227.57%7.57%6.27%2.2.1无形资产万元504.227.57%7.57%6.27%2.3预备费万元355.825.34%5.34%4.42%2.3.1基本预备费万元165.832.49%2.49%2.06%2.3.2涨价预备费万元189.992.85%2.85%2.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6657.72100.00%100.00%82.77%5建设期间费用万元6流动资金万元1385.9720.82%20.82%17.23%7铺底流动资金万元461.996.94%6.94%5.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.18%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度177.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13865.7813865.7828035.0328035.032677.711.1主要生产车间8319.478319.4716821.0216821.021660.181.2辅助生产车间4437.054437.058971.218971.21856.871.3其他生产车间1109.261109.261626.031626.03160.662仓储工程2941.822941.824605.374605.37319.912.1成品贮存735.46735.461151.341151.3479.982.2原料仓储1529.751529.752394.792394.79166.352.3辅助材料仓库676.62676.621059.241059.2473.583供配电工程156.90156.90156.90156.9012.263.1供配电室156.90156.90156.90156.9012.264给排水工程180.43180.43180.43180.4310.974.1给排水180.43180.43180.43180.4310.975服务性工程1863.151863.151863.151863.15129.425.1办公用房969.52969.52969.52969.5262.035.2生活服务893.63893.63893.63893.6364.186消防及环保工程525.61525.61525.61525.6141.076.1消防环保工程525.61525.61525.61525.6141.077项目总图工程78.4578.4578.4578.45-208.327.1场地及道路硬化5155.68834.60834.607.2场区围墙834.605155.685155.687.3安全保卫室78.4578.4578.4578.458绿化工程1899.1866.47合计19612.1335120.2235120.223049.49(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2748.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量920656.29千瓦时,折合113.15吨标准煤。2、项目年总用水量8530.68立方米,折合0.73吨标准煤。3、“PP-R塑料管材项目投资建设项目”,年用电量920656.29千瓦时,年总用水量8530.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.88吨标准煤/年。达产年综合节能量46.51吨标准煤/年,项目总节能率26.35%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划,符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“PP-R塑料管材项目”主要从事PP-R塑料管材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PP-R塑料管材项目选址于某某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。
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