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文档简介

泓域咨询MACRO/ 光学原件项目立项申请报告光学原件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43028.17平方米(折合约64.51亩),其中:净用地面积43028.17平方米(红线范围折合约64.51亩)。项目规划总建筑面积63251.41平方米,其中:规划建设主体工程47738.63平方米,计容建筑面积63251.41平方米;预计建筑工程投资4654.06万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为光学原件,根据市场情况,预计年产值15735.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11346.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4654.064740.00175.8911346.661.1工程费用万元4654.064740.0012063.211.1.1建筑工程费用万元4654.064654.0634.69%1.1.2设备购置及安装费万元4740.004740.0035.33%1.2工程建设其他费用万元1952.601952.6014.55%1.2.1无形资产万元834.20834.201.3预备费万元1118.401118.401.3.1基本预备费万元571.52571.521.3.2涨价预备费万元546.88546.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元11346.6611346.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2069.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12063.215521.256949.4012063.2112063.2112063.211.1应收账款万元3618.961628.532533.273618.963618.963618.961.2存货万元5428.442442.803799.915428.445428.445428.441.2.1原辅材料万元1628.53732.841139.971628.531628.531628.531.2.2燃料动力万元81.4336.6457.0081.4381.4381.431.2.3在产品万元2497.081123.691747.962497.082497.082497.081.2.4产成品万元1221.40549.63854.981221.401221.401221.401.3现金万元3015.801357.112111.063015.803015.803015.802流动负债万元9993.344497.006995.349993.349993.349993.342.1应付账款万元9993.344497.006995.349993.349993.349993.343流动资金万元2069.87931.441448.912069.872069.872069.874铺底流动资金万元689.95310.48482.97689.95689.95689.953、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13416.53万元,其中:固定资产投资11346.66万元,占项目总投资的84.57%;流动资金2069.87万元,占项目总投资的15.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4654.06万元,占项目总投资的34.69%;设备购置费4740.00万元,占项目总投资的35.33%;其它投资1952.60万元,占项目总投资的14.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11346.66+2069.87=13416.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13416.53118.24%118.24%100.00%2项目建设投资万元11346.66100.00%100.00%84.57%2.1工程费用万元9394.0682.79%82.79%70.02%2.1.1建筑工程费万元4654.0641.02%41.02%34.69%2.1.2设备购置及安装费万元4740.0041.77%41.77%35.33%2.2工程建设其他费用万元834.207.35%7.35%6.22%2.2.1无形资产万元834.207.35%7.35%6.22%2.3预备费万元1118.409.86%9.86%8.34%2.3.1基本预备费万元571.525.04%5.04%4.26%2.3.2涨价预备费万元546.884.82%4.82%4.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11346.66100.00%100.00%84.57%5建设期间费用万元6流动资金万元2069.8718.24%18.24%15.43%7铺底流动资金万元689.966.08%6.08%5.14%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.26%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度175.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19244.2719244.2747738.6347738.633863.891.1主要生产车间11546.5611546.5628643.1828643.182395.611.2辅助生产车间6158.176158.1715276.3615276.361236.441.3其他生产车间1539.541539.542768.842768.84231.832仓储工程4082.944082.9410083.3110083.31593.552.1成品贮存1020.741020.742520.832520.83148.392.2原料仓储2123.132123.135243.325243.32308.652.3辅助材料仓库939.08939.082319.162319.16136.523供配电工程217.76217.76217.76217.7614.423.1供配电室217.76217.76217.76217.7614.424给排水工程250.42250.42250.42250.4212.904.1给排水250.42250.42250.42250.4212.905服务性工程2585.862585.862585.862585.86152.215.1办公用房1071.031071.031071.031071.0375.855.2生活服务1514.831514.831514.831514.8367.916消防及环保工程729.49729.49729.49729.4948.316.1消防环保工程729.49729.49729.49729.4948.317项目总图工程108.88108.88108.88108.88-130.517.1场地及道路硬化6975.401125.601125.607.2场区围墙1125.606975.406975.407.3安全保卫室108.88108.88108.88108.888绿化工程2836.7899.29合计27219.6263251.4163251.414654.06(四)设备方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费4740.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量1124966.32千瓦时,折合138.26吨标准煤。2、项目年总用水量8590.76立方米,折合0.73吨标准煤。3、“光学原件项目投资建设项目”,年用电量1124966.32千瓦时,年总用水量8590.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.99吨标准煤/年。达产年综合节能量48.83吨标准煤/年,项目总节能率20.67%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“光学原件项目”主要从事光学原件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性光学原件项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区环境保护规划要求。因此,建

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