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文档简介

泓域咨询MACRO/ 塑料气泡膜项目立项申请报告塑料气泡膜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40273.46平方米(折合约60.38亩),其中:净用地面积40273.46平方米(红线范围折合约60.38亩)。项目规划总建筑面积57188.31平方米,其中:规划建设主体工程43959.89平方米,计容建筑面积57188.31平方米;预计建筑工程投资4926.96万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料气泡膜,根据市场情况,预计年产值22102.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11596.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4926.965066.96192.0611596.581.1工程费用万元4926.965066.9615507.991.1.1建筑工程费用万元4926.964926.9633.07%1.1.2设备购置及安装费万元5066.965066.9634.01%1.2工程建设其他费用万元1602.661602.6610.76%1.2.1无形资产万元830.78830.781.3预备费万元771.88771.881.3.1基本预备费万元385.13385.131.3.2涨价预备费万元386.75386.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元11596.5811596.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3303.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15507.998893.3111250.3615507.9915507.9915507.991.1应收账款万元4652.403024.063256.684652.404652.404652.401.2存货万元6978.604536.094885.026978.606978.606978.601.2.1原辅材料万元2093.581360.831465.512093.582093.582093.581.2.2燃料动力万元104.6868.0473.28104.68104.68104.681.2.3在产品万元3210.162086.602247.113210.163210.163210.161.2.4产成品万元1570.191020.621099.131570.191570.191570.191.3现金万元3877.002520.052713.903877.003877.003877.002流动负债万元12204.477932.918543.1312204.4712204.4712204.472.1应付账款万元12204.477932.918543.1312204.4712204.4712204.473流动资金万元3303.522147.292312.463303.523303.523303.524铺底流动资金万元1101.16715.76770.821101.161101.161101.163、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14900.10万元,其中:固定资产投资11596.58万元,占项目总投资的77.83%;流动资金3303.52万元,占项目总投资的22.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4926.96万元,占项目总投资的33.07%;设备购置费5066.96万元,占项目总投资的34.01%;其它投资1602.66万元,占项目总投资的10.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11596.58+3303.52=14900.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14900.10128.49%128.49%100.00%2项目建设投资万元11596.58100.00%100.00%77.83%2.1工程费用万元9993.9286.18%86.18%67.07%2.1.1建筑工程费万元4926.9642.49%42.49%33.07%2.1.2设备购置及安装费万元5066.9643.69%43.69%34.01%2.2工程建设其他费用万元830.787.16%7.16%5.58%2.2.1无形资产万元830.787.16%7.16%5.58%2.3预备费万元771.886.66%6.66%5.18%2.3.1基本预备费万元385.133.32%3.32%2.58%2.3.2涨价预备费万元386.753.34%3.34%2.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11596.58100.00%100.00%77.83%5建设期间费用万元6流动资金万元3303.5228.49%28.49%22.17%7铺底流动资金万元1101.179.50%9.50%7.39%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.46%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度192.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20631.7820631.7843959.8943959.894166.021.1主要生产车间12379.0712379.0726375.9326375.932582.931.2辅助生产车间6602.176602.1714067.1614067.161333.131.3其他生产车间1650.541650.542549.672549.67249.962仓储工程4377.324377.328598.478598.47592.632.1成品贮存1094.331094.332149.622149.62148.162.2原料仓储2276.212276.214471.204471.20308.172.3辅助材料仓库1006.781006.781977.651977.65136.303供配电工程233.46233.46233.46233.4618.103.1供配电室233.46233.46233.46233.4618.104给排水工程268.48268.48268.48268.4816.194.1给排水268.48268.48268.48268.4816.195服务性工程2772.302772.302772.302772.30191.075.1办公用房1355.501355.501355.501355.5094.275.2生活服务1416.801416.801416.801416.80102.506消防及环保工程782.08782.08782.08782.0860.646.1消防环保工程782.08782.08782.08782.0860.647项目总图工程116.73116.73116.73116.73-236.677.1场地及道路硬化7887.381335.591335.597.2场区围墙1335.597887.387887.387.3安全保卫室116.73116.73116.73116.738绿化工程3399.57118.98合计29182.1557188.3157188.314926.96(四)设备方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费5066.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量891608.63千瓦时,折合109.58吨标准煤。2、项目年总用水量18730.70立方米,折合1.60吨标准煤。3、“塑料气泡膜项目投资建设项目”,年用电量891608.63千瓦时,年总用水量18730.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.18吨标准煤/年。达产年综合节能量43.24吨标准煤/年,项目总节能率24.81%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“塑料气泡膜项目”主要从事塑料气泡膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料气泡膜项目选址于xxx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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