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文档简介

泓域咨询MACRO/ 冷拔气瓶无缝钢管项目立项申请报告冷拔气瓶无缝钢管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17855.59平方米(折合约26.77亩),其中:净用地面积17855.59平方米(红线范围折合约26.77亩)。项目规划总建筑面积24283.60平方米,其中:规划建设主体工程17237.05平方米,计容建筑面积24283.60平方米;预计建筑工程投资1768.21万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为冷拔气瓶无缝钢管,根据市场情况,预计年产值6702.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5147.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1768.211848.36192.295147.601.1工程费用万元1768.211848.364329.851.1.1建筑工程费用万元1768.211768.2129.46%1.1.2设备购置及安装费万元1848.361848.3630.80%1.2工程建设其他费用万元1531.031531.0325.51%1.2.1无形资产万元688.68688.681.3预备费万元842.35842.351.3.1基本预备费万元470.18470.181.3.2涨价预备费万元372.17372.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元5147.605147.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金853.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4329.852552.224008.364329.854329.854329.851.1应收账款万元1298.96779.371039.161298.961298.961298.961.2存货万元1948.431169.061558.751948.431948.431948.431.2.1原辅材料万元584.53350.72467.62584.53584.53584.531.2.2燃料动力万元29.2317.5423.3829.2329.2329.231.2.3在产品万元896.28537.77717.02896.28896.28896.281.2.4产成品万元438.40263.04350.72438.40438.40438.401.3现金万元1082.46649.48865.971082.461082.461082.462流动负债万元3476.242085.742780.993476.243476.243476.242.1应付账款万元3476.242085.742780.993476.243476.243476.243流动资金万元853.61512.17682.89853.61853.61853.614铺底流动资金万元284.53170.72227.63284.53284.53284.533、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6001.21万元,其中:固定资产投资5147.60万元,占项目总投资的85.78%;流动资金853.61万元,占项目总投资的14.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1768.21万元,占项目总投资的29.46%;设备购置费1848.36万元,占项目总投资的30.80%;其它投资1531.03万元,占项目总投资的25.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5147.60+853.61=6001.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6001.21116.58%116.58%100.00%2项目建设投资万元5147.60100.00%100.00%85.78%2.1工程费用万元3616.5770.26%70.26%60.26%2.1.1建筑工程费万元1768.2134.35%34.35%29.46%2.1.2设备购置及安装费万元1848.3635.91%35.91%30.80%2.2工程建设其他费用万元688.6813.38%13.38%11.48%2.2.1无形资产万元688.6813.38%13.38%11.48%2.3预备费万元842.3516.36%16.36%14.04%2.3.1基本预备费万元470.189.13%9.13%7.83%2.3.2涨价预备费万元372.177.23%7.23%6.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5147.60100.00%100.00%85.78%5建设期间费用万元6流动资金万元853.6116.58%16.58%14.22%7铺底流动资金万元284.545.53%5.53%4.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.34%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度192.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6733.596733.5917237.0517237.051380.631.1主要生产车间4040.154040.1510342.2310342.23855.991.2辅助生产车间2154.752154.755515.865515.86441.801.3其他生产车间538.69538.69999.75999.7582.842仓储工程1428.631428.634580.264580.26266.812.1成品贮存357.16357.161145.071145.0766.702.2原料仓储742.89742.892381.742381.74138.742.3辅助材料仓库328.58328.581053.461053.4661.373供配电工程76.1976.1976.1976.194.993.1供配电室76.1976.1976.1976.194.994给排水工程87.6287.6287.6287.624.474.1给排水87.6287.6287.6287.624.475服务性工程904.80904.80904.80904.8052.715.1办公用房465.10465.10465.10465.1029.395.2生活服务439.70439.70439.70439.7023.646消防及环保工程255.25255.25255.25255.2516.736.1消防环保工程255.25255.25255.25255.2516.737项目总图工程38.1038.1038.1038.103.207.1场地及道路硬化2422.55541.82541.827.2场区围墙541.822422.552422.557.3安全保卫室38.1038.1038.1038.108绿化工程1104.7538.67合计9524.1724283.6024283.601768.21(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费1848.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量485999.12千瓦时,折合59.73吨标准煤。2、项目年总用水量4981.22立方米,折合0.43吨标准煤。3、“冷拔气瓶无缝钢管项目投资建设项目”,年用电量485999.12千瓦时,年总用水量4981.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.16吨标准煤/年。达产年综合节能量16.97吨标准煤/年,项目总节能率21.00%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“冷拔气瓶无缝钢管项目”主要从事冷拔气瓶无缝钢管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性冷拔气瓶无缝钢管项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区环

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