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泓域咨询MACRO/ PMMA片材项目立项申请报告PMMA片材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人王xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11865.93平方米(折合约17.79亩),其中:净用地面积11865.93平方米(红线范围折合约17.79亩)。项目规划总建筑面积16137.66平方米,其中:规划建设主体工程10950.31平方米,计容建筑面积16137.66平方米;预计建筑工程投资1306.98万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PMMA片材,根据市场情况,预计年产值7934.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3170.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1306.981289.47178.233170.711.1工程费用万元1306.981289.475045.291.1.1建筑工程费用万元1306.981306.9830.89%1.1.2设备购置及安装费万元1289.471289.4730.47%1.2工程建设其他费用万元574.26574.2613.57%1.2.1无形资产万元330.28330.281.3预备费万元243.98243.981.3.1基本预备费万元116.69116.691.3.2涨价预备费万元127.29127.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元3170.713170.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1060.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5045.292970.713436.945045.295045.295045.291.1应收账款万元1513.59908.151059.511513.591513.591513.591.2存货万元2270.381362.231589.272270.382270.382270.381.2.1原辅材料万元681.11408.67476.78681.11681.11681.111.2.2燃料动力万元34.0620.4323.8434.0634.0634.061.2.3在产品万元1044.37626.62731.061044.371044.371044.371.2.4产成品万元510.84306.50357.58510.84510.84510.841.3现金万元1261.32756.79882.931261.321261.321261.322流动负债万元3984.642390.782789.253984.643984.643984.642.1应付账款万元3984.642390.782789.253984.643984.643984.643流动资金万元1060.65636.39742.461060.651060.651060.654铺底流动资金万元353.55212.13247.48353.55353.55353.553、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4231.36万元,其中:固定资产投资3170.71万元,占项目总投资的74.93%;流动资金1060.65万元,占项目总投资的25.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1306.98万元,占项目总投资的30.89%;设备购置费1289.47万元,占项目总投资的30.47%;其它投资574.26万元,占项目总投资的13.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3170.71+1060.65=4231.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4231.36133.45%133.45%100.00%2项目建设投资万元3170.71100.00%100.00%74.93%2.1工程费用万元2596.4581.89%81.89%61.36%2.1.1建筑工程费万元1306.9841.22%41.22%30.89%2.1.2设备购置及安装费万元1289.4740.67%40.67%30.47%2.2工程建设其他费用万元330.2810.42%10.42%7.81%2.2.1无形资产万元330.2810.42%10.42%7.81%2.3预备费万元243.987.69%7.69%5.77%2.3.1基本预备费万元116.693.68%3.68%2.76%2.3.2涨价预备费万元127.294.01%4.01%3.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3170.71100.00%100.00%74.93%5建设期间费用万元6流动资金万元1060.6533.45%33.45%25.07%7铺底流动资金万元353.5511.15%11.15%8.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.62%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度178.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5253.335253.3310950.3110950.31975.551.1主要生产车间3152.003152.006570.196570.19604.841.2辅助生产车间1681.071681.073504.103504.10312.181.3其他生产车间420.27420.27635.12635.1258.532仓储工程1114.571114.573371.783371.78218.462.1成品贮存278.64278.64842.95842.9554.622.2原料仓储579.58579.581753.331753.33113.602.3辅助材料仓库256.35256.35775.51775.5150.253供配电工程59.4459.4459.4459.444.333.1供配电室59.4459.4459.4459.444.334给排水工程68.3668.3668.3668.363.884.1给排水68.3668.3668.3668.363.885服务性工程705.89705.89705.89705.8945.745.1办公用房327.44327.44327.44327.4423.225.2生活服务378.45378.45378.45378.4524.576消防及环保工程199.14199.14199.14199.1414.526.1消防环保工程199.14199.14199.14199.1414.527项目总图工程29.7229.7229.7229.7215.517.1场地及道路硬化1931.81339.65339.657.2场区围墙339.651931.811931.817.3安全保卫室29.7229.7229.7229.728绿化工程828.4128.99合计7430.4516137.6616137.661306.98(四)设备方案项目计划购置设备共计42台(套),设备购置费1289.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量783717.31千瓦时,折合96.32吨标准煤。2、项目年总用水量3949.06立方米,折合0.34吨标准煤。3、“PMMA片材项目投资建设项目”,年用电量783717.31千瓦时,年总用水量3949.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.66吨标准煤/年。达产年综合节能量30.52吨标准煤/年,项目总节能率22.70%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“PMMA片材项目”主要从事PMMA片材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PMMA片材项目选址于某某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保

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