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文档简介

泓域咨询MACRO/ 休闲桌椅项目立项申请报告休闲桌椅项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9097.88平方米(折合约13.64亩),其中:净用地面积9097.88平方米(红线范围折合约13.64亩)。项目规划总建筑面积10280.60平方米,其中:规划建设主体工程7474.74平方米,计容建筑面积10280.60平方米;预计建筑工程投资798.45万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为休闲桌椅,根据市场情况,预计年产值9207.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2558.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元798.45998.80187.582558.591.1工程费用万元798.45998.806192.621.1.1建筑工程费用万元798.45798.4522.40%1.1.2设备购置及安装费万元998.80998.8028.03%1.2工程建设其他费用万元761.34761.3421.36%1.2.1无形资产万元452.60452.601.3预备费万元308.74308.741.3.1基本预备费万元165.71165.711.3.2涨价预备费万元143.03143.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元2558.592558.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1005.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6192.623705.114760.106192.626192.626192.621.1应收账款万元1857.791207.561486.231857.791857.791857.791.2存货万元2786.681811.342229.342786.682786.682786.681.2.1原辅材料万元836.00543.40668.80836.00836.00836.001.2.2燃料动力万元41.8027.1733.4441.8041.8041.801.2.3在产品万元1281.87833.221025.501281.871281.871281.871.2.4产成品万元627.00407.55501.60627.00627.00627.001.3现金万元1548.151006.301238.521548.151548.151548.152流动负债万元5187.423371.824149.945187.425187.425187.422.1应付账款万元5187.423371.824149.945187.425187.425187.423流动资金万元1005.20653.38804.161005.201005.201005.204铺底流动资金万元335.06217.79268.05335.06335.06335.063、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3563.79万元,其中:固定资产投资2558.59万元,占项目总投资的71.79%;流动资金1005.20万元,占项目总投资的28.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资798.45万元,占项目总投资的22.40%;设备购置费998.80万元,占项目总投资的28.03%;其它投资761.34万元,占项目总投资的21.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2558.59+1005.20=3563.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3563.79139.29%139.29%100.00%2项目建设投资万元2558.59100.00%100.00%71.79%2.1工程费用万元1797.2570.24%70.24%50.43%2.1.1建筑工程费万元798.4531.21%31.21%22.40%2.1.2设备购置及安装费万元998.8039.04%39.04%28.03%2.2工程建设其他费用万元452.6017.69%17.69%12.70%2.2.1无形资产万元452.6017.69%17.69%12.70%2.3预备费万元308.7412.07%12.07%8.66%2.3.1基本预备费万元165.716.48%6.48%4.65%2.3.2涨价预备费万元143.035.59%5.59%4.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2558.59100.00%100.00%71.79%5建设期间费用万元6流动资金万元1005.2039.29%39.29%28.21%7铺底流动资金万元335.0713.10%13.10%9.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.97%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度187.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3728.753728.757474.747474.74638.581.1主要生产车间2237.252237.254484.844484.84395.921.2辅助生产车间1193.201193.202391.922391.92204.351.3其他生产车间298.30298.30433.53433.5338.312仓储工程791.11791.111823.811823.81113.322.1成品贮存197.78197.78455.95455.9528.332.2原料仓储411.38411.38948.38948.3858.932.3辅助材料仓库181.96181.96419.48419.4826.063供配电工程42.1942.1942.1942.192.953.1供配电室42.1942.1942.1942.192.954给排水工程48.5248.5248.5248.522.644.1给排水48.5248.5248.5248.522.645服务性工程501.03501.03501.03501.0331.135.1办公用房299.41299.41299.41299.4115.175.2生活服务201.62201.62201.62201.6214.806消防及环保工程141.34141.34141.34141.349.886.1消防环保工程141.34141.34141.34141.349.887项目总图工程21.1021.1021.1021.10-18.537.1场地及道路硬化1345.42288.72288.727.2场区围墙288.721345.421345.427.3安全保卫室21.1021.1021.1021.108绿化工程528.1018.48合计5274.0410280.6010280.60798.45(四)设备方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费998.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量914228.38千瓦时,折合112.36吨标准煤。2、项目年总用水量6641.49立方米,折合0.57吨标准煤。3、“休闲桌椅项目投资建设项目”,年用电量914228.38千瓦时,年总用水量6641.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.93吨标准煤/年。达产年综合节能量41.77吨标准煤/年,项目总节能率20.60%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“休闲桌椅项目”主要从事休闲桌椅项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性休闲桌椅项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境

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