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泓域咨询MACRO/ 复合型水烟炭项目立项申请报告复合型水烟炭项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人高xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55547.76平方米(折合约83.28亩),其中:净用地面积55547.76平方米(红线范围折合约83.28亩)。项目规划总建筑面积76100.43平方米,其中:规划建设主体工程46193.55平方米,计容建筑面积76100.43平方米;预计建筑工程投资5723.55万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为复合型水烟炭,根据市场情况,预计年产值35589.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14830.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5723.556821.51178.0814830.501.1工程费用万元5723.556821.5121796.771.1.1建筑工程费用万元5723.555723.5530.21%1.1.2设备购置及安装费万元6821.516821.5136.01%1.2工程建设其他费用万元2285.442285.4412.06%1.2.1无形资产万元1324.411324.411.3预备费万元961.03961.031.3.1基本预备费万元412.80412.801.3.2涨价预备费万元548.23548.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元14830.5014830.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4112.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21796.7712646.9920297.4221796.7721796.7721796.771.1应收账款万元6539.032942.564904.276539.036539.036539.031.2存货万元9808.554413.857356.419808.559808.559808.551.2.1原辅材料万元2942.561324.152206.922942.562942.562942.561.2.2燃料动力万元147.1366.21110.35147.13147.13147.131.2.3在产品万元4511.932030.373383.954511.934511.934511.931.2.4产成品万元2206.92993.121655.192206.922206.922206.921.3现金万元5449.192452.144086.895449.195449.195449.192流动负债万元17683.997957.8013262.9917683.9917683.9917683.992.1应付账款万元17683.997957.8013262.9917683.9917683.9917683.993流动资金万元4112.781850.753084.594112.784112.784112.784铺底流动资金万元1370.91616.921028.191370.911370.911370.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18943.28万元,其中:固定资产投资14830.50万元,占项目总投资的78.29%;流动资金4112.78万元,占项目总投资的21.71%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5723.55万元,占项目总投资的30.21%;设备购置费6821.51万元,占项目总投资的36.01%;其它投资2285.44万元,占项目总投资的12.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14830.50+4112.78=18943.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18943.28127.73%127.73%100.00%2项目建设投资万元14830.50100.00%100.00%78.29%2.1工程费用万元12545.0684.59%84.59%66.22%2.1.1建筑工程费万元5723.5538.59%38.59%30.21%2.1.2设备购置及安装费万元6821.5146.00%46.00%36.01%2.2工程建设其他费用万元1324.418.93%8.93%6.99%2.2.1无形资产万元1324.418.93%8.93%6.99%2.3预备费万元961.036.48%6.48%5.07%2.3.1基本预备费万元412.802.78%2.78%2.18%2.3.2涨价预备费万元548.233.70%3.70%2.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14830.50100.00%100.00%78.29%5建设期间费用万元6流动资金万元4112.7827.73%27.73%21.71%7铺底流动资金万元1370.939.24%9.24%7.24%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.38%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度178.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26854.3826854.3846193.5546193.553821.661.1主要生产车间16112.6316112.6327716.1327716.132369.431.2辅助生产车间8593.408593.4014781.9414781.941222.931.3其他生产车间2148.352148.352679.232679.23229.302仓储工程5697.535697.5319439.4719439.471169.642.1成品贮存1424.381424.384859.874859.87292.412.2原料仓储2962.722962.7210108.5210108.52608.212.3辅助材料仓库1310.431310.434471.084471.08269.023供配电工程303.87303.87303.87303.8720.573.1供配电室303.87303.87303.87303.8720.574给排水工程349.45349.45349.45349.4518.404.1给排水349.45349.45349.45349.4518.405服务性工程3608.443608.443608.443608.44217.115.1办公用房1914.671914.671914.671914.6797.055.2生活服务1693.771693.771693.771693.77124.826消防及环保工程1017.961017.961017.961017.9668.916.1消防环保工程1017.961017.961017.961017.9668.917项目总图工程151.93151.93151.93151.93272.397.1场地及道路硬化9832.322157.112157.117.2场区围墙2157.119832.329832.327.3安全保卫室151.93151.93151.93151.938绿化工程3853.36134.87合计37983.5676100.4376100.435723.55(四)设备方案项目计划购置设备共计181台(套),设备购置费6821.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量854831.20千瓦时,折合105.06吨标准煤。2、项目年总用水量17356.49立方米,折合1.48吨标准煤。3、“复合型水烟炭项目投资建设项目”,年用电量854831.20千瓦时,年总用水量17356.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.54吨标准煤/年。达产年综合节能量39.41吨标准煤/年,项目总节能率27.01%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“复合型水烟炭项目”主要从事复合型水烟炭项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性复合型水烟炭项目选址于xxx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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