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文档简介

泓域咨询MACRO/ 各类塑料制品项目立项申请报告各类塑料制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人孔xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18669.33平方米(折合约27.99亩),其中:净用地面积18669.33平方米(红线范围折合约27.99亩)。项目规划总建筑面积30617.70平方米,其中:规划建设主体工程22634.21平方米,计容建筑面积30617.70平方米;预计建筑工程投资2496.27万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为各类塑料制品,根据市场情况,预计年产值14200.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4695.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2496.272218.31167.754695.321.1工程费用万元2496.272218.318937.771.1.1建筑工程费用万元2496.272496.2737.04%1.1.2设备购置及安装费万元2218.312218.3132.92%1.2工程建设其他费用万元-19.26-19.26-0.29%1.2.1无形资产万元-9.88-9.881.3预备费万元-9.38-9.381.3.1基本预备费万元-4.29-4.291.3.2涨价预备费万元-5.09-5.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元4695.324695.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2043.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8937.774325.878181.198937.778937.778937.771.1应收账款万元2681.331072.532145.062681.332681.332681.331.2存货万元4022.001608.803217.604022.004022.004022.001.2.1原辅材料万元1206.60482.64965.281206.601206.601206.601.2.2燃料动力万元60.3324.1348.2660.3360.3360.331.2.3在产品万元1850.12740.051480.101850.121850.121850.121.2.4产成品万元904.95361.98723.96904.95904.95904.951.3现金万元2234.44893.781787.552234.442234.442234.442流动负债万元6893.922757.575515.146893.926893.926893.922.1应付账款万元6893.922757.575515.146893.926893.926893.923流动资金万元2043.85817.541635.082043.852043.852043.854铺底流动资金万元681.28272.51545.03681.28681.28681.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6739.17万元,其中:固定资产投资4695.32万元,占项目总投资的69.67%;流动资金2043.85万元,占项目总投资的30.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2496.27万元,占项目总投资的37.04%;设备购置费2218.31万元,占项目总投资的32.92%;其它投资-19.26万元,占项目总投资的-0.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4695.32+2043.85=6739.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6739.17143.53%143.53%100.00%2项目建设投资万元4695.32100.00%100.00%69.67%2.1工程费用万元4714.58100.41%100.41%69.96%2.1.1建筑工程费万元2496.2753.17%53.17%37.04%2.1.2设备购置及安装费万元2218.3147.25%47.25%32.92%2.2工程建设其他费用万元-9.88-0.21%-0.21%-0.15%2.2.1无形资产万元-9.88-0.21%-0.21%-0.15%2.3预备费万元-9.38-0.20%-0.20%-0.14%2.3.1基本预备费万元-4.29-0.09%-0.09%-0.06%2.3.2涨价预备费万元-5.09-0.11%-0.11%-0.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4695.32100.00%100.00%69.67%5建设期间费用万元6流动资金万元2043.8543.53%43.53%30.33%7铺底流动资金万元681.2814.51%14.51%10.11%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.75%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度167.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10262.3910262.3922634.2122634.212029.911.1主要生产车间6157.436157.4313580.5313580.531258.541.2辅助生产车间3283.963283.967242.957242.95649.571.3其他生产车间820.99820.991312.781312.78121.792仓储工程2177.312177.315189.275189.27338.472.1成品贮存544.33544.331297.321297.3284.622.2原料仓储1132.201132.202698.422698.42176.002.3辅助材料仓库500.78500.781193.531193.5377.853供配电工程116.12116.12116.12116.128.523.1供配电室116.12116.12116.12116.128.524给排水工程133.54133.54133.54133.547.624.1给排水133.54133.54133.54133.547.625服务性工程1378.961378.961378.961378.9689.945.1办公用房724.81724.81724.81724.8153.285.2生活服务654.15654.15654.15654.1547.676消防及环保工程389.01389.01389.01389.0128.546.1消防环保工程389.01389.01389.01389.0128.547项目总图工程58.0658.0658.0658.06-67.687.1场地及道路硬化3941.40643.64643.647.2场区围墙643.643941.403941.407.3安全保卫室58.0658.0658.0658.068绿化工程1741.3160.95合计14515.4030617.7030617.702496.27(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费2218.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量1158082.28千瓦时,折合142.33吨标准煤。2、项目年总用水量7840.68立方米,折合0.67吨标准煤。3、“各类塑料制品项目投资建设项目”,年用电量1158082.28千瓦时,年总用水量7840.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.00吨标准煤/年。达产年综合节能量35.75吨标准煤/年,项目总节能率27.69%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“各类塑料制品项目”主要从事各类塑料制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性各类塑料制品项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保

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