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泓域咨询MACRO/ 多聚钒酸铵项目立项申请报告多聚钒酸铵项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7570.45平方米(折合约11.35亩),其中:净用地面积7570.45平方米(红线范围折合约11.35亩)。项目规划总建筑面积8176.09平方米,其中:规划建设主体工程6225.47平方米,计容建筑面积8176.09平方米;预计建筑工程投资654.05万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为多聚钒酸铵,根据市场情况,预计年产值6296.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1818.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元654.05639.32160.181818.041.1工程费用万元654.05639.324523.591.1.1建筑工程费用万元654.05654.0525.00%1.1.2设备购置及安装费万元639.32639.3224.44%1.2工程建设其他费用万元524.67524.6720.05%1.2.1无形资产万元212.42212.421.3预备费万元312.25312.251.3.1基本预备费万元147.55147.551.3.2涨价预备费万元164.70164.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元1818.041818.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金798.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4523.592853.683495.394523.594523.594523.591.1应收账款万元1357.08882.101017.811357.081357.081357.081.2存货万元2035.621323.151526.712035.622035.622035.621.2.1原辅材料万元610.69396.95458.01610.69610.69610.691.2.2燃料动力万元30.5319.8522.9030.5330.5330.531.2.3在产品万元936.39608.65702.29936.39936.39936.391.2.4产成品万元458.01297.71343.51458.01458.01458.011.3现金万元1130.90735.08848.171130.901130.901130.902流动负债万元3725.362421.482794.023725.363725.363725.362.1应付账款万元3725.362421.482794.023725.363725.363725.363流动资金万元798.23518.85598.67798.23798.23798.234铺底流动资金万元266.07172.95199.56266.07266.07266.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2616.27万元,其中:固定资产投资1818.04万元,占项目总投资的69.49%;流动资金798.23万元,占项目总投资的30.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资654.05万元,占项目总投资的25.00%;设备购置费639.32万元,占项目总投资的24.44%;其它投资524.67万元,占项目总投资的20.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1818.04+798.23=2616.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2616.27143.91%143.91%100.00%2项目建设投资万元1818.04100.00%100.00%69.49%2.1工程费用万元1293.3771.14%71.14%49.44%2.1.1建筑工程费万元654.0535.98%35.98%25.00%2.1.2设备购置及安装费万元639.3235.17%35.17%24.44%2.2工程建设其他费用万元212.4211.68%11.68%8.12%2.2.1无形资产万元212.4211.68%11.68%8.12%2.3预备费万元312.2517.18%17.18%11.93%2.3.1基本预备费万元147.558.12%8.12%5.64%2.3.2涨价预备费万元164.709.06%9.06%6.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1818.04100.00%100.00%69.49%5建设期间费用万元6流动资金万元798.2343.91%43.91%30.51%7铺底流动资金万元266.0814.64%14.64%10.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.79%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度160.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4217.094217.096225.476225.47547.811.1主要生产车间2530.252530.253735.283735.28339.641.2辅助生产车间1349.471349.471992.151992.15175.301.3其他生产车间337.37337.37361.08361.0832.872仓储工程894.71894.711267.901267.9081.142.1成品贮存223.68223.68316.98316.9820.292.2原料仓储465.25465.25659.31659.3142.192.3辅助材料仓库205.78205.78291.62291.6218.663供配电工程47.7247.7247.7247.723.443.1供配电室47.7247.7247.7247.723.444给排水工程54.8854.8854.8854.883.074.1给排水54.8854.8854.8854.883.075服务性工程566.65566.65566.65566.6536.265.1办公用房230.50230.50230.50230.5015.995.2生活服务336.15336.15336.15336.1520.066消防及环保工程159.86159.86159.86159.8611.516.1消防环保工程159.86159.86159.86159.8611.517项目总图工程23.8623.8623.8623.86-46.437.1场地及道路硬化1669.76310.73310.737.2场区围墙310.731669.761669.767.3安全保卫室23.8623.8623.8623.868绿化工程492.8017.25合计5964.768176.098176.09654.05(四)设备方案项目计划购置设备共计47台(套),设备购置费639.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量959305.14千瓦时,折合117.90吨标准煤。2、项目年总用水量2660.23立方米,折合0.23吨标准煤。3、“多聚钒酸铵项目投资建设项目”,年用电量959305.14千瓦时,年总用水量2660.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.13吨标准煤/年。达产年综合节能量45.94吨标准煤/年,项目总节能率23.52%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“多聚钒酸铵项目”主要从事多聚钒酸铵项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性多聚钒酸铵项目选址于xx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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