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文档简介

泓域咨询MACRO/ 染料中间体项目立项申请报告染料中间体项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人闫xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21177.25平方米(折合约31.75亩),其中:净用地面积21177.25平方米(红线范围折合约31.75亩)。项目规划总建筑面积29012.83平方米,其中:规划建设主体工程19576.58平方米,计容建筑面积29012.83平方米;预计建筑工程投资2125.05万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为染料中间体,根据市场情况,预计年产值16192.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5507.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2125.051876.51173.485507.991.1工程费用万元2125.051876.519882.391.1.1建筑工程费用万元2125.052125.0528.53%1.1.2设备购置及安装费万元1876.511876.5125.19%1.2工程建设其他费用万元1506.431506.4320.23%1.2.1无形资产万元798.06798.061.3预备费万元708.37708.371.3.1基本预备费万元380.82380.821.3.2涨价预备费万元327.55327.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元5507.995507.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1940.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9882.394443.269276.909882.399882.399882.391.1应收账款万元2964.721185.892223.542964.722964.722964.721.2存货万元4447.081778.833335.314447.084447.084447.081.2.1原辅材料万元1334.12533.651000.591334.121334.121334.121.2.2燃料动力万元66.7126.6850.0366.7166.7166.711.2.3在产品万元2045.66818.261534.242045.662045.662045.661.2.4产成品万元1000.59400.24750.441000.591000.591000.591.3现金万元2470.60988.241852.952470.602470.602470.602流动负债万元7942.253176.905956.697942.257942.257942.252.1应付账款万元7942.253176.905956.697942.257942.257942.253流动资金万元1940.14776.061455.111940.141940.141940.144铺底流动资金万元646.71258.69485.03646.71646.71646.713、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7448.13万元,其中:固定资产投资5507.99万元,占项目总投资的73.95%;流动资金1940.14万元,占项目总投资的26.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2125.05万元,占项目总投资的28.53%;设备购置费1876.51万元,占项目总投资的25.19%;其它投资1506.43万元,占项目总投资的20.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5507.99+1940.14=7448.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7448.13135.22%135.22%100.00%2项目建设投资万元5507.99100.00%100.00%73.95%2.1工程费用万元4001.5672.65%72.65%53.73%2.1.1建筑工程费万元2125.0538.58%38.58%28.53%2.1.2设备购置及安装费万元1876.5134.07%34.07%25.19%2.2工程建设其他费用万元798.0614.49%14.49%10.71%2.2.1无形资产万元798.0614.49%14.49%10.71%2.3预备费万元708.3712.86%12.86%9.51%2.3.1基本预备费万元380.826.91%6.91%5.11%2.3.2涨价预备费万元327.555.95%5.95%4.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5507.99100.00%100.00%73.95%5建设期间费用万元6流动资金万元1940.1435.22%35.22%26.05%7铺底流动资金万元646.7111.74%11.74%8.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.76%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.89%,固定资产投资强度173.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9546.359546.3519576.5819576.581577.281.1主要生产车间5727.815727.8111745.9511745.95977.911.2辅助生产车间3054.833054.836264.516264.51504.731.3其他生产车间763.71763.711135.441135.4494.642仓储工程2025.392025.396133.566133.56359.402.1成品贮存506.35506.351533.391533.3989.852.2原料仓储1053.201053.203189.453189.45186.892.3辅助材料仓库465.84465.841410.721410.7282.663供配电工程108.02108.02108.02108.027.123.1供配电室108.02108.02108.02108.027.124给排水工程124.22124.22124.22124.226.374.1给排水124.22124.22124.22124.226.375服务性工程1282.751282.751282.751282.7575.165.1办公用房625.46625.46625.46625.4636.765.2生活服务657.29657.29657.29657.2931.666消防及环保工程361.87361.87361.87361.8723.856.1消防环保工程361.87361.87361.87361.8723.857项目总图工程54.0154.0154.0154.0128.167.1场地及道路硬化3721.95628.25628.257.2场区围墙628.253721.953721.957.3安全保卫室54.0154.0154.0154.018绿化工程1363.0947.71合计13502.6129012.8329012.832125.05(四)设备方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1876.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量1155315.83千瓦时,折合141.99吨标准煤。2、项目年总用水量9445.07立方米,折合0.81吨标准煤。3、“染料中间体项目投资建设项目”,年用电量1155315.83千瓦时,年总用水量9445.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.80吨标准煤/年。达产年综合节能量45.09吨标准煤/年,项目总节能率28.50%,能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“染料中间体项目”主要从事染料中间体项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性染料中间体项目选址于某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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