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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新能源电动汽车项目立项申请报告新能源电动汽车项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人金xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38425.87平方米(折合约57.61亩),其中:净用地面积38425.87平方米(红线范围折合约57.61亩)。项目规划总建筑面积41884.20平方米,其中:规划建设主体工程32396.35平方米,计容建筑面积41884.20平方米;预计建筑工程投资3488.01万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源电动汽车,根据市场情况,预计年产值18507.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11198.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3488.014625.29194.3911198.811.1工程费用万元3488.014625.2914259.141.1.1建筑工程费用万元3488.013488.0126.34%1.1.2设备购置及安装费万元4625.294625.2934.93%1.2工程建设其他费用万元3085.513085.5123.30%1.2.1无形资产万元1730.991730.991.3预备费万元1354.521354.521.3.1基本预备费万元739.38739.381.3.2涨价预备费万元615.14615.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元11198.8111198.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2042.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14259.148594.298631.0514259.1414259.1414259.141.1应收账款万元4277.742780.532994.424277.744277.744277.741.2存货万元6416.614170.804491.636416.616416.616416.611.2.1原辅材料万元1924.981251.241347.491924.981924.981924.981.2.2燃料动力万元96.2562.5667.3796.2596.2596.251.2.3在产品万元2951.641918.572066.152951.642951.642951.641.2.4产成品万元1443.74938.431010.621443.741443.741443.741.3现金万元3564.782317.112495.353564.783564.783564.782流动负债万元12216.367940.638551.4512216.3612216.3612216.362.1应付账款万元12216.367940.638551.4512216.3612216.3612216.363流动资金万元2042.781327.811429.952042.782042.782042.784铺底流动资金万元680.92442.60476.65680.92680.92680.923、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13241.59万元,其中:固定资产投资11198.81万元,占项目总投资的84.57%;流动资金2042.78万元,占项目总投资的15.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3488.01万元,占项目总投资的26.34%;设备购置费4625.29万元,占项目总投资的34.93%;其它投资3085.51万元,占项目总投资的23.30%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11198.81+2042.78=13241.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13241.59118.24%118.24%100.00%2项目建设投资万元11198.81100.00%100.00%84.57%2.1工程费用万元8113.3072.45%72.45%61.27%2.1.1建筑工程费万元3488.0131.15%31.15%26.34%2.1.2设备购置及安装费万元4625.2941.30%41.30%34.93%2.2工程建设其他费用万元1730.9915.46%15.46%13.07%2.2.1无形资产万元1730.9915.46%15.46%13.07%2.3预备费万元1354.5212.10%12.10%10.23%2.3.1基本预备费万元739.386.60%6.60%5.58%2.3.2涨价预备费万元615.145.49%5.49%4.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11198.81100.00%100.00%84.57%5建设期间费用万元6流动资金万元2042.7818.24%18.24%15.43%7铺底流动资金万元680.936.08%6.08%5.14%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.30%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.09%,固定资产投资强度194.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19641.8019641.8032396.3532396.352967.671.1主要生产车间11785.0811785.0819437.8119437.811839.961.2辅助生产车间6285.386285.3810366.8310366.83949.651.3其他生产车间1571.341571.341878.991878.99178.062仓储工程4167.284167.286167.106167.10410.862.1成品贮存1041.821041.821541.781541.78102.722.2原料仓储2166.992166.993206.893206.89213.652.3辅助材料仓库958.47958.471418.431418.4394.503供配电工程222.26222.26222.26222.2616.663.1供配电室222.26222.26222.26222.2616.664给排水工程255.59255.59255.59255.5914.904.1给排水255.59255.59255.59255.5914.905服务性工程2639.282639.282639.282639.28175.835.1办公用房1449.931449.931449.931449.93100.865.2生活服务1189.351189.351189.351189.3590.416消防及环保工程744.55744.55744.55744.5555.806.1消防环保工程744.55744.55744.55744.5555.807项目总图工程111.13111.13111.13111.13-252.317.1场地及道路硬化7129.711350.321350.327.2场区围墙1350.327129.717129.717.3安全保卫室111.13111.13111.13111.138绿化工程2817.0198.60合计27781.9041884.2041884.203488.01(四)设备方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费4625.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量1250351.32千瓦时,折合153.67吨标准煤。2、项目年总用水量16011.52立方米,折合1.37吨标准煤。3、“新能源电动汽车项目投资建设项目”,年用电量1250351.32千瓦时,年总用水量16011.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.04吨标准煤/年。达产年综合节能量46.31吨标准煤/年,项目总节能率23.79%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“新能源电动汽车项目”主要从事新能源电动汽车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源电动汽车项目选址于xx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业基地
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