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文档简介

泓域咨询MACRO/ 低聚肽饮品项目立项申请报告低聚肽饮品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11432.38平方米(折合约17.14亩),其中:净用地面积11432.38平方米(红线范围折合约17.14亩)。项目规划总建筑面积18291.81平方米,其中:规划建设主体工程12309.89平方米,计容建筑面积18291.81平方米;预计建筑工程投资1296.96万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为低聚肽饮品,根据市场情况,预计年产值6009.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2779.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1296.961236.31162.162779.421.1工程费用万元1296.961236.314726.711.1.1建筑工程费用万元1296.961296.9635.51%1.1.2设备购置及安装费万元1236.311236.3133.85%1.2工程建设其他费用万元246.15246.156.74%1.2.1无形资产万元112.39112.391.3预备费万元133.76133.761.3.1基本预备费万元69.2869.281.3.2涨价预备费万元64.4864.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元2779.422779.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金872.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4726.712653.923100.924726.714726.714726.711.1应收账款万元1418.01850.811134.411418.011418.011418.011.2存货万元2127.021276.211701.622127.022127.022127.021.2.1原辅材料万元638.11382.86510.48638.11638.11638.111.2.2燃料动力万元31.9119.1425.5231.9131.9131.911.2.3在产品万元978.43587.06782.74978.43978.43978.431.2.4产成品万元478.58287.15382.86478.58478.58478.581.3现金万元1181.68709.01945.341181.681181.681181.682流动负债万元3854.052312.433083.243854.053854.053854.052.1应付账款万元3854.052312.433083.243854.053854.053854.053流动资金万元872.66523.60698.13872.66872.66872.664铺底流动资金万元290.88174.53232.71290.88290.88290.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3652.08万元,其中:固定资产投资2779.42万元,占项目总投资的76.11%;流动资金872.66万元,占项目总投资的23.89%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1296.96万元,占项目总投资的35.51%;设备购置费1236.31万元,占项目总投资的33.85%;其它投资246.15万元,占项目总投资的6.74%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2779.42+872.66=3652.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3652.08131.40%131.40%100.00%2项目建设投资万元2779.42100.00%100.00%76.11%2.1工程费用万元2533.2791.14%91.14%69.37%2.1.1建筑工程费万元1296.9646.66%46.66%35.51%2.1.2设备购置及安装费万元1236.3144.48%44.48%33.85%2.2工程建设其他费用万元112.394.04%4.04%3.08%2.2.1无形资产万元112.394.04%4.04%3.08%2.3预备费万元133.764.81%4.81%3.66%2.3.1基本预备费万元69.282.49%2.49%1.90%2.3.2涨价预备费万元64.482.32%2.32%1.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2779.42100.00%100.00%76.11%5建设期间费用万元6流动资金万元872.6631.40%31.40%23.89%7铺底流动资金万元290.8910.47%10.47%7.96%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.21%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度162.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5836.515836.5112309.8912309.89960.101.1主要生产车间3501.913501.917385.937385.93595.261.2辅助生产车间1867.681867.683939.163939.16307.231.3其他生产车间466.92466.92713.97713.9757.612仓储工程1238.301238.303888.253888.25220.552.1成品贮存309.57309.57972.06972.0655.142.2原料仓储643.92643.922021.892021.89114.692.3辅助材料仓库284.81284.81894.30894.3050.733供配电工程66.0466.0466.0466.044.213.1供配电室66.0466.0466.0466.044.214给排水工程75.9575.9575.9575.953.774.1给排水75.9575.9575.9575.953.775服务性工程784.26784.26784.26784.2644.495.1办公用房329.30329.30329.30329.3026.045.2生活服务454.96454.96454.96454.9626.216消防及环保工程221.24221.24221.24221.2414.126.1消防环保工程221.24221.24221.24221.2414.127项目总图工程33.0233.0233.0233.0219.987.1场地及道路硬化2136.66350.25350.257.2场区围墙350.252136.662136.667.3安全保卫室33.0233.0233.0233.028绿化工程849.6729.74合计8255.3218291.8118291.811296.96(四)设备方案项目计划购置设备共计41台(套),设备购置费1236.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量1371017.10千瓦时,折合168.50吨标准煤。2、项目年总用水量4357.80立方米,折合0.37吨标准煤。3、“低聚肽饮品项目投资建设项目”,年用电量1371017.10千瓦时,年总用水量4357.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.87吨标准煤/年。达产年综合节能量44.89吨标准煤/年,项目总节能率20.78%,能源利用效果良好。4、项目符合某某循环经济产业园发展规划,符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“低聚肽饮品项目”主要从事低聚肽饮品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性低聚肽饮品项目选址于某某循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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