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文档简介

泓域咨询MACRO/ 低压电缆项目立项申请报告低压电缆项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47583.78平方米(折合约71.34亩),其中:净用地面积47583.78平方米(红线范围折合约71.34亩)。项目规划总建筑面积56148.86平方米,其中:规划建设主体工程34802.30平方米,计容建筑面积56148.86平方米;预计建筑工程投资5043.79万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为低压电缆,根据市场情况,预计年产值14355.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12993.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5043.795627.00182.1412993.871.1工程费用万元5043.795627.0010430.681.1.1建筑工程费用万元5043.795043.7933.90%1.1.2设备购置及安装费万元5627.005627.0037.82%1.2工程建设其他费用万元2323.082323.0815.62%1.2.1无形资产万元1088.831088.831.3预备费万元1234.251234.251.3.1基本预备费万元494.14494.141.3.2涨价预备费万元740.11740.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元12993.8712993.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1882.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10430.686808.347250.6710430.6810430.6810430.681.1应收账款万元3129.201877.522190.443129.203129.203129.201.2存货万元4693.812816.283285.664693.814693.814693.811.2.1原辅材料万元1408.14844.89985.701408.141408.141408.141.2.2燃料动力万元70.4142.2449.2970.4170.4170.411.2.3在产品万元2159.151295.491511.412159.152159.152159.151.2.4产成品万元1056.11633.66739.281056.111056.111056.111.3现金万元2607.671564.601825.372607.672607.672607.672流动负债万元8547.785128.675983.458547.788547.788547.782.1应付账款万元8547.785128.675983.458547.788547.788547.783流动资金万元1882.901129.741318.031882.901882.901882.904铺底流动资金万元627.63376.58439.34627.63627.63627.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14876.77万元,其中:固定资产投资12993.87万元,占项目总投资的87.34%;流动资金1882.90万元,占项目总投资的12.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5043.79万元,占项目总投资的33.90%;设备购置费5627.00万元,占项目总投资的37.82%;其它投资2323.08万元,占项目总投资的15.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12993.87+1882.90=14876.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14876.77114.49%114.49%100.00%2项目建设投资万元12993.87100.00%100.00%87.34%2.1工程费用万元10670.7982.12%82.12%71.73%2.1.1建筑工程费万元5043.7938.82%38.82%33.90%2.1.2设备购置及安装费万元5627.0043.31%43.31%37.82%2.2工程建设其他费用万元1088.838.38%8.38%7.32%2.2.1无形资产万元1088.838.38%8.38%7.32%2.3预备费万元1234.259.50%9.50%8.30%2.3.1基本预备费万元494.143.80%3.80%3.32%2.3.2涨价预备费万元740.115.70%5.70%4.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12993.87100.00%100.00%87.34%5建设期间费用万元6流动资金万元1882.9014.49%14.49%12.66%7铺底流动资金万元627.634.83%4.83%4.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.25%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度182.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23633.3223633.3234802.3034802.303438.881.1主要生产车间14179.9914179.9920881.3820881.382132.111.2辅助生产车间7562.667562.6611136.7411136.741100.441.3其他生产车间1890.671890.672018.532018.53206.332仓储工程5014.145014.1413875.2613875.26997.122.1成品贮存1253.541253.543468.823468.82249.282.2原料仓储2607.352607.357215.147215.14518.502.3辅助材料仓库1153.251153.253191.313191.31229.343供配电工程267.42267.42267.42267.4221.623.1供配电室267.42267.42267.42267.4221.624给排水工程307.53307.53307.53307.5319.344.1给排水307.53307.53307.53307.5319.345服务性工程3175.623175.623175.623175.62228.215.1办公用房1570.611570.611570.611570.61116.015.2生活服务1605.011605.011605.011605.01132.876消防及环保工程895.86895.86895.86895.8672.436.1消防环保工程895.86895.86895.86895.8672.437项目总图工程133.71133.71133.71133.71142.377.1场地及道路硬化8429.831732.091732.097.2场区围墙1732.098429.838429.837.3安全保卫室133.71133.71133.71133.718绿化工程3537.75123.82合计33427.6156148.8656148.865043.79(四)设备方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费5627.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量597307.81千瓦时,折合73.41吨标准煤。2、项目年总用水量15872.01立方米,折合1.36吨标准煤。3、“低压电缆项目投资建设项目”,年用电量597307.81千瓦时,年总用水量15872.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.77吨标准煤/年。达产年综合节能量22.33吨标准煤/年,项目总节能率25.45%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“低压电缆项目”主要从事低压电缆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性低压电缆项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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