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文档简介

泓域咨询MACRO/ 优质岩棉毡项目立项申请报告优质岩棉毡项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28447.55平方米(折合约42.65亩),其中:净用地面积28447.55平方米(红线范围折合约42.65亩)。项目规划总建筑面积37266.29平方米,其中:规划建设主体工程27397.68平方米,计容建筑面积37266.29平方米;预计建筑工程投资3205.28万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为优质岩棉毡,根据市场情况,预计年产值15580.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8367.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3205.283365.61196.208367.931.1工程费用万元3205.283365.6110458.811.1.1建筑工程费用万元3205.283205.2831.50%1.1.2设备购置及安装费万元3365.613365.6133.08%1.2工程建设其他费用万元1797.041797.0417.66%1.2.1无形资产万元989.83989.831.3预备费万元807.21807.211.3.1基本预备费万元384.18384.181.3.2涨价预备费万元423.03423.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元8367.938367.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1806.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10458.817336.309622.7010458.8110458.8110458.811.1应收账款万元3137.641882.592510.113137.643137.643137.641.2存货万元4706.462823.883765.174706.464706.464706.461.2.1原辅材料万元1411.94847.161129.551411.941411.941411.941.2.2燃料动力万元70.6042.3656.4870.6070.6070.601.2.3在产品万元2164.971298.981731.982164.972164.972164.971.2.4产成品万元1058.95635.37847.161058.951058.951058.951.3现金万元2614.701568.822091.762614.702614.702614.702流动负债万元8652.345191.406921.878652.348652.348652.342.1应付账款万元8652.345191.406921.878652.348652.348652.343流动资金万元1806.471083.881445.181806.471806.471806.474铺底流动资金万元602.15361.29481.72602.15602.15602.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10174.40万元,其中:固定资产投资8367.93万元,占项目总投资的82.24%;流动资金1806.47万元,占项目总投资的17.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3205.28万元,占项目总投资的31.50%;设备购置费3365.61万元,占项目总投资的33.08%;其它投资1797.04万元,占项目总投资的17.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8367.93+1806.47=10174.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10174.40121.59%121.59%100.00%2项目建设投资万元8367.93100.00%100.00%82.24%2.1工程费用万元6570.8978.52%78.52%64.58%2.1.1建筑工程费万元3205.2838.30%38.30%31.50%2.1.2设备购置及安装费万元3365.6140.22%40.22%33.08%2.2工程建设其他费用万元989.8311.83%11.83%9.73%2.2.1无形资产万元989.8311.83%11.83%9.73%2.3预备费万元807.219.65%9.65%7.93%2.3.1基本预备费万元384.184.59%4.59%3.78%2.3.2涨价预备费万元423.035.06%5.06%4.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8367.93100.00%100.00%82.24%5建设期间费用万元6流动资金万元1806.4721.59%21.59%17.76%7铺底流动资金万元602.167.20%7.20%5.92%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.15%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度196.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13103.2413103.2427397.6827397.682592.131.1主要生产车间7861.947861.9416438.6116438.611607.121.2辅助生产车间4193.044193.048767.268767.26829.481.3其他生产车间1048.261048.261589.071589.07155.532仓储工程2780.042780.046414.606414.60441.382.1成品贮存695.01695.011603.651603.65110.342.2原料仓储1445.621445.623335.593335.59229.522.3辅助材料仓库639.41639.411475.361475.36101.523供配电工程148.27148.27148.27148.2711.483.1供配电室148.27148.27148.27148.2711.484给排水工程170.51170.51170.51170.5110.274.1给排水170.51170.51170.51170.5110.275服务性工程1760.691760.691760.691760.69121.155.1办公用房816.60816.60816.60816.6059.235.2生活服务944.09944.09944.09944.0956.326消防及环保工程496.70496.70496.70496.7038.456.1消防环保工程496.70496.70496.70496.7038.457项目总图工程74.1374.1374.1374.13-74.277.1场地及道路硬化5061.00833.18833.187.2场区围墙833.185061.005061.007.3安全保卫室74.1374.1374.1374.138绿化工程1848.3464.69合计18533.5837266.2937266.293205.28(四)设备方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费3365.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量909020.95千瓦时,折合111.72吨标准煤。2、项目年总用水量14917.03立方米,折合1.27吨标准煤。3、“优质岩棉毡项目投资建设项目”,年用电量909020.95千瓦时,年总用水量14917.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.99吨标准煤/年。达产年综合节能量43.94吨标准煤/年,项目总节能率29.55%,能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划,符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“优质岩棉毡项目”主要从事优质岩棉毡项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性优质岩棉毡项目选址于xx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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