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文档简介

泓域咨询MACRO/ LED灯带项目立项申请报告LED灯带项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47810.56平方米(折合约71.68亩),其中:净用地面积47810.56平方米(红线范围折合约71.68亩)。项目规划总建筑面积66456.68平方米,其中:规划建设主体工程45036.09平方米,计容建筑面积66456.68平方米;预计建筑工程投资4744.21万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为LED灯带,根据市场情况,预计年产值18675.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13940.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4744.215220.22194.4813940.331.1工程费用万元4744.215220.2214779.511.1.1建筑工程费用万元4744.214744.2128.48%1.1.2设备购置及安装费万元5220.225220.2231.34%1.2工程建设其他费用万元3975.903975.9023.87%1.2.1无形资产万元2297.722297.721.3预备费万元1678.181678.181.3.1基本预备费万元697.48697.481.3.2涨价预备费万元980.70980.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元13940.3313940.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2716.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14779.518206.5710076.4514779.5114779.5114779.511.1应收账款万元4433.852438.623547.084433.854433.854433.851.2存货万元6650.783657.935320.626650.786650.786650.781.2.1原辅材料万元1995.231097.381596.191995.231995.231995.231.2.2燃料动力万元99.7654.8779.8199.7699.7699.761.2.3在产品万元3059.361682.652447.493059.363059.363059.361.2.4产成品万元1496.43823.031197.141496.431496.431496.431.3现金万元3694.882032.182955.903694.883694.883694.882流动负债万元12063.056634.689650.4412063.0512063.0512063.052.1应付账款万元12063.056634.689650.4412063.0512063.0512063.053流动资金万元2716.461494.052173.172716.462716.462716.464铺底流动资金万元905.48498.02724.39905.48905.48905.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16656.79万元,其中:固定资产投资13940.33万元,占项目总投资的83.69%;流动资金2716.46万元,占项目总投资的16.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4744.21万元,占项目总投资的28.48%;设备购置费5220.22万元,占项目总投资的31.34%;其它投资3975.90万元,占项目总投资的23.87%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13940.33+2716.46=16656.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16656.79119.49%119.49%100.00%2项目建设投资万元13940.33100.00%100.00%83.69%2.1工程费用万元9964.4371.48%71.48%59.82%2.1.1建筑工程费万元4744.2134.03%34.03%28.48%2.1.2设备购置及安装费万元5220.2237.45%37.45%31.34%2.2工程建设其他费用万元2297.7216.48%16.48%13.79%2.2.1无形资产万元2297.7216.48%16.48%13.79%2.3预备费万元1678.1812.04%12.04%10.08%2.3.1基本预备费万元697.485.00%5.00%4.19%2.3.2涨价预备费万元980.707.03%7.03%5.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13940.33100.00%100.00%83.69%5建设期间费用万元6流动资金万元2716.4619.49%19.49%16.31%7铺底流动资金万元905.496.50%6.50%5.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.90%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度194.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26669.8326669.8345036.0945036.093536.541.1主要生产车间16001.9016001.9027021.6527021.652192.651.2辅助生产车间8534.358534.3514411.5514411.551131.691.3其他生产车间2133.592133.592612.092612.09212.192仓储工程5658.385658.3813923.3813923.38795.172.1成品贮存1414.601414.603480.843480.84198.792.2原料仓储2942.362942.367240.167240.16413.492.3辅助材料仓库1301.431301.433202.383202.38182.893供配电工程301.78301.78301.78301.7819.393.1供配电室301.78301.78301.78301.7819.394给排水工程347.05347.05347.05347.0517.344.1给排水347.05347.05347.05347.0517.345服务性工程3583.643583.643583.643583.64204.665.1办公用房1541.161541.161541.161541.1686.925.2生活服务2042.482042.482042.482042.4884.106消防及环保工程1010.961010.961010.961010.9664.956.1消防环保工程1010.961010.961010.961010.9664.957项目总图工程150.89150.89150.89150.89-31.907.1场地及道路硬化10547.221712.471712.477.2场区围墙1712.4710547.2210547.227.3安全保卫室150.89150.89150.89150.898绿化工程3944.66138.06合计37722.5366456.6866456.684744.21(四)设备方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费5220.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量1118375.67千瓦时,折合137.45吨标准煤。2、项目年总用水量15527.21立方米,折合1.33吨标准煤。3、“LED灯带项目投资建设项目”,年用电量1118375.67千瓦时,年总用水量15527.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.78吨标准煤/年。达产年综合节能量43.83吨标准煤/年,项目总节能率24.87%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“LED灯带项目”主要从事LED灯带项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性LED灯带项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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