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文档简介

泓域咨询MACRO/ 塑料专用设备项目立项申请报告塑料专用设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人钱xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15427.71平方米(折合约23.13亩),其中:净用地面积15427.71平方米(红线范围折合约23.13亩)。项目规划总建筑面积19747.47平方米,其中:规划建设主体工程11882.50平方米,计容建筑面积19747.47平方米;预计建筑工程投资1399.18万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料专用设备,根据市场情况,预计年产值9521.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4615.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1399.181852.26199.554615.591.1工程费用万元1399.181852.267348.471.1.1建筑工程费用万元1399.181399.1823.92%1.1.2设备购置及安装费万元1852.261852.2631.67%1.2工程建设其他费用万元1364.151364.1523.32%1.2.1无形资产万元566.47566.471.3预备费万元797.68797.681.3.1基本预备费万元327.95327.951.3.2涨价预备费万元469.73469.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元4615.594615.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1233.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7348.472300.375368.057348.477348.477348.471.1应收账款万元2204.54881.821653.412204.542204.542204.541.2存货万元3306.811322.722480.113306.813306.813306.811.2.1原辅材料万元992.04396.82744.03992.04992.04992.041.2.2燃料动力万元49.6019.8437.2049.6049.6049.601.2.3在产品万元1521.13608.451140.851521.131521.131521.131.2.4产成品万元744.03297.61558.02744.03744.03744.031.3现金万元1837.12734.851377.841837.121837.121837.122流动负债万元6115.102446.044586.326115.106115.106115.102.1应付账款万元6115.102446.044586.326115.106115.106115.103流动资金万元1233.37493.35925.031233.371233.371233.374铺底流动资金万元411.12164.45308.34411.12411.12411.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5848.96万元,其中:固定资产投资4615.59万元,占项目总投资的78.91%;流动资金1233.37万元,占项目总投资的21.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1399.18万元,占项目总投资的23.92%;设备购置费1852.26万元,占项目总投资的31.67%;其它投资1364.15万元,占项目总投资的23.32%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4615.59+1233.37=5848.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5848.96126.72%126.72%100.00%2项目建设投资万元4615.59100.00%100.00%78.91%2.1工程费用万元3251.4470.44%70.44%55.59%2.1.1建筑工程费万元1399.1830.31%30.31%23.92%2.1.2设备购置及安装费万元1852.2640.13%40.13%31.67%2.2工程建设其他费用万元566.4712.27%12.27%9.68%2.2.1无形资产万元566.4712.27%12.27%9.68%2.3预备费万元797.6817.28%17.28%13.64%2.3.1基本预备费万元327.957.11%7.11%5.61%2.3.2涨价预备费万元469.7310.18%10.18%8.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4615.59100.00%100.00%78.91%5建设期间费用万元6流动资金万元1233.3726.72%26.72%21.09%7铺底流动资金万元411.128.91%8.91%7.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.27%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度199.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7228.337228.3311882.5011882.50926.111.1主要生产车间4337.004337.007129.507129.50574.191.2辅助生产车间2313.072313.073802.403802.40296.361.3其他生产车间578.27578.27689.19689.1955.572仓储工程1533.591533.595112.235112.23289.782.1成品贮存383.40383.401278.061278.0672.442.2原料仓储797.47797.472658.362658.36150.692.3辅助材料仓库352.73352.731175.811175.8166.653供配电工程81.7981.7981.7981.795.223.1供配电室81.7981.7981.7981.795.224给排水工程94.0694.0694.0694.064.674.1给排水94.0694.0694.0694.064.675服务性工程971.27971.27971.27971.2755.055.1办公用房558.78558.78558.78558.7822.925.2生活服务412.49412.49412.49412.4922.746消防及环保工程274.00274.00274.00274.0017.476.1消防环保工程274.00274.00274.00274.0017.477项目总图工程40.9040.9040.9040.9059.277.1场地及道路硬化2703.38476.13476.137.2场区围墙476.132703.382703.387.3安全保卫室40.9040.9040.9040.908绿化工程1188.8841.61合计10223.9419747.4719747.471399.18(四)设备方案项目计划购置设备共计50台(套),设备购置费1852.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量1103241.59千瓦时,折合135.59吨标准煤。2、项目年总用水量4445.30立方米,折合0.38吨标准煤。3、“塑料专用设备项目投资建设项目”,年用电量1103241.59千瓦时,年总用水量4445.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.97吨标准煤/年。达产年综合节能量47.77吨标准煤/年,项目总节能率21.74%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范基地发展规划,符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“塑料专用设备项目”主要从事塑料专用设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料专用设备项目选址于某某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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