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文档简介

泓域咨询MACRO/ 化纤绳网项目立项申请报告化纤绳网项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36278.13平方米(折合约54.39亩),其中:净用地面积36278.13平方米(红线范围折合约54.39亩)。项目规划总建筑面积58407.79平方米,其中:规划建设主体工程41379.44平方米,计容建筑面积58407.79平方米;预计建筑工程投资4295.26万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为化纤绳网,根据市场情况,预计年产值25907.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9579.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4295.263760.35176.139579.711.1工程费用万元4295.263760.3517077.341.1.1建筑工程费用万元4295.264295.2633.48%1.1.2设备购置及安装费万元3760.353760.3529.31%1.2工程建设其他费用万元1524.101524.1011.88%1.2.1无形资产万元681.73681.731.3预备费万元842.37842.371.3.1基本预备费万元483.25483.251.3.2涨价预备费万元359.12359.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元9579.719579.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3248.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17077.349440.4915053.8917077.3417077.3417077.341.1应收账款万元5123.202817.763842.405123.205123.205123.201.2存货万元7684.804226.645763.607684.807684.807684.801.2.1原辅材料万元2305.441267.991729.082305.442305.442305.441.2.2燃料动力万元115.2763.4086.45115.27115.27115.271.2.3在产品万元3535.011944.252651.263535.013535.013535.011.2.4产成品万元1729.08950.991296.811729.081729.081729.081.3现金万元4269.342348.133202.004269.344269.344269.342流动负债万元13828.827605.8510371.6213828.8213828.8213828.822.1应付账款万元13828.827605.8510371.6213828.8213828.8213828.823流动资金万元3248.521786.692436.393248.523248.523248.524铺底流动资金万元1082.83595.56812.131082.831082.831082.833、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12828.23万元,其中:固定资产投资9579.71万元,占项目总投资的74.68%;流动资金3248.52万元,占项目总投资的25.32%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4295.26万元,占项目总投资的33.48%;设备购置费3760.35万元,占项目总投资的29.31%;其它投资1524.10万元,占项目总投资的11.88%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9579.71+3248.52=12828.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12828.23133.91%133.91%100.00%2项目建设投资万元9579.71100.00%100.00%74.68%2.1工程费用万元8055.6184.09%84.09%62.80%2.1.1建筑工程费万元4295.2644.84%44.84%33.48%2.1.2设备购置及安装费万元3760.3539.25%39.25%29.31%2.2工程建设其他费用万元681.737.12%7.12%5.31%2.2.1无形资产万元681.737.12%7.12%5.31%2.3预备费万元842.378.79%8.79%6.57%2.3.1基本预备费万元483.255.04%5.04%3.77%2.3.2涨价预备费万元359.123.75%3.75%2.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9579.71100.00%100.00%74.68%5建设期间费用万元6流动资金万元3248.5233.91%33.91%25.32%7铺底流动资金万元1082.8411.30%11.30%8.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.80%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度176.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16876.8016876.8041379.4441379.443347.311.1主要生产车间10126.0810126.0824827.6624827.662075.331.2辅助生产车间5400.585400.5813241.4213241.421071.141.3其他生产车间1350.141350.142400.012400.01200.842仓储工程3580.653580.6511068.4311068.43651.172.1成品贮存895.16895.162767.112767.11162.792.2原料仓储1861.941861.945755.585755.58338.612.3辅助材料仓库823.55823.552545.742545.74149.773供配电工程190.97190.97190.97190.9712.643.1供配电室190.97190.97190.97190.9712.644给排水工程219.61219.61219.61219.6111.304.1给排水219.61219.61219.61219.6111.305服务性工程2267.752267.752267.752267.75133.415.1办公用房1154.171154.171154.171154.1767.155.2生活服务1113.581113.581113.581113.5854.026消防及环保工程639.74639.74639.74639.7442.346.1消防环保工程639.74639.74639.74639.7442.347项目总图工程95.4895.4895.4895.4810.867.1场地及道路硬化6301.271073.861073.867.2场区围墙1073.866301.276301.277.3安全保卫室95.4895.4895.4895.488绿化工程2463.6986.23合计23871.0158407.7958407.794295.26(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费3760.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量475258.81千瓦时,折合58.41吨标准煤。2、项目年总用水量25104.03立方米,折合2.14吨标准煤。3、“化纤绳网项目投资建设项目”,年用电量475258.81千瓦时,年总用水量25104.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.55吨标准煤/年。达产年综合节能量23.55吨标准煤/年,项目总节能率24.48%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“化纤绳网项目”主要从事化纤绳网项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性化纤绳网项目选址于某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范园区环境保护规划要求

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