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文档简介
泓域咨询MACRO/ 休闲椅项目立项申请报告休闲椅项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22177.75平方米(折合约33.25亩),其中:净用地面积22177.75平方米(红线范围折合约33.25亩)。项目规划总建筑面积33044.85平方米,其中:规划建设主体工程20646.60平方米,计容建筑面积33044.85平方米;预计建筑工程投资2555.37万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为休闲椅,根据市场情况,预计年产值18838.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6254.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2555.371978.67188.106254.321.1工程费用万元2555.371978.6712700.781.1.1建筑工程费用万元2555.372555.3729.00%1.1.2设备购置及安装费万元1978.671978.6722.45%1.2工程建设其他费用万元1720.281720.2819.52%1.2.1无形资产万元882.11882.111.3预备费万元838.17838.171.3.1基本预备费万元445.37445.371.3.2涨价预备费万元392.80392.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元6254.326254.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2557.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12700.786768.3710213.3412700.7812700.7812700.781.1应收账款万元3810.232095.632667.163810.233810.233810.231.2存货万元5715.353143.444000.755715.355715.355715.351.2.1原辅材料万元1714.61943.031200.221714.611714.611714.611.2.2燃料动力万元85.7347.1560.0185.7385.7385.731.2.3在产品万元2629.061445.981840.342629.062629.062629.061.2.4产成品万元1285.95707.27900.171285.951285.951285.951.3现金万元3175.201746.362222.643175.203175.203175.202流动负债万元10142.915578.607100.0410142.9110142.9110142.912.1应付账款万元10142.915578.607100.0410142.9110142.9110142.913流动资金万元2557.871406.831790.512557.872557.872557.874铺底流动资金万元852.61468.94596.84852.61852.61852.613、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8812.19万元,其中:固定资产投资6254.32万元,占项目总投资的70.97%;流动资金2557.87万元,占项目总投资的29.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2555.37万元,占项目总投资的29.00%;设备购置费1978.67万元,占项目总投资的22.45%;其它投资1720.28万元,占项目总投资的19.52%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6254.32+2557.87=8812.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8812.19140.90%140.90%100.00%2项目建设投资万元6254.32100.00%100.00%70.97%2.1工程费用万元4534.0472.49%72.49%51.45%2.1.1建筑工程费万元2555.3740.86%40.86%29.00%2.1.2设备购置及安装费万元1978.6731.64%31.64%22.45%2.2工程建设其他费用万元882.1114.10%14.10%10.01%2.2.1无形资产万元882.1114.10%14.10%10.01%2.3预备费万元838.1713.40%13.40%9.51%2.3.1基本预备费万元445.377.12%7.12%5.05%2.3.2涨价预备费万元392.806.28%6.28%4.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6254.32100.00%100.00%70.97%5建设期间费用万元6流动资金万元2557.8740.90%40.90%29.03%7铺底流动资金万元852.6213.63%13.63%9.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.07%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度188.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8634.808634.8020646.6020646.601756.271.1主要生产车间5180.885180.8812387.9612387.961088.891.2辅助生产车间2763.142763.146606.916606.91562.011.3其他生产车间690.78690.781197.501197.50105.382仓储工程1831.991831.998058.868058.86498.562.1成品贮存458.00458.002014.712014.71124.642.2原料仓储952.63952.634190.614190.61259.252.3辅助材料仓库421.36421.361853.541853.54114.673供配电工程97.7197.7197.7197.716.803.1供配电室97.7197.7197.7197.716.804给排水工程112.36112.36112.36112.366.084.1给排水112.36112.36112.36112.366.085服务性工程1160.261160.261160.261160.2671.785.1办公用房582.05582.05582.05582.0541.855.2生活服务578.21578.21578.21578.2131.646消防及环保工程327.32327.32327.32327.3222.786.1消防环保工程327.32327.32327.32327.3222.787项目总图工程48.8548.8548.8548.85150.357.1场地及道路硬化3205.86600.57600.577.2场区围墙600.573205.863205.867.3安全保卫室48.8548.8548.8548.858绿化工程1221.4742.75合计12213.2933044.8533044.852555.37(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费1978.67万元。五、节能与环保1、项目年用电量651172.10千瓦时,折合80.03吨标准煤。2、项目年总用水量10584.12立方米,折合0.90吨标准煤。3、“休闲椅项目投资建设项目”,年用电量651172.10千瓦时,年总用水量10584.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.93吨标准煤/年。达产年综合节能量33.06吨标准煤/年,项目总节能率23.93%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“休闲椅项目”主要从事休闲椅项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性休闲椅项目选址于xxx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济合作区环境保护规划要求。因此,
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