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泓域咨询MACRO/ 制冷设备部件项目立项申请报告制冷设备部件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24679.00平方米(折合约37.00亩),其中:净用地面积24679.00平方米(红线范围折合约37.00亩)。项目规划总建筑面积32576.28平方米,其中:规划建设主体工程21418.96平方米,计容建筑面积32576.28平方米;预计建筑工程投资2296.55万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为制冷设备部件,根据市场情况,预计年产值12253.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7075.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2296.552310.10191.247075.881.1工程费用万元2296.552310.108940.461.1.1建筑工程费用万元2296.552296.5526.71%1.1.2设备购置及安装费万元2310.102310.1026.86%1.2工程建设其他费用万元2469.232469.2328.72%1.2.1无形资产万元1216.641216.641.3预备费万元1252.591252.591.3.1基本预备费万元555.11555.111.3.2涨价预备费万元697.48697.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元7075.887075.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1523.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8940.465950.696712.348940.468940.468940.461.1应收账款万元2682.141743.391877.502682.142682.142682.141.2存货万元4023.212615.082816.244023.214023.214023.211.2.1原辅材料万元1206.96784.53844.871206.961206.961206.961.2.2燃料动力万元60.3539.2342.2460.3560.3560.351.2.3在产品万元1850.681202.941295.471850.681850.681850.681.2.4产成品万元905.22588.39633.66905.22905.22905.221.3现金万元2235.111452.821564.582235.112235.112235.112流动负债万元7417.344821.275192.147417.347417.347417.342.1应付账款万元7417.344821.275192.147417.347417.347417.343流动资金万元1523.12990.031066.181523.121523.121523.124铺底流动资金万元507.70330.01355.39507.70507.70507.703、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8599.00万元,其中:固定资产投资7075.88万元,占项目总投资的82.29%;流动资金1523.12万元,占项目总投资的17.71%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2296.55万元,占项目总投资的26.71%;设备购置费2310.10万元,占项目总投资的26.86%;其它投资2469.23万元,占项目总投资的28.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7075.88+1523.12=8599.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8599.00121.53%121.53%100.00%2项目建设投资万元7075.88100.00%100.00%82.29%2.1工程费用万元4606.6565.10%65.10%53.57%2.1.1建筑工程费万元2296.5532.46%32.46%26.71%2.1.2设备购置及安装费万元2310.1032.65%32.65%26.86%2.2工程建设其他费用万元1216.6417.19%17.19%14.15%2.2.1无形资产万元1216.6417.19%17.19%14.15%2.3预备费万元1252.5917.70%17.70%14.57%2.3.1基本预备费万元555.117.85%7.85%6.46%2.3.2涨价预备费万元697.489.86%9.86%8.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7075.88100.00%100.00%82.29%5建设期间费用万元6流动资金万元1523.1221.53%21.53%17.71%7铺底流动资金万元507.717.18%7.18%5.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.77%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度191.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10603.1810603.1821418.9621418.961660.981.1主要生产车间6361.916361.9112851.3812851.381029.811.2辅助生产车间3393.023393.026854.076854.07531.511.3其他生产车间848.25848.251242.301242.3099.662仓储工程2249.612249.617252.267252.26409.012.1成品贮存562.40562.401813.071813.07102.252.2原料仓储1169.801169.803771.183771.18212.692.3辅助材料仓库517.41517.411668.021668.0294.073供配电工程119.98119.98119.98119.987.613.1供配电室119.98119.98119.98119.987.614给排水工程137.98137.98137.98137.986.814.1给排水137.98137.98137.98137.986.815服务性工程1424.761424.761424.761424.7680.355.1办公用房778.64778.64778.64778.6433.265.2生活服务646.12646.12646.12646.1247.636消防及环保工程401.93401.93401.93401.9325.506.1消防环保工程401.93401.93401.93401.9325.507项目总图工程59.9959.9959.9959.9960.397.1场地及道路硬化3880.00803.71803.717.2场区围墙803.713880.003880.007.3安全保卫室59.9959.9959.9959.998绿化工程1311.4145.90合计14997.4332576.2832576.282296.55(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费2310.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量918622.14千瓦时,折合112.90吨标准煤。2、项目年总用水量5901.41立方米,折合0.50吨标准煤。3、“制冷设备部件项目投资建设项目”,年用电量918622.14千瓦时,年总用水量5901.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.40吨标准煤/年。达产年综合节能量30.14吨标准煤/年,项目总节能率20.27%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“制冷设备部件项目”主要从事制冷设备部件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性制冷设备部件项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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