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文档简介

泓域咨询MACRO/ 再生铝锭铝棒项目立项申请报告再生铝锭铝棒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人宋xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24699.01平方米(折合约37.03亩),其中:净用地面积24699.01平方米(红线范围折合约37.03亩)。项目规划总建筑面积35813.56平方米,其中:规划建设主体工程22324.09平方米,计容建筑面积35813.56平方米;预计建筑工程投资2749.12万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为再生铝锭铝棒,根据市场情况,预计年产值11247.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6564.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2749.123011.05177.286564.681.1工程费用万元2749.123011.058359.341.1.1建筑工程费用万元2749.122749.1235.33%1.1.2设备购置及安装费万元3011.053011.0538.69%1.2工程建设其他费用万元804.51804.5110.34%1.2.1无形资产万元412.65412.651.3预备费万元391.86391.861.3.1基本预备费万元166.23166.231.3.2涨价预备费万元225.63225.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元6564.686564.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1217.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8359.343708.106145.258359.348359.348359.341.1应收账款万元2507.801128.512006.242507.802507.802507.801.2存货万元3761.701692.773009.363761.703761.703761.701.2.1原辅材料万元1128.51507.83902.811128.511128.511128.511.2.2燃料动力万元56.4325.3945.1456.4356.4356.431.2.3在产品万元1730.38778.671384.311730.381730.381730.381.2.4产成品万元846.38380.87677.11846.38846.38846.381.3现金万元2089.84940.431671.872089.842089.842089.842流动负债万元7142.243214.015713.797142.247142.247142.242.1应付账款万元7142.243214.015713.797142.247142.247142.243流动资金万元1217.10547.69973.681217.101217.101217.104铺底流动资金万元405.70182.56324.56405.70405.70405.703、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7781.78万元,其中:固定资产投资6564.68万元,占项目总投资的84.36%;流动资金1217.10万元,占项目总投资的15.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2749.12万元,占项目总投资的35.33%;设备购置费3011.05万元,占项目总投资的38.69%;其它投资804.51万元,占项目总投资的10.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6564.68+1217.10=7781.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7781.78118.54%118.54%100.00%2项目建设投资万元6564.68100.00%100.00%84.36%2.1工程费用万元5760.1787.74%87.74%74.02%2.1.1建筑工程费万元2749.1241.88%41.88%35.33%2.1.2设备购置及安装费万元3011.0545.87%45.87%38.69%2.2工程建设其他费用万元412.656.29%6.29%5.30%2.2.1无形资产万元412.656.29%6.29%5.30%2.3预备费万元391.865.97%5.97%5.04%2.3.1基本预备费万元166.232.53%2.53%2.14%2.3.2涨价预备费万元225.633.44%3.44%2.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6564.68100.00%100.00%84.36%5建设期间费用万元6流动资金万元1217.1018.54%18.54%15.64%7铺底流动资金万元405.706.18%6.18%5.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.50%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度177.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12834.7212834.7222324.0922324.091885.011.1主要生产车间7700.837700.8313394.4513394.451168.711.2辅助生产车间4107.114107.117143.717143.71603.201.3其他生产车间1026.781026.781294.801294.80113.102仓储工程2723.072723.078768.168768.16538.452.1成品贮存680.77680.772192.042192.04134.612.2原料仓储1416.001416.004559.444559.44279.992.3辅助材料仓库626.31626.312016.682016.68123.843供配电工程145.23145.23145.23145.2310.033.1供配电室145.23145.23145.23145.2310.034给排水工程167.01167.01167.01167.018.974.1给排水167.01167.01167.01167.018.975服务性工程1724.611724.611724.611724.61105.915.1办公用房967.67967.67967.67967.6748.085.2生活服务756.94756.94756.94756.9457.556消防及环保工程486.52486.52486.52486.5233.616.1消防环保工程486.52486.52486.52486.5233.617项目总图工程72.6272.6272.6272.6292.037.1场地及道路硬化4691.93801.59801.597.2场区围墙801.594691.934691.937.3安全保卫室72.6272.6272.6272.628绿化工程2145.9775.11合计18153.7735813.5635813.562749.12(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费3011.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量799746.41千瓦时,折合98.29吨标准煤。2、项目年总用水量11587.79立方米,折合0.99吨标准煤。3、“再生铝锭铝棒项目投资建设项目”,年用电量799746.41千瓦时,年总用水量11587.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.28吨标准煤/年。达产年综合节能量36.72吨标准煤/年,项目总节能率27.68%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划,符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“再生铝锭铝棒项目”主要从事再生铝锭铝棒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性再生铝锭铝棒项目选址于某某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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