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泓域咨询MACRO/ 摩托车坐垫项目立项申请报告摩托车坐垫项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人宋xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47243.61平方米(折合约70.83亩),其中:净用地面积47243.61平方米(红线范围折合约70.83亩)。项目规划总建筑面积53385.28平方米,其中:规划建设主体工程35016.83平方米,计容建筑面积53385.28平方米;预计建筑工程投资4522.28万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为摩托车坐垫,根据市场情况,预计年产值33185.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13682.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4522.283923.62193.1713682.231.1工程费用万元4522.283923.6225221.461.1.1建筑工程费用万元4522.284522.2824.78%1.1.2设备购置及安装费万元3923.623923.6221.50%1.2工程建设其他费用万元5236.335236.3328.69%1.2.1无形资产万元2646.222646.221.3预备费万元2590.112590.111.3.1基本预备费万元1227.141227.141.3.2涨价预备费万元1362.971362.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元13682.2313682.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4568.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25221.4615555.3315525.9425221.4625221.4625221.461.1应收账款万元7566.444918.185674.837566.447566.447566.441.2存货万元11349.667377.288512.2411349.6611349.6611349.661.2.1原辅材料万元3404.902213.182553.673404.903404.903404.901.2.2燃料动力万元170.24110.66127.68170.24170.24170.241.2.3在产品万元5220.843393.553915.635220.845220.845220.841.2.4产成品万元2553.671659.891915.262553.672553.672553.671.3现金万元6305.364098.494729.026305.366305.366305.362流动负债万元20653.4513424.7415490.0920653.4520653.4520653.452.1应付账款万元20653.4513424.7415490.0920653.4520653.4520653.453流动资金万元4568.012969.213426.014568.014568.014568.014铺底流动资金万元1522.65989.731142.001522.651522.651522.653、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18250.24万元,其中:固定资产投资13682.23万元,占项目总投资的74.97%;流动资金4568.01万元,占项目总投资的25.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4522.28万元,占项目总投资的24.78%;设备购置费3923.62万元,占项目总投资的21.50%;其它投资5236.33万元,占项目总投资的28.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13682.23+4568.01=18250.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18250.24133.39%133.39%100.00%2项目建设投资万元13682.23100.00%100.00%74.97%2.1工程费用万元8445.9061.73%61.73%46.28%2.1.1建筑工程费万元4522.2833.05%33.05%24.78%2.1.2设备购置及安装费万元3923.6228.68%28.68%21.50%2.2工程建设其他费用万元2646.2219.34%19.34%14.50%2.2.1无形资产万元2646.2219.34%19.34%14.50%2.3预备费万元2590.1118.93%18.93%14.19%2.3.1基本预备费万元1227.148.97%8.97%6.72%2.3.2涨价预备费万元1362.979.96%9.96%7.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13682.23100.00%100.00%74.97%5建设期间费用万元6流动资金万元4568.0133.39%33.39%25.03%7铺底流动资金万元1522.6711.13%11.13%8.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.78%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度193.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21303.3021303.3035016.8335016.833262.911.1主要生产车间12781.9812781.9821010.1021010.102023.001.2辅助生产车间6817.066817.0611205.3911205.391044.131.3其他生产车间1704.261704.262030.982030.98195.772仓储工程4519.804519.8011939.4911939.49809.122.1成品贮存1129.951129.952984.872984.87202.282.2原料仓储2350.302350.306208.536208.53420.742.3辅助材料仓库1039.551039.552746.082746.08186.103供配电工程241.06241.06241.06241.0618.383.1供配电室241.06241.06241.06241.0618.384给排水工程277.21277.21277.21277.2116.444.1给排水277.21277.21277.21277.2116.445服务性工程2862.542862.542862.542862.54193.995.1办公用房1332.171332.171332.171332.17104.285.2生活服务1530.371530.371530.371530.3790.956消防及环保工程807.54807.54807.54807.5461.576.1消防环保工程807.54807.54807.54807.5461.577项目总图工程120.53120.53120.53120.5364.417.1场地及道路硬化7976.641497.481497.487.2场区围墙1497.487976.647976.647.3安全保卫室120.53120.53120.53120.538绿化工程2727.3995.46合计30131.9753385.2853385.284522.28(四)设备方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费3923.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量486568.68千瓦时,折合59.80吨标准煤。2、项目年总用水量28011.27立方米,折合2.39吨标准煤。3、“摩托车坐垫项目投资建设项目”,年用电量486568.68千瓦时,年总用水量28011.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.19吨标准煤/年。达产年综合节能量15.55吨标准煤/年,项目总节能率24.83%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划,符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“摩托车坐垫项目”主要从事摩托车坐垫项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性摩托车坐垫项目选址于某某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园环境保护规划要

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