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文档简介

泓域咨询MACRO/ 健康生态茶油项目立项申请报告健康生态茶油项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人薛xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42828.07平方米(折合约64.21亩),其中:净用地面积42828.07平方米(红线范围折合约64.21亩)。项目规划总建筑面积70666.32平方米,其中:规划建设主体工程55280.02平方米,计容建筑面积70666.32平方米;预计建筑工程投资6219.51万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为健康生态茶油,根据市场情况,预计年产值24778.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10739.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6219.514845.86167.2510739.121.1工程费用万元6219.514845.8619498.191.1.1建筑工程费用万元6219.516219.5144.92%1.1.2设备购置及安装费万元4845.864845.8635.00%1.2工程建设其他费用万元-326.25-326.25-2.36%1.2.1无形资产万元-179.87-179.871.3预备费万元-146.38-146.381.3.1基本预备费万元-79.37-79.371.3.2涨价预备费万元-67.01-67.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元10739.1210739.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3108.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19498.197281.6713600.0219498.1919498.1919498.191.1应收账款万元5849.462339.784679.575849.465849.465849.461.2存货万元8774.193509.677019.358774.198774.198774.191.2.1原辅材料万元2632.261052.902105.812632.262632.262632.261.2.2燃料动力万元131.6152.65105.29131.61131.61131.611.2.3在产品万元4036.131614.453228.904036.134036.134036.131.2.4产成品万元1974.19789.681579.351974.191974.191974.191.3现金万元4874.551949.823899.644874.554874.554874.552流动负债万元16390.126556.0513112.1016390.1216390.1216390.122.1应付账款万元16390.126556.0513112.1016390.1216390.1216390.123流动资金万元3108.071243.232486.463108.073108.073108.074铺底流动资金万元1036.01414.41828.821036.011036.011036.013、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13847.19万元,其中:固定资产投资10739.12万元,占项目总投资的77.55%;流动资金3108.07万元,占项目总投资的22.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6219.51万元,占项目总投资的44.92%;设备购置费4845.86万元,占项目总投资的35.00%;其它投资-326.25万元,占项目总投资的-2.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10739.12+3108.07=13847.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13847.19128.94%128.94%100.00%2项目建设投资万元10739.12100.00%100.00%77.55%2.1工程费用万元11065.37103.04%103.04%79.91%2.1.1建筑工程费万元6219.5157.91%57.91%44.92%2.1.2设备购置及安装费万元4845.8645.12%45.12%35.00%2.2工程建设其他费用万元-179.87-1.67%-1.67%-1.30%2.2.1无形资产万元-179.87-1.67%-1.67%-1.30%2.3预备费万元-146.38-1.36%-1.36%-1.06%2.3.1基本预备费万元-79.37-0.74%-0.74%-0.57%2.3.2涨价预备费万元-67.01-0.62%-0.62%-0.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10739.12100.00%100.00%77.55%5建设期间费用万元6流动资金万元3108.0728.94%28.94%22.45%7铺底流动资金万元1036.029.65%9.65%7.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.66%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度167.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23515.0223515.0255280.0255280.025351.861.1主要生产车间14109.0114109.0133168.0133168.013318.151.2辅助生产车间7524.817524.8117689.6117689.611712.601.3其他生产车间1881.201881.203206.243206.24321.112仓储工程4989.044989.0410001.1010001.10704.182.1成品贮存1247.261247.262500.282500.28176.042.2原料仓储2594.302594.305200.575200.57366.172.3辅助材料仓库1147.481147.482300.252300.25161.963供配电工程266.08266.08266.08266.0821.083.1供配电室266.08266.08266.08266.0821.084给排水工程305.99305.99305.99305.9918.854.1给排水305.99305.99305.99305.9918.855服务性工程3159.733159.733159.733159.73222.485.1办公用房1297.851297.851297.851297.85106.365.2生活服务1861.881861.881861.881861.88132.376消防及环保工程891.38891.38891.38891.3870.616.1消防环保工程891.38891.38891.38891.3870.617项目总图工程133.04133.04133.04133.04-281.917.1场地及道路硬化8844.691734.061734.067.2场区围墙1734.068844.698844.697.3安全保卫室133.04133.04133.04133.048绿化工程3210.29112.36合计33260.2870666.3270666.326219.51(四)设备方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费4845.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量928386.06千瓦时,折合114.10吨标准煤。2、项目年总用水量21518.17立方米,折合1.84吨标准煤。3、“健康生态茶油项目投资建设项目”,年用电量928386.06千瓦时,年总用水量21518.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.94吨标准煤/年。达产年综合节能量42.88吨标准煤/年,项目总节能率20.55%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“健康生态茶油项目”主要从事健康生态茶油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性健康生态茶油项目选址于xx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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